Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 32948
Vorher
Paul Busse GmbH
Eingetragen
9.8.1984
Branche
Innenraumdesign und RaumgestaltungBüros für InnenarchitekturTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Möbeln
Gegenstand
(1) Design und Gestaltung im weitesten Sinne, insbesondere von Räumen und Anlagen im Innen- und Außenbereich, von Produkten und Veranstaltungen, Beratung, Entwurf, Planung und Durchführung von Arbeiten in diesen Bereichen. (2) Der Handel mit Waren aller Art, sofern dieser mit den genannten Tätigkeiten im Zusammenhang steht und keiner besonderen Erlaubnis bedarf.

Historie

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Management

NameRolle
Inga Michaela Kruse
seit 6.12.2012
Liquidator
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

noumenon gmbh

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

0,00

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

II. Sachanlagen

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen


7.103,08

I. Vorräte


0,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

6.890,92

III. Wertpapiere


0,00

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks


212,16

C. Rechnungsabgrenzungsposten

26,32

D. Nicht durch Eigentkaptial gedeckter Fehlbetrag

128.547,66

I. Verlustvortrag

127.562,64

II. Jahresüberschuss (-)/Jahresfehlbetrag (+)

985,02

Summe Aktiva

135.677,06



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital


0,00

I. Gezeichnetes Kapital


50.000,00

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag


-50.000,00

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

B. Rückstellungen

2.191,79

C. Verbindlichkeiten

133.485,27

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

135.677,06

ANHANG

Anhang zum 31. Dezember 2010

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften der §§ 264 ff. HGB erstellt.

Die Forderungen aus Lieferung und Leistungen werden zum Nennbetrag ausgewiesen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände und die liquiden Mittel werden zum Nennbetrag ausgewiesen.

Die Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden mit dem Betrag angesetzt, der Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag ist.

Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag bilanziert. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr bestehen in Höhe von € 133.485,27. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen in Höhe von € 132.663,21. Grundpfandrechtliche oder ähnliche Sicherheiten für die Verbindlichkeiten bestehen nicht.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen aus der Begebung und Übertragung von Wechseln, u.ä. bestehen zum Bilanzstichtag nicht.

Die Gesellschaft ist bilanziell überschuldet.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Einzelvertretungsberechtigte Geschäftsführer sind Frau Michaela Kruse, Falkenried 71, Hamburg und Herr Christoph Kruse, Trilluper Weg 83, Hamburg.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt € 50.000,00 und ist voll eingezahlt.

 

Michaela Kruse

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 21.12.2011

Nachrichten & Medien

Insolvenzbekanntmachungen

Aktuelle Insolvenzverfahren

Prüfen, ob Insolvenzverfahren für dieses Unternehmen vorliegen

Handelsregister Dokumente

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