TESIMO Verwaltung GmbHLiquidiert

82049 Pullach im Isartal, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 192632
Eingetragen
15.6.2011
Branche
Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenVerwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für DritteBeteiligungsgesellschaften
Gegenstand
Erwerb und Eingehen von Beteiligungen jeglicher Art, insbesondere als Komplementär von Kommanditgesellschaften oder geschäftsführender Kommanditist; Erwerb von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten und deren Bebauung sowie Erwerb von bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten; Verwaltung, Vermietung und Verwertung des Grundbesitzes und grundstücksgleichen Rechten; Erwerb oder Herstellung, Verwaltung, Vermietung und Verwertung von beweglichen Wirtschaftgütern. Geschäfte gemäß § 34 c GewO werden nicht getätigt und sind ausgeschlossen.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer
Peter Alois Kober
seit 15.6.2011
Geschäftsführer
Christian Goldbrunner
seit 15.6.2011
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

TESIMO Verwaltung GmbH

Pullach i. Isartal

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

A K T I V A

31.12.2015 31.12.2014
EUR Vorjahr
A. Anlagevermögen:
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, 4.800.000,00 9.600.000,00
gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte
und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten
und Werten
Summe immaterielle Vermögensgegenstände 4.800.000,00 9.600.000,00
Summe Anlagevermögen 4.800.000,00 9.600.000,00
B. Umlaufvermögen:
I. Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände:
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 470,60 299,00
2. sonstige Vermögensgegenstände 102.036,27 100.419,76
Summe Forderungen und 102.506,87 100.718,76
sonstige Vermögensgegenstände
Summe Umlaufvermögen 102.506,87 100.718,76
Summe A K T I V A 4.902.506,87 9.700.718,76

P A S S I V A

31.12.2015 31.12.2014
EUR Vorjahr
A. Eigenkapital:
I. Gezeichnetes Kapital: 25.000,00 25.000,00
II. Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen: 12.500,00- 12.500,00-
III Ergebnisvortrag: 3.181,62 1.962,78
IV. Jahresüberschuss: 1.461,17 1.218,84
Summe Eigenkapital 17.142,79 15.681,62
B. Rückstellungen:
1. Steuerrückstellungen: 707,91 859,20
Summe Rückstellungen 707,91 859,20
C. Verbindlichkeiten:
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten: 3.600.000,00 3.600.000,00
2. sonstige Verbindlichkeiten: 84.656,17 84.177,94
davon aus Steuern: 84.656,17 84.177,94
Summe Verbindlichkeiten 3.684.656,17 3.684.177,94
D. Rechnungsabgrenzungsposten:
1.200.000,00 6.000.000,00
Summe P A S S I V A 4.902.506,87 9.700.718,76

Verbindlichkeitenspiegel

Angaben zu den Verbindlichkeiten per 31.12.2015

Gesamtbetrag Davon mit einer Restlaufzeit von
bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahren über 5 Jahren
EUR EUR EUR EUR
Verbindlichkeiten
Genussscheinkapital
gegenüber Kreditinstituten 3.600.000,00 3.600.000,00
(Vorjahr) 3.600.000,00 3.600.000,00
aus erhaltenen Anzahlungen
aus Lieferungen und Leistungen
gegenüber verbundenen Unternehmen
gegenüber Unternehmen mit denen
ein Beteiligungsverhältnis besteht
sonstige 84.656,17 84.656,17
(Vorjahr) 84.177,94 84.177,94
Wechselverbindlichkeiten
Gesamt 3.684.656,17 3.684.656,17
(Vorjahr) 3.684.177,94 84.177,94 3.600.000,00


Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss zum 31.12.2015 ist nach den Vorschriften des HGB für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne § 267 Abs. 1 HGB aufgestellt.

Die Gesellschaft betreibt Finanzierungsleasing nach § 1 Abs. 1a Nr. 10 KWG, ist aber eine Leasing-Objektgesellschaft gemäß § 2 Abs. 6 Nr. 17 KWG und unterliegt somit nicht der Aufsicht.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den §§ 266 und 275 HGB gegliedert. Die Gewinn- und Verlustrechnung haben wir nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Die Vorjahreszahlen haben wir ausgewiesen.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die immateriellen, entgeltlich erworbenen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige nutzungsbedingte Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibung erfolgt linear über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer.

Die übrigen Aktiva sind zu Nennwerten angesetzt.

Das Eigenkapital entspricht den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages.

Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten wird planmäßig linear aufgelöst.

Aufwendungen und Erträge werden periodengerecht erfasst.

Erläuterungen zum Jahresabschluss
Die Steuerrückstellungen betreffen
- Körperschaftsteuer
- Solidaritätszuschlag
- Gewerbesteuer

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von EUR 3.600.000,00 und forfaitierte Leasingforderungen in Höhe von EUR 1.297.214,01 sind durch Sicherungsübereignung besichert.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten wurde gebildet für
- Nutzungsüberlassungsverpflichtung aus der Finanzierung von Sachanlagen durch Forderungsverkauf

Sonstige Angaben
Die Gesellschaft beschäftigt kein Personal.

Das eingeforderte Kapital beträgt EUR 12.500,00.

Geschäftsführer:
Kober Peter, Geschäftsführer eines Finanzdienstleistungsinstituts
Goldbrunner Christian, Geschäftsführer Beteiligungsgesellschaften
Soethe Robert, Geschäftsführer eines Finanzdienstleistungsinstituts

Ergebnisverwendung
Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von EUR 1.461,17 auf neue Rechnung vorzutragen.

Pullach i. Isartal, 01. März 2016

TESIMO Verwaltung GmbH

Soethe
Goldbrunner
Kober

Der Jahresabschluss zum 31.12.2015 wurde am 01.03.2016 festgestellt.

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