SoUCon GmbH
Software und Consulting
Karlsruhe
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
2.742,00 |
15.099,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
28,00 |
3.579,00 |
| II.
Sachanlagen |
2.714,00 |
11.520,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
84.756,91 |
158.539,81 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
14.232,12 |
10.605,02 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
70.524,79 |
147.934,79 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
674,05 |
7.400,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
88.172,96 |
181.038,81 |
Passiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Eigenkapital |
77.932,77 |
127.273,93 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
42.000,00 |
42.000,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
13.273,93 |
63.464,91 |
| III.
Jahresüberschuss |
22.658,84 |
0,00 |
| IV.
Bilanzgewinn / Bilanzverlust |
0,00 |
21.809,02 |
| B.
Rückstellungen |
3.064,62 |
36.503,49 |
| C.
Verbindlichkeiten |
7.175,57 |
17.261,39 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
88.172,96 |
181.038,81 |
Anhang
Anhang
für das Geschäftsjahr 2010
A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Die Gesellschaft hat die Größenmerkmale
einer kleinen Kapitalgesellschaft i. S. von § 267
Abs.1 HGB.
B. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer vorgenommen.
Die Vorräte wurden grundsätzlich zu
Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Beachtung des
strengen Niederstwertprinzips angesetzt.
Die Forderungen wurden unter Berücksichtigung
aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die Rückstellungen berücksichtigen alle
erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
C. Angaben zu Posten der Bilanz
Forderungen gegenüber Gesellschafter bestehen in
Höhe von EURO 1.226.
Die Verbindlichkeiten bis zu einem Jahr betragen EURO
7.175 (17.261). Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit
einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren
beträgt EURO 0 (0).
Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen von Roh-,
Hilfs- und Betriebsstoffen, Halbfabrikaten und Waren
bestehen die üblichen Eigentumsvorbehalte.
D. Sonstige Angaben
Die Gesellschaft wird mit Beschluss und Beurkundung
vom 17. September 2010 aufgelöst. Als Liquidator ist
bestellt: Herr Stefan Sturm.
Karlsruhe, den 4. November 2011
..................................................
(Stefan Sturm)
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 04.11.2011 festgestellt.
|