MICHELFELDER Metall- und Lasertechnik GmbHLiquidiert

78549 Spaichingen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 742321
Eingetragen
30.8.2012
Branche
Herstellung von Werkzeugmaschinen für die MetallbearbeitungHerstellung von Maschinen für die Metallerzeugung, von Walzwerkseinrichtungen und GießmaschinenHerstellung von Schneidwaren und Bestecken aus unedlen Metallen
Gegenstand
Herstellung und Vertrieb von Produkten aller Art aus verschiedenen Metallen und deren lasertechnische Bearbeitung, vorwiegend für die Geschäftsbereiche Medizintechnik, Elektrotechnik und Maschinenbau, sowie die damit im Zusammenhang stehenden Konstruktionsund sonstigen Dienstleistungen.

Historie

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Management

NameRolle
Karl-Heinz Hezel
seit 4.9.2013
Prokura
Dietmar Ilg
seit 30.8.2012
Geschäftsführer
Klaus Michelfelder
seit 30.8.2012
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

MICHELFELDER Metall- und Lasertechnik GmbH

Spaichingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

Aktiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Anlagevermögen 312.567,00 343.883,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4.638,00 7.491,00
II. Sachanlagen 307.929,00 336.392,00
B. Umlaufvermögen 2.066.776,71 1.835.155,91
I. Vorräte 1.498.400,58 1.024.402,06
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 568.235,12 458.446,04
III. Wertpapiere 0,00 284.719,01
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 141,01 67.588,80
C. Rechnungsabgrenzungsposten 72.701,14 103.265,16
Summe Aktiva 2.452.044,85 2.282.304,07

Passiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Eigenkapital 429.178,73 378.683,58
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 101.958,29 101.958,29
III. Bilanzgewinn 302.220,44 251.725,29
B. Rückstellungen 133.468,51 130.604,57
C. Verbindlichkeiten 1.889.397,61 1.773.015,92
Summe Passiva 2.452.044,85 2.282.304,07

Anhang

Allgemeine Angaben

Die MICHELFELDER Metall- und Lasertechnik GmbH hat ihren Sitz in Spaichingen und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Stuttgart (Reg.Nr. HRB 742321).

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRuG) sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrags aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungsgrundsätzen nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt (§§ 265 I 2, 266 ff. HGB).

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angaben Erleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, sind einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend, es sei denn, dass sich durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) Änderungen ergeben haben.

I. Anlagevermögen

Erworbeneimmaterielle Vermögensgegenständesind zu Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Die Abschreibung des Sachanlagevermögens erfolgt grundsätzlich nach der linearen Abschreibungsmethode.

Die selbständig nutzbaren beweglichen Gegenstände des Anlagevermögens, die der Abnutzung unterliegen, werden bei Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis EUR 410,00 im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

II. Vorräte

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse werden zu durchschnittlichen Herstellungskosten angesetzt. Diese umfassen neben den Einzelkosten angemessene und notwendige Material- und Fertigungsgemeinkosten.

Handelswaren sind zu Anschaffungskosten oder niedrigeren Marktpreisen bilanziert.

Bei gesunkenen Wiederbeschaffungskosten kommen diese zum Ansatz. Für erkennbare Wertminderungen wegen mangelnder Gängigkeit und Beschaffenheit sowie zur Berücksichtigung der verlustfreien Bewertung werden Wertabschläge vorgenommen.

III. Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Das allgemeine Kreditrisiko ist durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

IV. Flüssige Mittel und die sonstigen Aktiva

Flüssige Mittel und die sonstigen Aktiva sind zum Nennwert angesetzt.

V. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags (d.h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) gebildet.

VI. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr Davon mit Restlaufzeit
> 1 Jahr
Vorjahr
Davon mit
Restlaufzeit
> 1 Jahr
EUR EUR EUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 503.923,90 0,00 0,00
Sonstige Vermögensgegenstände 64.311,22 0,00 134.407,65
Gesamt 568.235,12 0,00 134.407,65

Eigenkapital

Im Posten Bilanzgewinn ist ein Gewinnvortrag in Höhe von 251.725,29 EUR enthalten.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Die Verbindlichkeiten über 5 Jahre belaufen sich zum Bilanzstichtag auf insgesamt 0 EUR.

Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind insgesamt 307.848,75 EUR durch eine gesamtschuldnerische Haftung von verbundenen Unternehmen und 89.289,00 EUR sind durch Sicherungsübereignung gesichert.

Unter den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von 1.276.401,01 EUR ausgewiesen.

Von den sonstigen Verbindlichkeiten bestehen 16 TEUR (Vj. 28 TEUR ) aus Steuern und 1 TEUR (Vj. 3 TEUR ) im Rahmen der sozialen Sicherheit.

Haftungsverhältnisse

Zum Abschlussstichtag bestanden Haftungsverhältnisse aus gesamtschuldnerischen Haftungen in Höhe von 147,62 EUR.

Die oben genannte Haftung wurde zugunsten von verbundenen Unternehmen übernommen.

Die Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme der unter der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus der Bürgschaft schätzen wir aufgrund der gegenwärtigen Bonität und des Zahlungsverkehrs der Begünstigten in der Vergangenheit als sehr gering ein; Anhaltspunkte für eine andere Beurteilung liegen uns derzeit nicht vor.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Altersvorsorgeaufwendungen

Im Personalaufwand sind Altersvorsorgeaufwendungen in Höhe von -22 TEUR (Vj.  -15 TEUR ) enthalten.

Erträge / Aufwenden aus Währungsumrechnung

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Aufwendungen aus Währungsumrechnungen in Höhe von -8.030,02 TEUR (Vj. 0,00 TEUR) enthalten.

Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum 31.12.2018 bestehen Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen in Höhe von 615 TEUR.

Arbeitnehmer

Am Bilanzstichtag waren im Unternehmen durchschnittlich 34 Mitarbeiter beschäftigt.

Gesamtbezüge

Es wird von der Befreiung nach § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

Fluorn-Winzeln, den 28. Januar 2019

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Klaus Michelfelder Dietmar Ilg

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 28.1.2019.

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