Stammdaten

Register
Amtsgericht Potsdam HRB 19446
Eingetragen
23.5.2006
Branche
Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenVermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und WohnungenKauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Gegenstand
Der Erwerb von Immobilien und die Vermietung dieser erworbenen Immobilien.

Historie

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Management

NameRolle
Janine Goetze
seit 20.6.2013
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

14712 Rathenow, An der Herrenlanke 38
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

MG Immobilien GmbH

Rathenow

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 409.874,79 423.102,79
I. Sachanlagen 409.874,79 423.102,79
B. Umlaufvermögen 6.015,85 6.338,23
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.240,54 1.767,26
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.775,31 4.570,97
Bilanzsumme, Summe Aktiva 415.890,64 429.441,02

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 25.867,80 14.385,67
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 10.614,33 16.886,39
III. Jahresüberschuss 11.482,13 6.272,06
B. Rückstellungen 1.615,77 279,41
C. Verbindlichkeiten 388.407,07 414.775,94
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 105.685,68 99.697,78
Bilanzsumme, Summe Passiva 415.890,64 429.441,02

Anhang



2.1 Allgemeine Angaben
 
Der Jahresabschluss der Firma MG Immobilien GmbH, Rosa Luxemburg Straße 2, 14712 Rathenow wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Dabei wurden erstmalig die Vorschriften des BILMOG berücksichtigt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegeben Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.


2.2
Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich Vornahme steuerrechtlicher
 Maßnahmen
 
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte werden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterliegen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen werden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken sowie zukünftige Preissteigerungen berücksichtigt.

Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, werden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Auf die Abgrenzung latenter Steuern wurde für kleine Kapitalgeselschaften gemäß § 274a Nr.5 HGB verzichtet.

Die Bilanzierung erfolgt grundsätzlich vor Verwendung des Jahresergebnisses.


2.3
Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
 
Die horizontale Entwicklung des Anlagevermögens ist diesem Anhang als Anlage beigefügt.

Rückstellungsspiegel
  

Art der Rückstellung
Stand zum 31.12.2010  
TEuro
Stand zum 31.12.2009
 TEuro



TEuro
Veränderungen in %
Steuerrückstellungen
1,6
0,3
1,3
433, 3
      Gewerbesteuer
1,1
0,0
1,1
0,0
      Körperschaftsteuer
0,3
0,0
0,3
0,0
      sonstige Steuerrückstellungen
0,2
0,3
-0,1
-33,3
Rückstellungen gesamt
1,6
0,3
1,3
433,3



Verbindlichkeitsspiegel
  

Art der Verbindlichkeit
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
zum 31.12.2010
TEuro
kleiner 1J. TEuro
1 bis 5 J. TEuro
grösser 5 J. TEuro
gegenüber Kreditinstituten
284,0
1,3
0,0
282,7
gegenüber Gesellschaftern
102,6
102,6
0,0
0,0
sonstige Verbindlichkeiten 
1,8
1,8
0,0
0,0
Summe
388,4
105,7
0,0
282,7



Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen in Höhe von rd. Euro 283.996,80
diese durch Grundschulden in Höhe von rund Euro   400.000,00
und durch Sicherungsübereignung von rund Euro    0,00
sowie durch selbstschuldnerische Bürgschaften der Gesellschafter abgesichert.

Weitere Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, bestehen nicht. Es bestehen jedoch die üblichen Eigentumsvorbehalte aus der Lieferung von Waren.


2.4
Sonstige Pflichtangaben
 
Die Geschäfte des Unternehmens werden durch Herrn Matthias Goetze als Geschäftsführer geführt.


2.5
Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG
 
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen folgende Rechte und Pflichten.

  - Verbindlichkeit aus Verrechnungskonto mit 1% Verzinsung in Höhe von Euro 102.589,01


2.6 Vorschlag zur Ergebnisverwendung
 
Der Jahresüberschuss beträgt Euro 11.482,13.

Zur Ausschüttung ist ein Betrag von Euro 0,00 vorgesehen.


2.7
Anlagenspiegel
 
Im folgenden wird der Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2010 dargestellt.
  

Anlagespiegel

 
Anschaffungs-,
 
 
 
 
 
 
Herstellungs-
Zugänge
Abgänge
Umbuchungen
kumulierte
Zuschreibungen
 
kosten
 
 
 
Abschreibungen
Geschäftsjahr
 
01.01.2010
 
 
 
31.12.2010
 
 
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Anlagevermögen
 
 
 
 
 
 
Sachanlagen
 
 
 
 
 
 
Grundstücke, grundstücks-
gleiche Rechte und Bauten
einschließlich der Bauten
auf fremden Grundstücken
 456.295,35
 0,00
 0,00
 0,00
 46.420,56
 0,00
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung
 504,95
 0,00
 0,00
 0,00
 504,95
 0,00
Summe Sachanlagen
 456.800,30
 0,00
 0,00
 0,00
 46.925,51
 0,00
Summe Anlagevermögen
 456.800,30
 0,00
 0,00
 0,00
 46.925,51
 0,00
 
 
Abschreibungen
 
Buchwert
Geschäftsjahr
 
31.12.2010
 
 
EUR
EUR
Anlagevermögen
 
 
Sachanlagen
 
 
Grundstücke, grundstücks-
gleiche Rechte und Bauten
einschließlich der Bauten
auf fremden Grundstücken
 409.874,79
 13.228,00
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung
 0,00
 0,00
Summe Sachanlagen
 409.874,79
 13.228,00
Summe Anlagevermögen
 409.874,79
 13.228,00

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.12.2011 festgestellt.

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