Autohaus Weidenkeller GmbHLiquidiert

72622 Nürtingen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 223667
Eingetragen
24.2.1994
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von KraftwagenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Kraftwagenteilen und -zubehörEinzelhandel mit Kraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger
Gegenstand
Handel mit neuen und gebrauchten Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeugsersatzteilen und Zubehör, Betrieb einer Kraftfahrzeugreparaturwerkstatt, Vermietung von Fahrzeugen aller Art und Vermittlung von Versicherungen und Finanzierungen, soweit dies in Zusammenhang mit dem Fahrzeughandel steht.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
70.00%
Ute Klinger
30.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Theodor-Eisenlohr-Straße 6, 72622 Nürtingen
140.000 €
70.00%
Ute Klinger
Herzog-Ulrich-Straße 8, 72622 Nürtingen
60.000 €
30.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Autohaus Weidenkeller GmbH

Nürtingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Umlaufvermögen 101.108,10 103.462,47
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 48.122,07 61.192,92
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 47.864,09 54.664,09
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 52.986,03 42.269,55
Bilanzsumme, Summe Aktiva 101.108,10 103.462,47

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 46.289,21 37.979,56
I. gezeichnetes Kapital 255.645,94 255.645,94
II. Kapitalrücklage 25.739,01 25.739,01
III. Bilanzverlust 235.095,74 243.405,39
B. Rückstellungen 1.500,00 1.500,00
C. Verbindlichkeiten 53.318,89 63.982,91
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 53.318,89 63.982,91
Bilanzsumme, Summe Passiva 101.108,10 103.462,47

Anhang

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften der §§ 242 ff. HGB sowie unter Beachtung der ergänzenden Regelungen für Kapitalgesellschaften nach den §§ 264 ff. HGB des Handelsgesetzbuches erstellt.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgren-zungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes be-stimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden. Das Saldierungsgebot des § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB wurde beachtet.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schluss-bilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt worden.

Im einzelnen wurde wie folgt bewertet:

UMLAUFVERMÖGEN

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

RÜCKSTELLUNGEN

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

VERBINDLICHKEITEN

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

WÄHRUNGSUMRECHNUNG

Fremdwährungsposten wurden, sofern vorhanden, mit dem Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag in Euro umgerechnet.

C. Angaben zur Bilanz

1. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände setzen sich zusammen aus Umsatzsteuerforderungen.

2. Kassen- und Bankbestände

Die Guthaben bei Kreditinstituten stimmen mit den Kontoauszügen überein.

3. Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten sind innerhalb eines Jahres fällig. Sie sind durch Saldenlisten nachgewiesen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich zusammen aus abzugrenzenden Betriebsausgaben, Darlehensverbindlichkeiten sowie Umsatzsteuerverbindlichkeiten.

D . Sonstige Angaben

Die Geschäftsführung erfolgte während des abgelaufenen Geschäftsjahres unverändert durch Frau Ute Klinger und Herrn Gerd Weidenkeller.
  

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.12.2011 festgestellt.

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