Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 23091
Eingetragen
18.7.2002
Branche
Bauträger für WohngebäudeGroßhandel mit Roh- und SchnittholzBearbeitung und Veredlung von Holz
Gegenstand
Der Handwerksbetrieb im Bereich Innenausbau und Holzbau, sowie der Erwerb, Umbau (Renovierung) und Verkauf von Immobilien.

Historie

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Management

NameRolle
René Glemser
seit 10.1.2012
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

R. Glemser GmbH i.L.

Esslingen am Neckar

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 5.087,00 6.834,00
I. Sachanlagen 5.087,00 6.834,00
B. Umlaufvermögen 5.005,73 17.722,65
I. Vorräte 2.930,00 7.800,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 277,03 1.027,24
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.798,70 8.895,41
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 19.110,53 17.598,80
Bilanzsumme, Summe Aktiva 29.203,26 42.155,45

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 42.598,80 31.715,96
III. Jahresfehlbetrag 1.511,73 10.882,84
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 19.110,53 17.598,80
B. Verbindlichkeiten 28.603,26 41.405,45
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 28.603,26 25.605,45
Bilanzsumme, Summe Passiva 29.203,26 42.155,45

Anhang


1. Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.
Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschrif­ten der §§ 266 ff. HGB aufgestellt.
Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 l, 276, 288 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.
Bei der Offenlegung wird von den größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften Gebrauch gemacht.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schul­den, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge ent­halten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.
Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgelt­lich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.
Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rech­nungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Bewertungsmethoden
Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Die Vermögensgegenstände und Schulden wur­den einzeln bewertet.
Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschluss­stichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt gewor­den sind,
Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschluss­stichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäfts­jahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt wor­den.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

Anlagevermögen
Sachanlagen
Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Ab­schreibung bewertet. Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.
Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen linear vorgenommen.
Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffungen kleiner 150,-€) werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben und im Anlageverzeichnis auch als Abgang gezeigt.
Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffungen 150,-€ bis 1000,-€) werden im Jahr des Zugangs im Anlageverzeichnis erfasst und auf 5 Jahren abgeschrieben.

Umlaufvermögen
Vorräte
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten ange­setzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den nied­rigeren Börsen- oder Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben.
Soweit ein Börsen- oder Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Ver­mögensgegenstände
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag an­gesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichti­gungen berücksichtigt.

Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 28.603,26 (Vorjahr: Euro 25.605,45).

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter betrugen Euro 25.863,96.(Vorjahr: Euro 16.608,40)

Rückstellungen
Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schät­zung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle er­kennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

3.  Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenver­fahren (§ 275 II HGB) aufgestellt.    
Die Aufgliederung der Umsatzerlöse wurde unter Bezug auf § 288 HGB unterlassen.

4. Sonstige Angaben
Allein vertretungsberechtigter Geschäftsführer und Liquidator ist Herr René Glemser, Geschäftsführer.
Außer dem Geschäftsführer waren im Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt.
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 06.12.2012 festgestellt.

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