Keste GmbH & Co. KG

24537 Neumünster, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Kiel HRA 7891 KI
Eingetragen
7.6.2012

Finanzübersicht

Historie

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Management

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Gesellschafter

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Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Keste GmbH & Co. KG

Neumünster

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 1.245.358,27 1.192.053,27
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 265.845,00 304.749,00
II. Sachanlagen 979.513,27 887.304,27
B. Umlaufvermögen 334.349,56 293.952,65
I. Vorräte 9.728,57 6.355,96
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 277.111,86 261.910,06
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 480,00  
davon gegen Gesellschafter 225.750,94 185.888,72
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 47.509,13 25.686,63
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.127,20 2.786,17
Aktiva 1.581.835,03 1.488.792,09

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 894.261,19 893.206,72
I. Kapitalanteile 894.261,19 893.206,72
1. Kapitalanteile persönlich haftender Gesellschafter 44.261,19 43.206,72
2. Kapitalanteile Kommanditisten 850.000,00 850.000,00
II. Bilanzgewinn 0,00 0,00
B. Rückstellungen 7.621,00 32.680,00
C. Verbindlichkeiten 679.952,84 562.905,37
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 323.062,47 262.510,40
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 356.890,37 300.394,97
davon gegenüber Gesellschaftern 19.741,84  
Summe Passiva 1.581.835,03 1.488.792,09

Anhang

Keste GmbH & Co. KG, Neumünster
Anhang für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Keste GmbH & Co. KG
Firmensitz laut Registergericht: Neumünster
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Kiel
Register-Nr.: 7891

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergän­zen­den Bestimmungen für kleinePersonengesellschaften aufgestellt.

Die Gliederung der Bilanz und Gewinn  und Verlustrechnung basiert auf den Vorschriften der §§ 266 und 275 HGB. Die Gewinn  und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Der Jahresabschluss wurde unter Annahme der Fortführung des Unternehmens aufgestellt.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit ab­nutz­bar, um planmäßige Abschreibungen unter Zugrundelegung von betriebsgewöhnlichen Nutzungs­dauern von ein bis zwanzig Jahren vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemein­ko­sten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögens­ge­genstände linear vorgenommen.

Geringwertige Anlagegüter, deren Anschaffungskosten innerhalb der Grenzen des § 6 Abs. 2 EStG lagen, wurden im Berichtsjahr voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanz­stichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt. Das Niederstwertprinzip sowie der Grundsatz der verlustfreien Bewertung wurden beachtet.

Für Warenkontrakte, bei denen die Gesellschaft wirtschaftlicher Eigentümer geworden ist, die
Ware jedoch noch nicht eingetroffen ist, wurde ein Unterposten zu den Vorräten für
schwimmende Ware gebildet.

Die Forderungen sowie die sonstigen Vermögengegenstände wurden unter Berücksichtigung aller er­kennbaren Risiken mit den Anschaffungskosten bewertet. Neben erforderlichen Einzelwertberichtigun­gen berücksichtigt eine Pauschalwertberichtigung von 1 % das latente Ausfallrisiko.

Der Kassenbestand sowie die Guthaben bei Kreditinstituten werden gemäß § 253 Abs. 1 HGB zu Anschaffungskosten angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten enthalten Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Innerhalb des Postens Eigenkapital wurde das gezeichnete Kapital mit dem Nennwert bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern. Die Rückstellung wurde mit dem voraussichtlichen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Bewertet wurden die Rückstellungen mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im We­sentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 480,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren be­trägt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 134.749,98).

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeit­nehmer betrug 22.

Unterschrift der Geschäftsführung



 

Neumünster, den 12. März 2025

Miriam Keste
Geschäftsführerin

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 12.03.2025 festgestellt.

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