PWS NEUE ENERGIEN GmbHLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 302154
Eingetragen
3.12.2002
Branche
Wärme- und KältehandelGroßhandel mit PhotovoltaikmodulenTätigkeiten von Strom- und Erdgasmaklerinnen und -maklern
Gegenstand
Handel, Projektierung und Betrieb von Anlagen der Neuen Energien; Durchführung von Seminaren.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

PWS Neue Energien GmbH

Kirchheim am Neckar

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Rückständige Einzahlungen 24.000,00 24.000,00
B. Anlagevermögen 483,00 483,00
I. Finanzanlagen 483,00 483,00
C. Umlaufvermögen 654,99 2.995,66
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 237,18 2.117,19
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 417,81 878,47
Bilanzsumme, Summe Aktiva 25.137,99 27.478,66

Passiva

   
  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 22.398,69 22.462,07
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 2.537,93 7.282,49
III. Jahresfehlbetrag 63,38 -4.744,56
B. Rückstellungen 2.368,00 4.061,13
C. Verbindlichkeiten 371,30 955,46
Bilanzsumme, Summe Passiva 25.137,99 27.478,66

Anhang

Inhaltsverzeichnis

A. Allgemeine Angaben

I. Bilanzierungsmethoden

II. Bewertungsmethoden

III. Währungsumrechnung

B. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

I. Allgemeines

II. Aktivposten

III. Rückstellungen

IV. Verbindlichkeiten

V. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

C. Ergänzende Angaben

I. Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und bei der Offenlegung (§§ 288, 326 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Immaterielle Vermögensgegenstände

Im Anlagevermögen sind keine immateriellen Vermögensgegenstände enthalten.

Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden vom Mandanten nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Pensionsrückstellungen

Pensionsverpflichtungen bestehen keine.

Währungsumrechnung

Im Jahresabschluss sind keine Positionen enthalten, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung gelautet haben.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Allgemeines

Nachteilige Veränderungen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage gegenüber dem Vorjahr und Verluste, die den Jahresabschluss wesentlich beeinflusst haben, sind nicht zu vermerken.

Aktivposten

Bei den Aktivposten sind Forderungen an Gesellschafter enthalten in Höhe von 237,18 enthalten.

Rückstellungen

In den sonstigen Rückstellungen sind Kosten für Liquidation und zur Erfüllung der Aufbewahrungpflichten berücksichtigt.

Verbindlichkeiten

Im Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten sind keine Positionen enthalten welche über einer Restlaufzeit von 1 Jahr liegen, ferner bestehen keine Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB.

Ergänzende Angaben

Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

(1) Geschäftsführer

Familienname Vorname
Schweinle Hans-Jürgen

Weitere Angaben: Geschäftsauflösung

Mit Liquidationsbeschluss vom 01.07.2008 wurde die Geschäftsauflösung beschlossen. Zum Liquidator wurde Herr Hans-Jürgen Schweinle bestellt. Die Löschung der Gesellschaft erfolgte am 22.02.2010

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