Stammdaten

Register
Amtsgericht Jena HRB 511178
Eingetragen
18.8.1999
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieEntwicklung und Programmierung von AnwendungssoftwareErbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
Gegenstand
Entwicklung von Software - Technologien für neue Medien und Meßtechnik sowie System - Beratung und Design.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
50.00%
50.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

07639 Weißenborn, Straße der Einheit 19 B
12.500 €
50.00%
07639 Weißenborn, Straße der Einheit 19 B
12.500 €
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Nostrum GmbH

Buchbach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 12.967,00 17.929,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 505,00 6,00
II. Sachanlagen 12.462,00 17.923,00
B. Umlaufvermögen 459.577,62 396.832,62
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 82.886,74 66.666,08
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 376.690,88 330.166,54
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.074,28 1.975,70
Bilanzsumme, Summe Aktiva 474.618,90 416.737,32

Passiva

   
  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 294.090,93 305.724,50
I. gezeichnetes Kapital 25.000,01 25.000,01
II. Bilanzgewinn 269.090,92 280.724,49
davon Gewinnvortrag 280.724,49 271.472,28
B. Rückstellungen 87.950,53 80.704,00
C. Verbindlichkeiten 92.577,44 30.308,82
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 92.577,44 30.308,82
Bilanzsumme, Summe Passiva 474.618,90 416.737,32

Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

Nostrum GmbH, Buchbach

Allgemeine Angaben

Die Nostrum GmbH, Buchbach, - im Folgenden auch die "Gesellschaft" - wurde am 09. August 1999 gegründet und am 18.08.1999 in das Handelsregister in München eingetragen. Die Gesellschaft hat ihren Sitz von München nach Buchbach verlegt und ist nun im Handelsregister Traunstein eingetragen.

Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung von Software - Technologien für neue Medien und Messtechnik sowie System - Beratung und Design.

Der Jahresabschluss der Nostrum GmbH, Buchbach, zum 31.12.2013 ist nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches, insbesondere §§ 242 ff. und 264 ff. HGB, und den ergänzenden Regeln des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Die Aufstellung erfolgt vor Ergebnisverwendung.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Abschlusses nach BilMoG wurden die Vorjahresvergleichszahlen aufgrund des Wahlrechts in Artikel 67 Abs. 8 S. 2 EGHGB nicht angepasst.

Von den größenabhängigen Erleichterungen gem. §§ 264, 274a, 276 und 288 HGB wurde Gebrauch gemacht.

Einzelne Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Immaterielle Anlagegegenstände werden, soweit entgeltlich erworben, zu Anschaffungskosten angesetzt und linear über die planmäßige Nutzungsdauer abgeschrieben. Von dem Ansatzwahlrecht für selbst erstellte immaterielle Anlagegüter wird kein Gebrauch gemacht.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige, lineare Abschreibungen bewertet.

Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen unter Zugrundelegung der handelsrechtlich zulässigen Nutzungsdauer nach der linearen Methode. Es wird, soweit möglich, bei allen Anlagegütern davon ausgegangen, dass die handelsrechtlichen Nutzungsdauern den steuerlichen Nutzungsdauern entsprechen. Für Anlagegüter, die steuerlich dem Sammelposten für geringwertige Anlagegüter im Einzelanschaffungspreis bis zu € 1.000 zuzuordnen sind, wird von einer übereinstimmenden handelsrechtlichen Nutzungsdauer ausgegangen. Im Übrigen werden geringwertige Anlagegüter bis zu € 410 im Jahr des Erwerbs voll als Aufwand geltend gemacht und im Rahmen des Anlageverzeichnisses als Abgang erfasst.

Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bewertet

Soweit erforderlich werden Anlagegüter auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben. Bei Finanzanlagen erfolgt dies nur bei dauernder Wertminderung.

Das Vorratsvermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung etwaiger erforderlicher Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten angesetzt bzw. soweit erforderlich wertberichtigt, d. h. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die flüssigen Mittel/Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Valutawert, der dem Nennwert entspricht und das Eigenkapital ist zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen sind für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in der Höhe des Erfüllungsbetrages gebildet. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden unter Berücksichtigung des marktgerechten Zinssatzes abgezinst.

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Latente Steuern:

Die Berechnung der latenten Steuern basiert auf dem Temporary-Konzept. Das Wahlrecht zur Bilanzierung des Überhangs latenter Steuern auf temporäre Differenzen zwischen handels- und steuerrechtlichem Bilanzansatz wurde nicht in Anspruch genommen.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Eine von den gesamten Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten ausgehende Darstellung der Entwicklung der Posten des Anlagevermögens ist in einer Beilage zu diesem Anhang dargestellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig. Gegenüber Gesellschaftern besteht eine Forderung in Höhe von€ 529,82 (VJ: € 183,18).

Eigenkapital

Durch den Gesellschafterbeschluss vom 27.12.2013 wurde der Jahresüberschuss des Geschäftsjahrs 2012 in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen.

Rückstellungen

Sämtliche Rückstellungen haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr. Hierbei wurden sonstige Rückstellungen für Arbeitnehmervergütungen und für Abschluss- und Prüfungskosten gebildet.

Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr. Im Einzelnen werden die Verbindlichkeiten im nachfolgenden Verbindlichkeitenspiegel aufgegliedert (Angaben in €; auf die Angabe von Vorjahreszahlen wurde verzichtet):

Insgesamt
T€
bis zu einem Jahr
T€
1 bis 5 Jahre
T€
über 5 Jahre
T€
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0 0 0 0
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 86 86 0 0
3. Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen 0 0 0 0
4. Sonstige Verbindlichkeiten 6 6 0 0
  92 92 0 0

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Es ergeben sich keine speziellen Anhangangaben zur Gewinn- und Verlustrechnung im Sinne der §§ 285 ff. HGB

Sonstige Angaben

Aufgliederung der Arbeitnehmerzahl

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 2 Angestellte (ohne Geschäftsführer) (Vorjahr: 1) beschäftigt.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer Hardy Scheidig, Buchbach
  Karola Scheidig, Buchbach

Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wurde gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

 

Buchbach

Hardy Scheidig

Karola Scheidig

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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