Bubel & Co. GmbHLiquidiert

66606 Sankt Wendel, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Saarbrücken HRB 12716
Eingetragen
15.2.2002
Branche
Herstellung von Ladenmöbeln und sonstigen ObjektmöbelnHerstellung von Türen und Fenstern aus HolzHerstellung von Büromöbeln
Gegenstand
Die Durchführung von Schreinerarbeiten wie Möbelherstellung, modemer Innenausbau, Treppenbau, Parkettverlegung, Restaurationen, Trockenausbau und die Herstellung von Kirchen-Einrichtungen, Fenster und Türen, sowie der Betrieb eines Bestattungsunternehmens

Historie

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Management

NameRolle
Wolfgang Bubel
seit 2.3.2007
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Identifizierte Personen (3)

NameAnteil
42.50%
40.83%

Gesellschafter

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 3 angezeigt

St. Wendel
12.750 €
42.50%
St. Wendel
12.250 €
40.83%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Bubel & Co. GmbH

St. Wendel

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 22.630,00 34.265,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3.207,00 3.848,00
II. Sachanlagen 19.423,00 30.417,00
B. Umlaufvermögen 105.932,53 115.012,57
I. Vorräte 81.006,95 85.171,04
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 24.217,38 21.128,68
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 708,20 8.712,85
C. Rechnungsabgrenzungsposten 11.500,38 18.318,44
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 133.593,46 71.314,80
Bilanzsumme, Summe Aktiva 273.656,37 238.910,81

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 30.000,00 30.000,00
II. Kapitalrücklage 97.698,31 97.698,31
III. Verlustvortrag 199.013,11 124.538,02
IV. Jahresfehlbetrag 62.278,66 74.475,09
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 133.593,46 71.314,80
B. Rückstellungen 4.000,00 1.900,00
C. Verbindlichkeiten 269.656,37 237.010,81
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 225.312,63 188.218,24
Bilanzsumme, Summe Passiva 273.656,37 238.910,81

Anhang

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt. Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt. Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Abschreibung auf Geschäfts- oder Firmenwert

Der 2002 entgeltlich erworbene Geschäfts- oder Firmenwert wurde aktiviert. Als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer werden 15 Jahre festgelegt.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit> 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 44.343,74 (Vorjahr: EUR 28.893,68).

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00). Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 225.312,63 (Vorjahr: EUR 188.218,24).

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Das Obligo aus Avalaufträgen beträgt zum 31.12.2011 Euro 38.210,87, die über eine Kautionsversicherung bei der R+V Versicherungs AG abgesichert sind.

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer: Wolfgang Bubel ausgeübter Beruf: Schreinermeister

Unterschrift der Geschäftsführung

 

St. Wendel, 26.06.2012

Wolfgang Bubel

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 20.012,22 EUR.

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 19.898,89 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 26.06.2012 festgestellt.

Nachrichten & Medien

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