LSL Vendo
GmbH
Pulheim
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011
BILANZ
AKTIVA
|
Euro
|
Gesamtjahr/Stand
Euro
|
Euro
|
Vorjahr
Euro
|
|
A. Anlagevermögen
|
|
|
|
|
|
I. Immaterielle
Vermögensgegenstände
|
|
23.883,00
|
|
3.826,00
|
|
II. Sachanlagen
|
|
61.199,00
|
|
75.630,00
|
|
B. Umlaufvermögen
|
|
|
|
|
|
I. Vorräte
|
|
2.000,00
|
|
2.000,00
|
|
II. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
|
|
65.715,48
|
|
43.054,63
|
|
III. Kassenbestand,
Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten
und Schecks
|
|
39.481,70
|
|
33.000,13
|
|
C.
Rechnungsabgrenzungsposten
|
|
350,00
|
|
0,00
|
|
D. Nicht durch Eigenkapital
gedeckter Fehlbetrag
|
|
197.532,68
|
|
241.205,20
|
|
Summe Aktiva
|
|
390.161,86
|
|
398.715,96
|
PASSIVA
|
Euro
|
Gesamtjahr/Stand
Euro
|
Euro
|
Vorjahr
Euro
|
|
A. Eigenkapital
|
|
|
|
|
|
I. Gezeichnetes Kapital
|
|
37.500,00
|
|
25.000,00
|
|
II. Verlustvortrag
|
|
-263.718,74
|
|
-173.108,25
|
|
III. Jahresüberschuss
|
|
28.686,06
|
|
-93.096,95
|
|
nicht gedeckter Fehlbetrag
|
|
197.532,68
|
|
241.205,20
|
|
buchmäßiges
Eigenkapital
|
|
0,00
|
|
0,00
|
|
B. Rückstellungen
|
|
6.300,00
|
|
4.300,00
|
|
C. Verbindlichkeiten
|
|
383.861,86
|
|
394.415,96
|
|
Summe Passiva
|
|
390.161,86
|
|
398.715,96
|
ANHANG zum 31. Dezember 2011
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
Der Jahresabschluss der LSL Vendo GmbH wurde auf der
Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des
Handelsgesetzbuches aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die
Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des
Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes ( BilMoG ) aufgestellt.
Im einzelnen waren dies folgende Grundsätze und
Methoden:
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und - soweit abnutzbar -
um planmäßige Abschreibung vermindert. Die
Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen
Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und
entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear
vorgenommen.
Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller
erkennbaren Risiken bewertet.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag
angesetzt. Sofern die Tageswerte über den
Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die
Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.
Angaben nach § 285 Satz 1 Nr. 10 HGB
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres
wurden die Geschäfte der Gesellschaft durch folgende
Personen geführt:
Geschäftsführer:
Natalie Möller, Löwenzahnweg 7, 50259
Pulheim
Hans-Jörg Friedrichs, Löwenzahnweg 29,
50259 Pulheim
WEITERE DATEN
|
Konto
|
Bezeichnung
|
Entwicklung
|
Stand zum
|
Zugang
|
Umbuchung
|
|
|
der
|
01.01.2011
|
Abgang‑
|
|
|
|
|
EUR
|
EUR
|
EUR
|
|
0130
|
Ähnliche Rechte
und Werte
|
Ansch‑/Herst‑K
Abschreibung
|
25.000,00
4.862,00
|
11.667,00
|
|
|
|
Buchwerte
|
20.138,00
|
|
|
|
0135
|
EDV‑Software
|
Ansch‑/Herst‑K
|
32.468,05
|
|
|
|
|
Abschreibung
|
7.115,05
|
9.941,00
|
|
|
|
Buchwerte
|
25.353,00
|
|
|
|
0520
|
PKW
|
Ansch‑/Herst‑K
|
15.000,00
|
31.848,74
|
|
|
|
|
|
15.000,00‑
|
|
|
|
Abschreibung
|
2.500,00
|
14.769,74
|
|
|
|
|
|
3.125,00‑
|
|
|
|
Buchwerte
|
12.500,00
|
31.848,74
|
|
|
|
|
|
11.875,00‑
|
|
|
0640
|
Ladeneinrichtung
|
Ansch‑/Herst‑K
|
43.159,79
|
35.524,72‑
|
|
|
|
Abschreibung
|
9.952,79
|
1.325,00
|
|
|
|
|
|
10.003,72‑
|
|
|
|
Buchwerte
|
33.207,00
|
25.521,00‑
|
|
|
0650
|
Büroeinrichtung
|
Ansch‑/Herst‑K
|
1.903,36
|
|
|
|
|
Abschreibung
|
306,36
|
751,00
|
|
|
|
Buchwerte
|
1.597,00
|
|
|
|
0655
|
Computer
|
Ansch‑/Herst‑K
|
3.027,00
|
|
|
|
|
Abschreibung
|
3.025,00
|
|
|
|
|
Buchwerte
|
2,00
|
|
|
|
0670
|
Geringwertige Wirt‑
schaftsgüter
|
Ansch‑/Herst‑K
|
|
1.809,02
1.809,02‑
|
|
|
|
Abschreibung
|
|
1.809,02
|
|
|
|
|
|
1.809,02‑
|
|
|
|
Buchwerte
|
|
1.809,02
|
|
|
0675
|
Wirtschaftsgüter
Sammelposten
|
Ansch‑/Herst‑K
Abschreibung
|
15.420,13
5.220,13
|
3.099,00
|
|
|
|
Buchwerte
|
10.200,00
|
|
|
|
0690
|
Sonstige Betriebs‑u.
