DAMANI Consulting GmbHLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Nürnberg HRB 14538
Eingetragen
28.2.1997
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieUnternehmensberatungErbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
Gegenstand
Gegenstand von Amts wegen berichtigt: -Unternehmensberatung, insbesondere in den Bereichen EDV-Controlling und Erfüllung von Qualitätsnormen, Organisations- und Managementberatung und sonstige betriebswirtschaftliche Beratung, sowie Durchführung von Schulungen und Kursen sowie Seminaren in den genannten Bereichen, insbesondere im EDV- und Kommunikationsbereich. -Betrieb eines Rechenzentrums und die Erstellung von Auswertungen im betriebswirtschaftlichen Bereich. -Durchführung von EDV-Beratungen, Vertrieb von Hard- und Software, Konzeption, Installation, Wartung und Management von Kommunikationsdiensten, Entwicklung und Vertrieb von Software, Beratung bei sowie Planung und Überwachung von Projekten im betriebswirtschaftlichen, organisatorischen und EDV-technischen Bereich.

Historie

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Management

NameRolle
Günter Krause
seit 30.4.2002
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Günter Krause
90587 Raindorf/Veitsbronn, Seckendorfer Straße 1
52.000 €
100.00%

Beteiligungen
Beta

NameAnteil
No data available

Konzern- und Jahresabschlüsse

DAMANI Consulting GmbH

Nürnberg

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006



INHALTSVERZEICHNIS

Bilanz zum 31. Dezember 2006

Anhang für das Geschäftsjahr 2006

Bilanz zum 31. Dezember 2006

Aktivseite

31.12.2006 31.12.2006 31.12.2005
EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4.188,00 29.273,11
Summe immaterielle Vermögensgegenstände 4.188,00 29.273,11
II. Sachanlagen 32.844,00 42.175,63
Summe Sachanlagen 32.844,00 42.175,63
III. Finanzanlagen 28.738,97 -5.947,57
Summe Finanzanlagen 28.738,97 -5.947,57
Summe Anlagevermögen 65.770,97 65.501,17
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 13.600,00 25.630,00
Summe Vorräte 13.600,00 25.630,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 137.215,15 121.436,76
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 137.215,15 121.436,76
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 43.926,12 33.184,27
Summe Umlaufvermögen 194.741,27 180.251,03
C. Rechnungsabgrenzungsposten 10.086,01 1.737,00
SUMME AKTIVA 270.598,25 247.489,20

Passivseite

31.12.2006 31.12.2006 31.12.2005
EUR EUR EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 52.000,00 52.000,00
II. Kapitalrücklage 0,00 2.000,00
III. Bilanzgewinn 6.776,26 2.241,65
Summe Eigenkapital 58.776,26 56.241,65
B. Rückstellungen 34.096,62 30.919,00
Summe Rückstellungen 34.096,62 30.919,00
C. Verbindlichkeiten 177.118,14 160.328,55
Summe Verbindlichkeiten 177.118,14 160.328,55
D. Rechnungsabgrenzungsposten 607,23 0,00
SUMME PASSIVA 270.598,25 247.489,20

Anhang 2006

A. Angaben und Erläuterungen zu Positionen der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der DAMANI Consulting GmbH wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches, des Einführungsgesetzes zum Handelsgesetzbuch (EGHGB) und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Der Jahresabschluss der DAMANI Consulting GmbH wurde in Euro gebucht und erstellt.

Stichtag für die Aufstellung des Jahresabschlusses ist der 31. Dezember 2006.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Im Rahmen der Bilanzierung und Bewertung wurde den Vorschriften des HGB, insbesondere § 252 Abs. 1-5 HGB, uneingeschränkt Beachtung geschenkt.

Die immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten aktiviert und nutzungsbedingt planmäßig linear abgeschrieben.

Die Sachanlagen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige, nutzungsbedingte Abschreibungen angesetzt.

Die Finanzanlagen wurden mit ihren Anschaffungskosten angesetzt.

Die Abschreibungssätze der verschiedenen Anlagegüter richten sich nach den betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern und entsprechen den steuerlichen Vorschriften.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Verrechnungskonten wurden mit den entsprechenden Gegenkonten der betroffenen Gesellschaft abgestimmt.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Rechnungsabgrenzungsposten wurden mit ihren Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten sind unter Beachtung des Imparitätsprinzips mit den Rückzahlungsbeträgen passiviert. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen liegen, werden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

III. Angaben zu Positionen der Bilanz

Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände

Die Software wurde zu Anschaffungskosten vermindert um die Abschreibung bewertet. Die planmäßigen Abschreibungen wurden zeitanteilig und linear vorgenommen. Sie entsprechen hinsichtlich der Abschreibungshöhe und -methode den steuerlichen Vorschriften.

Sachanlagen

Für sämtliche Sachanlagen werden EDV-Listen geführt. Die Sachanlagen werden mit ihren Anschaffungskosten vermindert um planmäßige lineare oder degressive Abschreibung bewertet.

Finanzanlagen

Der Ausweis der Gesellschafterkonten im Vorjahr erfolgte mit den Nominalwerten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Die Bilanzausweise wurden durch Offenen-Posten-Listen, Rechnungen, Bescheide, Zahlungsträgern und durch abgestimmte Konten bestimmt.

Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital ist zum Bilanzstichtag vollständig einbezahlt und beträgt im Berichtsjahr unverändert EUR 52.000,00.

Sonstige Rückstellungen

Die Rückstellungstatbestände sind durch Urkunden, Schriftverkehr und Einzelaufstellungen nachgewiesen.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Von denVerbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben EUR 68.859,55 (Vj. EUR 32.341,71) eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben Restlaufzeiten von bis zu einem Jahr. Sie wurden durch Offenen-Posten-Listen und anhand von Belegen, Schriftverkehr und Einzelaufstellungen nachgewiesen. Die Verrechnungskonten wurden mit den jeweiligen Gegenkonten der betroffenen Gesellschaft abgestimmt.

B. Ergänzende Angaben

I. Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer

Arbeitnehmergruppen Zahl Zahl (VJ)
Angestellte 12 12
Gesamt 12 12

II. Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

Zu Geschäftsführern waren im abgelaufenen Geschäftsjahr bestellt:

Herr Günter Krause, Veitsbronn und

Herr Markus Keinath, Veitsbronn (bis zum 30.06.2006)

Herr Hans Schossig, Erlangen (von 01.10.2006 bis 31.03.2007)

III. Sonstige Angaben

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

IV. Feststellung des Jahresabschlusses

In der unter Verzicht von Form- und Fristvorschriften abgehaltenen Gesellschafterversammlung wurden folgende Beschlüsse gefasst:

Der Bilanzgewinn wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Der Geschäftsleitung wird Entlastung erteilt.

Die Gesellschafterversammlung endet ohne weitere Beschlüsse.

 

Nürnberg, den 30. September 2007

DAMANI Consulting GmbH

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