Baudekor
Rohls GmbH
Nidda
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
81.331,00 |
36.860,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
375,00 |
722,00 |
| II.
Sachanlagen |
80.956,00 |
36.138,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
968.722,48 |
1.147.828,95 |
| I.
Vorräte |
303.501,30 |
501.781,25 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
576.533,80 |
570.568,87 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
0,00 |
2.868,30 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
88.687,38 |
75.478,83 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
12.289,43 |
400,71 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
1.062.342,91 |
1.185.089,66 |
Passiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Eigenkapital |
334.361,16 |
252.883,79 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.564,59 |
25.564,59 |
| II.
Gewinnvortrag |
227.319,20 |
126.666,50 |
| III.
Jahresüberschuss |
81.477,37 |
100.652,70 |
| B.
Rückstellungen |
71.049,24 |
90.134,18 |
| C.
Verbindlichkeiten |
656.932,51 |
842.071,69 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
558.888,75 |
783.481,32 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
1.062.342,91 |
1.185.089,66 |
Anhang zum
Jahresabschluss 31.12.2011
Baudekor Rohls GmbH, Nidda
Tz.1
Vorbemerkung
Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines
Baudekorationsunternehmens. Wesentliche Bestandteile sind
Maler-, Lackier- und Tapezierarbeiten sowie Verputz- und
Stuckarbeiten. Weitere Tätigkeiten werden der
Trockenbau, Erstellen von Wärmedämmungen,
Gerückstbau und -verleih, der Handel mit den
entsprechenden Materialien und die künstlerische
Gestaltung von Wänden, Böden und Decken sein.
Tz.2
Gliederungsgrundsätze
Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
2011 ist nach den Rechnungslegungsvorschriften des
Handelsgesetzbuches sowie den Vorschriften des
Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit
beschränkter Haftung aufgestellt. Im Jahresabschluss
sind sämtliche Vermögensgegenstände,
Schulden, Aufwendungen und Erträge, soweit sie
wirtschaftlich oder rechtlich der Gesellschaft zuzurechnen
sind, enthalten.
Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und
Verlustrechnung entspricht den §§ 266 und 275
HGB, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das
Gesamtkostenverfahren Anwendung findet.
Tz.3
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die Vermögensgegenstände und Schulden sind
zum Abschlussstichtag einzeln bewertet worden.
Sämtliche Forderungen sind, ebenso wie die
sonstigen Vermögensgegenstände und Guthaben bei
Kreditinstituten, zum Nominalwert angesetzt.
Der Ansatz des Stammkapitals erfolgt mit dem
Nennbetrag.
Bei der Bemessung der Rückstellungen sind alle
erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten
berücksichtigt worden. Die Bewertung erfolgt jeweils
in Höhe des Erfüllungsbetrags der nach
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung
erforderlich ist, um die zukünftigen Verpflichtungen
abzudecken.
Die Verbindlichkeiten sind zu
Erfüllungsbeträgen bilanziert.
Tz.4
Erläuterungen zur Bilanz
Unter den Forderungen gegen
Unternehmen/Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen,
mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, werden
ausschließlich Forderungen und Verbindlichkeiten an
Gesellschafter ausgewiesen.
Sämtliche Forderungen und Verbindlichkeiten
haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.
Die Verbindlichkeiten sind nicht durch Pfandrechte
oder ähnliche Rechte gesichert.
Tz.5
Sonstige Angaben
Als Geschäftsführer ist bestellt:
Herr Uwe Heppner-Rohls, Nidda
Tz.6
Gewinnverwendungsvorschlag
Die Geschäftsführung schlägt der
Gesellschafterversammlung vor, den Jahresfehlbetrag in
Höhe von EUR 81.477,37 auf neue Rechnung vorzutragen.
Nidda, den 06. August 2012
Uwe Heppner-Rohls
Anlagespiegel
|
Anschaffungs-,
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Herstellungs-
|
Zugänge
|
Abgänge
|
Umbuchungen
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kumulierte
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|
kosten
|
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|
Abschreibungen
|
|
01.01.2011
|
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|
31.12.2011
|
|
EUR
|
EUR
|
EUR
|
EUR
|
EUR
|
Anlagevermögen
|
|
|
|
|
|
Immaterielle
Vermögens-
gegenstände
|
|
|
|
|
|
entgeltlich erworbene
Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen
Rechten und Werten
|
722,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
347,00
|
Summe immaterielle
Vermögensgegenstände
|
722,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
347,00
|
Sachanlagen
|
|
|
|
|
|
andere Anlagen,
Betriebs- und
Geschäftsausstattung
|
36.138,00
|
69.192,67
|
0,00
|
0,00
|
24.374,67
|
Summe Sachanlagen
|
36.138,00
|
69.192,67
|
0,00
|
0,00
|
24.374,67
|
Summe
Anlagevermögen
|
36.860,00
|
69.192,67
|
0,00
|
0,00
|
24.721,67
|
|
Zuschreibungen
|
|
Abschreibungen
|
|
Geschäftsjahr
|
Buchwert
|
Geschäftsjahr
|
|
|
31.12.2011
|
|
|
EUR
|
EUR
|
EUR
|
Anlagevermögen
|
|
|
|
Immaterielle
Vermögens-
gegenstände
|
|
|
|
entgeltlich erworbene
Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen
Rechten und Werten
|
0,00
|
375,00
|
347,00
|
Summe immaterielle
Vermögensgegenstände
|
0,00
|
375,00
|
347,00
|
Sachanlagen
|
|
|
|
andere Anlagen,
Betriebs- und
Geschäftsausstattung
|
0,00
|
80.956,00
|
24.374,67
|
Summe Sachanlagen
|
0,00
|
80.956,00
|
24.374,67
|
Summe
Anlagevermögen
|
0,00
|
81.331,00
|
24.721,67
|
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 06.08.2012 festgestellt.
|