Gesch.ausstattung
|
Ansch‑/Herst‑K
Abschreibung
|
8.854,36
695,36
|
1.908,18‑
1.242,00
|
|
|
|
|
|
114,18‑
|
|
|
|
Buchwerte
|
8.159,00
|
1.794,00‑
|
|
|
Summe
|
|
Ansch‑/Herst‑K
|
144.832,69
|
33.657,76
|
|
|
|
|
|
54.241,92‑
|
|
|
|
Abschreibung
|
33.676,69
|
44.603,76
|
|
|
|
|
|
15.051,92‑
|
|
|
|
Buchwerte
|
111.156,00
|
33.657,76
|
|
|
|
|
|
39.190,00‑
|
|
|
Konto
|
Bezeichnung
|
Entwicklung
|
Abschreibung
|
Stand zum
|
|
|
der
|
Zuschreibung‑
|
31.12.2011
|
|
|
|
EUR
|
EUR
|
|
0130
|
Ähnliche Rechte
und Werte
|
Ansch‑/Herst‑K
Abschreibung
|
|
25.000,00
16.529,00
|
|
|
Buchwerte
|
11.667,00
|
8.471,00
|
|
0135
|
EDV‑Software
|
Ansch‑/Herst‑K
|
|
32.468,05
|
|
|
Abschreibung
|
|
17.056,05
|
|
|
Buchwerte
|
9.941,00
|
15.412,00
|
|
0520
|
PKW
|
Ansch‑/Herst‑K
|
|
31.848,74
|
|
|
|
|
|
|
|
Abschreibung
|
|
14.144,74
|
|
|
|
|
|
|
|
Buchwerte
|
14.769,74
|
17.704,00
|
|
|
|
|
|
|
0640
|
Ladeneinrichtung
|
Ansch‑/Herst‑K
|
|
7.635,07
|
|
|
Abschreibung
|
|
1.274,07
|
|
|
|
|
|
|
|
Buchwerte
|
1.325,00
|
6.361,00
|
|
0650
|
Büroeinrichtung
|
Ansch‑/Herst‑K
|
|
1.903,36
|
|
|
Abschreibung
|
|
1.057,36
|
|
|
Buchwerte
|
751,00
|
846,00
|
|
0655
|
Computer
|
Ansch‑/Herst‑K
|
|
3.027,00
|
|
|
Abschreibung
|
|
3.025,00
|
|
|
Buchwerte
|
|
2,00
|
|
0670
|
Geringwertige Wirt‑
schaftsgüter
|
Ansch‑/Herst‑K
|
|
0,00
|
|
|
Abschreibung
|
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
Buchwerte
|
1.809,02
|
0,00
|
|
0675
|
Wirtschaftsgüter
Sammelposten
|
Ansch‑/Herst‑K
Abschreibung
|
|
15.420,13
8.319,13
|
|
|
Buchwerte
|
3.099,00
|
7.101,00
|
|
0690
|
Sonstige Betriebs‑u.
Gesch.ausstattung
|
Ansch‑/Herst‑K
Abschreibung
|
|
6.946,18
1.823,18
|
|
|
|
|
|
|
|
Buchwerte
|
1.242,00
|
5.123,00
|
|
Summe
|
|
Ansch‑/Herst‑K
|
|
124.248,53
|
|
|
|
|
|
|
|
Abschreibung
|
|
63.228,53
|
|
|
|
|
|
|
|
Buchwerte
|
44.603,76
|
61.020,00
|
|
|
|
|
|
Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses
erfolgte am: 23.01.2013
|