Gehring GmbHLiquidiert

95346 Stadtsteinach, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Bayreuth HRB 4112
Eingetragen
11.4.2005
Branche
Dachdeckerei und BauspenglereiHerstellung von Baubedarfsartikeln aus KunststoffenHerstellung von nichtelektrischen Haushaltsgeräten
Gegenstand
die Ausführung von Dachdecker- und Klempnerarbeiten sowie die Herstellung von Dachstühlen und alle damit zusammenhängenden Geschäfte.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Gehring GmbH

Stadtsteinach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Anlagevermögen 15.977,00 22.898,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 15.976,00 22.897,00
B. Umlaufvermögen 395.038,86 484.711,87
I. Vorräte 128.242,43 208.609,37
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 127.967,26 229.635,68
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 138.829,17 46.466,82
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.081,60 19.276,70
Bilanzsumme, Summe Aktiva 412.097,46 526.886,57

Passiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Eigenkapital 252.212,54 271.607,19
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 246.607,19 235.659,68
III. Jahresfehlbetrag 19.394,65 -10.947,51
B. Rückstellungen 49.140,00 50.008,00
C. Verbindlichkeiten 110.744,92 205.271,38
Bilanzsumme, Summe Passiva 412.097,46 526.886,57

Anhang




Gehring GmbH


Stadtsteinach



A. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM UNTERNEHMEN

Die Gesellschaft firmiert unter dem Namen Gehring GmbH, Stadtsteinach und ist beim Amtsgericht Bayreuth unter HRB 4112 eingetragen.

B. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Grundsätzliche Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs über die Rechnungslegung von Kapitalgesellschaften in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) und den ergänzenden Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung aufgestellt.

Auf die Rechnungslegung der Gesellschaft finden die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB Anwendung.

Im Interesse einer besseren Klarheit und Übersichtlichkeit werden die nach den gesetzlichen Vorschriften bei den Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung anzubringenden Vermerke ebenso wie die Vermerke, die wahlweise in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung anzubringen sind, weitestgehend im Anhang aufgeführt.

C. ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZEN

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Ansatzvorschriften der §§ 246-251 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatzvorschriften für Kapitalgesellschaften, §§ 264, 265-266, 268-274, 276-277 HGB, und unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der §§ 252-256a HGB aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

ANLAGEVERMÖGEN

Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und
Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

sind zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von 4 Jahren, bewertet.

Sachanlagen

Technische Anlagen und Maschinen

sind mit den Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten abzüglich Anschaffungspreisminderungen oder mit den Herstellungskosten bewertet.

Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Die Vermögensgegenstände werden linear abgeschrieben.

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

sind mit den Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten abzüglich Anschaffungspreisminderungen oder mit den Herstellungskosten bewertet.

Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Die Vermögensgegenstände werden linear abgeschrieben.

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Wert in Höhe von EUR 150,00 wurden in voller Höhe als Betriebsausgaben angesetzt. Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Wert in Höhe von EUR 410,00 wurden im Zugangsjahr planmäßig abgeschrieben und als Abgang im Anlagenspiegel gezeigt. Auf geringwertige Anlagegegenstände deren Wert EUR 150,00 aber nicht EUR 1.000,00 übersteigt werden die den steuerlichen Vorschriften zur Bildung eines Sammelpostens und zur Auflösung über 5 Jahre gemäß § 6 Abs. 2a EStG auch in der Handelsbilanz angewendet, da diese Handhabung der tatsächlichen Nutzungsdauer nicht entgegensteht.

UMLAUFVERMÖGEN

Vorräte

Unfertige Leistungen

wurden entsprechend ihres Fertigungsgrades mit anteiligen Herstellungskosten bewertet.

Waren

sind mit Anschaffungskosten oder den niedrigeren beizulegenden Werten angesetzt.
 
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

sind mit ihrem Nominalwert angesetzt. Erkennbare und latente Risiken sind mit Einzelwertberichtigungen erfasst. Dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko wurde durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1% auf die Netto-Forderungen Rechnung getragen.

Forderungen gegen verbundene Unternehmen

sind mit ihrem Nominalwert angesetzt.
 
Sonstige Vermögensgegenstände

sind mit ihren Nominalwerten, Zahlungsbeträgen oder Barwerten angesetzt.

 
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

sind zum Nennwert bewertet.
 
RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

sonstige Rechnungsabgrenzungsposten

sind entsprechend den zugrunde liegenden Sachverhalten berechnet.

EIGENKAPITAL

ist zum Nennwert bewertet.

