Prerower
Bau und Service GmbH
Prerow
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.09.2011 bis zum 31.08.2012
Bilanz
Aktiva
|
|
31.8.2012
EUR |
31.8.2011
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
70.996,00 |
43.582,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
166,00 |
566,00 |
| II.
Sachanlagen |
70.830,00 |
43.016,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
320.977,46 |
329.596,03 |
| I.
Vorräte |
9.432,00 |
46.836,00 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
233.887,94 |
234.403,96 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
77.657,52 |
48.356,07 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
2.708,05 |
1.273,93 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
394.681,51 |
374.451,96 |
Passiva
|
|
31.8.2012
EUR |
31.8.2011
EUR |
| A.
Eigenkapital |
125.313,43 |
84.223,01 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
27.000,00 |
27.000,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
57.223,01 |
42.270,66 |
| III.
Jahresüberschuss |
41.090,42 |
14.952,35 |
| B.
Rückstellungen |
40.879,24 |
19.224,65 |
| C.
Verbindlichkeiten |
228.488,84 |
271.004,30 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
394.681,51 |
374.451,96 |
Anhang
Prerower Bau und Service GmbH,
Ostseebad Prerow
Jahresabschluss zum 31. August 2012
Allgemeine Angaben
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
Der Jahresabschluss der Prerower Bau und Service GmbH
wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften
des Handelsgesetzbuchs und der ergänzenden
Vorschriften des GmbH - Gesetzes aufgestellt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das
Gesamtkostenverfahren gewählt.
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten
angesetzt und sofern deren Nutzung zeitlich begrenzt ist um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens
bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahre des
Zugangs voll abgeschrieben.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Der Kassenbestand und die Guthaben bei
Kreditinstituten wurden zum Nominalwert angesetzt.
Die Rückstellungen wurden für alle weiteren
ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Sie sind der
Höhe nach mit dem nach vernünftiger
kaufmännischer Beurteilungnotwendigen
Erfüllungsbetrag angesetzt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt. Sofern die Tageswerte über den
Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die
Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen
übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht
statt.
Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der
Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
Angabe zu Forderungen
Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit
größer einem Jahr beträgt Euro 0,00
(Vorjahr: Euro 0,00).
Angaben und Erläuterungen zu
Rückstellungen
Im Posten sonstige Rückstellungen sind die
Kosten für die Erstellunge der Jahresabschlüsse,
sowie eine Rückstellung für Gewährleistungen
i. H. v. 0,5% der Umsatzerlöse enthalten.
Angabe zu Verbindlichkeiten
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 194.665,20
(Vorjahr: Euro 259.272,27).
Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende
Personen geführt:
Geschäftsführer:
|
Herr Andreas Meller
|
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Angaben zu Ausleihungen / Forderungen /
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42
Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die
nachfolgenden Rechte und Pflichten:
Sachverhalte
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Betrag
|
Betrag Vorjahr
|
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Euro
|
Euro
|
Ausleihungen
|
0,00
|
0,00
|
Forderungen
|
0,00
|
0,00
|
Verbindlichkeiten
|
91.309,65
|
89.992,65
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Unterschrift der Geschäftsleitung
Ort, Datum
|
Andreas Meller
|
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich
vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung
offengelegt.
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