SCC Informationssysteme GmbH

Stammdaten

Register
Amtsgericht Darmstadt HRB 6797
Eingetragen
4.9.1997
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieGroßhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und SoftwareErbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
Gegenstand
Die Herstellung von Software, die Beratung über und der Vertrieb von Software- und Hardware und damit verbundener Dienstleistungen sowie verwandter Tätigkeitsfelder.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer
Harald Schulz
seit 21.2.2006
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

SCC Informationssysteme GmbH

Mühltal

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 73.785,00 38.575,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 73.784,00 38.574,00
B. Umlaufvermögen 163.275,66 374.367,09
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 51.752,75 71.677,68
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 111.522,91 302.689,41
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.093,64 3.197,10
Bilanzsumme, Summe Aktiva 240.154,30 416.139,19

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 196.179,24 357.549,47
I. gezeichnetes Kapital 80.000,00 80.000,00
II. Gewinnvortrag 77.549,47 238.939,78
III. Jahresüberschuss 38.629,77 38.609,69
B. Rückstellungen 35.360,00 44.404,00
C. Verbindlichkeiten 8.615,06 14.185,72
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 8.615,06 14.185,72
Bilanzsumme, Summe Passiva 240.154,30 416.139,19

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der SCC Informationssysteme GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Übernahme der Restbuchwerte statt historische Anschaffungskosten

Als ursprüngliche Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die Buchwerte aus dem Jahresabschluss 2009 übernommen und fortgeführt worden.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung

Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 8.615,06 (Vorjahr: Euro 14.185,72).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Ausschüttungssperre

Der Gesamtbetrag, der gem. § 268 Abs. 8 HGB der Ausschüttungssperre unterliegt, beträgt Euro 0,00.

Im Einzelnen gliedert sich der Gesamtbetrag wie folgt:
  

Gesamtbetrag gemäß Ausschüttungssperre
Euro
Aktivierung selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
0,00
Aktivierung latenter Steuern
0,00
Aktivierung von Vermögensgegenständen zum beizulegenden Zeitwert
0,00
Gesamtbetrag
0,00


Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Erster Geschäftsführer:
Gernot Schulz
ausgeübter Beruf:
Dipl. Informatiker
Weitere Geschäftsführer:
Harald Schulz
ausgeübter Beruf:
Dipl. Informatiker


Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Zu den zu Gunsten einzelner Geschäftsführer vergebenen Krediten wird berichtet:
  

Kreditentwicklung
Betrag
 
Euro
Stand bisheriger Kredite
0,00
Neuvergaben im Berichtsjahr
50.000,00
Rückzahlungen im Berichtsjahr
50.000,00
=  neuer Kreditbestand
0,00


Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag
 
Euro
Ausleihungen
0,00
Forderungen
568,76
Verbindlichkeiten
0,00


Unterschrift der Geschäftsführung
  

Mühltal, den 25.07.2011
Gernot und Harald Schulz
Ort, Datum
die Geschäftsführer: gez. (Vorname, Nachname)

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 25.07.2011 festgestellt.

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