RÜCKSTELLUNGEN

Sonstige Rückstellungen

wurden in Höhe der voraussichtlichen Erfüllungsbeträge nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung dotiert und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Bei der Ermittlung von Gewährleistungsrückstellungen wurden Erfahrungswerte der Branche berücksichtigt.
 

VERBINDLICHKEITEN

erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen,
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und sonstige Verbindlichkeiten

sind zu Erfüllungsbeträgen angesetzt. Die erhaltenen Anzahlungen sind um die darin enthaltene Umsatzsteuer vermindert (Nettomethode).

D. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

1.         Anlagevermögen

Die Entwicklung der Bilanzposten immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen im Geschäftsjahr sind im nachfolgenden Anlagenspiegel dargestellt.

2.         Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Die Forderungen gegenüber Gesellschaftern betragen insgesamt EUR 56.333,71. Diese sind unter dem Posten sonstige Vermögensgegenstände ausgewiesen.

3.         Restlaufzeiten und Angaben zur Besicherung

Die Verbindlichkeiten haben insgesamt eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

E. SONSTIGE ANGABEN

1.         Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigen Arbeitnehmer

Durchschnittlich beschäftigte die Gesellschaft im Jahr 5,5 Arbeitnehmer.

2.         Gesellschaftsorgane

2.1       Geschäftsführung

Geschäftsführerin der Gesellschaft war im Berichtsjahr:

Frau Caroline Gehring, Dachdeckermeisterin und Zimmerin.

2.2        Vorschüsse und Kredite an Organmitglieder

Entwicklung im Geschäftsjahr
  

 
Zugang
 
Rückzahlung
 
Endstand
 
EUR
 
EUR
 
EUR
Forderungen gegenüber Geschäftsführer 
6.820,92
 
0,00
 
56.333,71


Bei dem Betrag von EUR 56.333,71 handelt es sich um das Verrechnungskonto mit der Gesellschaftergeschäftsführerin, dieses wird mit einem Zinssatz von 1,14% verzinst und ist nicht besichert.

3. Anlagenspiegel

Entwicklung des Anlagevermögens für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016
  

 
Anschaffungs-,
Herstellungs-
kosten
Zugänge
 
Abgänge
 
Umbuchungen
 
Anschaffungs-,
Herstellungs-
kosten
 
01.01.2016
 
 
 
31.12.2016
 
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
ANLAGEVERMÖGEN
 
 
 
 
 
Immaterielle Vermögensgegenstände
 
 
 
 
 
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
Sachanlagen
 
 
 
 
 
technische Anlagen und Maschinen
7.018,43
994,93
0,00
0,00
8.013,36
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
171.292,82
2.265,37
3.993,32
0,00
169.564,87
Summe Sachanlagen
178.311,25
3.260,30
3.993,32
0,00
177.578,23
Summe Anlagevermögen
179.311,25
3.260,30
3.993,32
0,00
178.578,23
 
kumulierte
Abschreibungen
Abschreibungen
Geschäftsjahr
Zugänge  
Abgänge  
Umbuchungen  
kumulierte
Abschreibungen
 
01.01.2016
 
 
 
 
31.12.2016
 
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
ANLAGEVERMÖGEN
 
 
 
 
 
 
Immaterielle Vermögensgegenstände
 
 
 
 
 
 
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
999,00
0,00
0,00
0,00
0,00
999,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände
999,00
0,00
0,00
0,00
0,00
999,00
Sachanlagen
 
 
 
 
 
 
technische Anlagen und Maschinen
4.747,43
396,93
0,00
0,00
0,00
5.144,36
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
150.666,82
9.782,37
0,00
3.991,32
0,00
156.457,87
Summe Sachanlagen
155.414,25
10.179,30
0,00
3.991,32
0,00
161.602,23
Summe Anlagevermögen
156.413,25
10.179,30
0,00
3.991,32
0,00
162.601,23
 
Buchwert
Buchwert
 
31.12.2016
31.12.2015
 
EUR
EUR
ANLAGEVERMÖGEN
 
 
Immaterielle Vermögensgegenstände
 
 
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
1,00
1,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände
1,00
1,00
Sachanlagen
 
 
technische Anlagen und Maschinen
2.869,00
2.271,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
13.107,00
20.626,00
Summe Sachanlagen
15.976,00
22.897,00
Summe Anlagevermögen
15.977,00
22.898,00

sonstige Berichtsbestandteile


Stadtsteinach, den 11. Dezember 2017
gez. Caroline Gehring, Geschäftsführerin


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 11.12.2017 festgestellt.

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