Gnauk GmbH

Stammdaten

Register
Amtsgericht Dresden HRB 29014
Vorher
Gnauk - Ladenbau, Messe- und Tribünenbau UG (haftungsbeschränkt)
Eingetragen
18.6.2010
Branche
Großhandel mit Roh- und SchnittholzHerstellung von Verpackungsmitteln aus Holz und von BöttcherwarenMontage, Installation und Aufbau von Ständen auf Märkten, Ausstellungen und Messen
Gegenstand
Ladenbau, Messe- und Tribünenbau; Schulmöbelmontagen; Forstwirtschaft; Spezialumzüge und private Umzüge; Zeltmontagen, Zeltvermietung, Zeltverkauf (z. B. Industriezelte, Eventzelte); eigene Holzwerkstatt (Produktion, Einkauf, Verkauf); Innenausbau sowie Gestaltung von Außenanlagen für private und öffentliche Einrichtungen; Ausübung landwirtschaftlicher Tätigkeit, insbesondere Grünflächenpflege; Tätigkeit als Generalunternehmer betr. Ausbau und Sanierung im Baunebengewerbe; Containerdienst mit Absetzcontainern für die Entsorgung von Abfällen; Recycling von Baustoffen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Simone Kaiser
seit 13.10.2022
Prokura
Kai Mikkat
seit 9.2.2015
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Hohnstein
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Gnauk GmbH

Lohmen (vormals: Pirna)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 746.631,93 836.941,40
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.863,00 3.636,00
II. Sachanlagen 743.768,93 833.305,40
B. Umlaufvermögen 1.757.427,63 1.884.897,43
I. Vorräte 47.895,19 44.386,67
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.353.360,94 1.349.129,66
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 356.171,50 491.381,10
C. Rechnungsabgrenzungsposten 8.244,78 10.810,66
Summe Aktiva 2.512.304,34 2.732.649,49

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 1.583.882,83 1.546.360,30
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 44.338,76 44.338,76
III. Gewinnvortrag 1.477.021,54 1.379.443,13
IV. Jahresüberschuss 37.522,53 97.578,41
B. Rückstellungen 74.370,58 77.867,18
C. Verbindlichkeiten 835.768,57 1.090.139,65
D. Passive latente Steuern 18.282,36 18.282,36
Summe Passiva 2.512.304,34 2.732.649,49

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

Allgemeine Angaben

Die Gnauk GmbH hat ihren Sitz in Lohmen, Sachs und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht (Reg.Nr. 29014).

Der vorliegende Jahresabschluss erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG)

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang (einschließlich Anlagespiegel, Rücklagenspiegel, Verbindlichkeitenspiegel). Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angaben Erleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, sind einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert.

Die Vorjahreszahlen der Umsatzerlöse sind aufgrund der Neufassung von § 277 Abs. 1 HGB durch das BilRUG nicht vergleichbar. Bei Anwendung des § 277 Abs. 1 HGB in der Fassung des BilRUG hätten sich für das Vorjahr Umsatzerlöse in Höhe von € … ergeben.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung/Erläuterungen zur Bilanz und GuV

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Anschaffungskosten der Zugänge an beweglichen geringwertigen Anlagegegenständen

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten bewertet. Diese umfassen neben den Material- und den Fertigungseinzelkosten auch angemessene Teile der Material- und Fertigungsgemeinkosten sowie den anteiligen Werteverzehr des Anlagevermögens.

Die Herstellungskosten der fertigen und unfertigen Erzeugnisse werden nach der retrograden Bewertungsmethode ermittelt. Ausgehend vom Verkaufspreis werden der Gewinnaufschlag sowie die Vertriebs- und Verwaltungskosten abgezogen.

Von dem Wahlrecht zur Aktivierung von Fremdkapitalzinsen nach § 255 Abs. 3 HGB als Herstellungskosten wird kein Gebrauch gemacht.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Unverzinsliche Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr werden abgezinst.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Zur Entwicklung der immateriellen Vermögensgegenstände sowie der Sach- und Finanzanlagen wird auf den Anlagespiegel verwiesen.

Anlagevermögen

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger und außerplanmäßigen Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände 1.353.360,94 € 765.063,€ 1.349.129,66 € 643.418,87 €

Unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen Gesellschafter von € 403.647,90 ausgewiesen.

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten und Urlaubsverpflichtungen.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

31.12.2023 davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit über 1Jahr davon Restlaufzeit über 5 Jahre
Verbindlichkeiten 835.768,57 156.096,36 0,00 679.672,21
Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse

Es bestanden zum Bilanzstichtag keine hier anzugebende Haftungsverhältnisse.

Sonstige Angaben

Arbeitnehmer

Am Bilanzstichtag waren im Unternehmen 13 Mitarbeiter beschäftigt.

Lohmen, den

Kai Mikkat

Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 31.5.2024.

Nachrichten & Medien

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