AVOS Finanzdienstleistungs GmbH

In den Kuhwiesen 5, 76149 Karlsruhe, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Mannheim HRB 106267
Eingetragen
3.12.1992
Branche
Alle anderen Finanzdienstleistungen a. n. g.BeteiligungsgesellschaftenSonstige mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten a. n. g.
Gegenstand
Die Allfinanz-Beratung, -Vermittlung und -Betreuung insbesondere die Erstellung von Finanzierungsvergleichen mit dem Ziel der Kosteneinsparung und Kostenminimierung, der Ausarbeitung alternativer Finanzangebote durch Dritte sowie der Vermittlung von Finanzierungen, Versicherungen, Immobilien und Geldanlagen. Die Gesellschaft ist berechtigt, auch ähnliche Tätigkeiten durchzuführen und jegliche gesellschaftrechtliche Verhältnisse einzugehen, sich an bereits bestehenden gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen in irgendeiner Form zu beteiligen oder solchen zu erwerben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten.

Historie

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Management

NameRolle
Ernst Wagner
seit 31.10.2006
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

AVOS Finanzdienstleistungs GmbH

Karlsruhe

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 9.256,00 9.293,00
I. Sachanlagen 9.256,00 9.293,00
B. Umlaufvermögen 253.480,23 232.918,84
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 251.162,41 232.453,82
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.317,82 465,02
Bilanzsumme, Summe Aktiva 262.736,23 242.211,84

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 201.216,07 157.218,21
I. gezeichnetes Kapital 25.564,60 25.564,60
II. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.782,30 -12.782,30
III. eingefordertes Kapital 12.782,30 12.782,30
IV. Gewinnvortrag 144.435,91 108.437,10
V. Jahresüberschuss 43.997,86 35.998,81
B. Rückstellungen 26.262,81 30.497,35
C. Verbindlichkeiten 35.257,35 54.496,28
Bilanzsumme, Summe Passiva 262.736,23 242.211,84

Anhang

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und ggf. des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags / der Satzung aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Durch die erstmalige Anwendung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) haben sich Veränderungen bei den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ergeben. Auf die Anpassung der Vorjahreszahlen wurde gem. Art. 67 Abs. 8 EGHGB verzichtet.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden

Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Anschaffungskosten der Zugänge an beweglichen geringwertigen Anlagegegenständen mit Anschaffungskosten im Einzelnen von mehr als € 410,00 bis € 1.000,00 werden in den Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG einbezogen und im Jahr des Zugangs und den folgenden vier Jahren linear aufgelöst.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Unverzinsliche Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr werden abgezinst.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei

Herrn Ernst Wagner

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse haben zum Abschlussstichtag nicht vorgelegen bzw. sind uns nicht bekannt geworden.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betragen 35.257.35 €.

Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als 5 Jahren bestehen nicht.


Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten

Forderungen: 230.789.23 €

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 14.2.2012.

Nachrichten & Medien

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