Mühlbauer-Autosattlerei-GmbH

Ditthornstraße 1A, 93055 Regensburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Regensburg HRB 3197
Vorher
Kurt Mühlbauer - Autosattlerei - GmbH
Eingetragen
13.5.1985
Branche
Herstellung von Reisegepäck, Handtaschen, Sattlerwaren und Geschirren aus Stoffen aller ArtHerstellung von PolstermöbelnHerstellung von Baubedarfsartikeln aus Kunststoffen
Gegenstand
Sattler- und Ausstattungsarbeiten an Kraftfahrzeugen, Booten u.a. Wirtschaftsgütern, Herstellung von Planen u.ä. Gegenständen, sowie der Handel mit diesen Gegenständen.

Historie

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Management

NameRolle
Markus Mühlbauer
seit 13.2.2007
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Donaustraferstr. 355, 8400 Regensburg
50000
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Mühlbauer-Autosattlerei-GmbH

Regensburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 37.275,00 31.148,00
I. Sachanlagen 37.275,00 31.148,00
B. Umlaufvermögen 125.359,17 129.986,61
I. Vorräte 13.430,22 16.131,14
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 13.056,82 13.820,64
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 98.872,13 100.034,83
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.099,00 2.249,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 164.733,17 163.383,61

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 95.838,12 80.201,86
I. gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Bilanzgewinn 69.838,12 54.201,86
B. Rückstellungen 57.040,31 66.089,88
C. Verbindlichkeiten 11.854,74 17.091,87
Bilanzsumme, Summe Passiva 164.733,17 163.383,61

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

Mühlbauer Autosattlerei GmbH, Ditthornstraße 1a, 93055 Regensburg

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss 2011 wurde gemäß den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

Durch die Anwendung der Vorschriften des BilMoG ändern sich die bisherige Form der Darstellung und die bisher angewandten Bewertungsmethoden; eine entsprechende Anpassung der Vorjahresbeträge wurde gem. Art. 67 Abs. 8 EGHGB nicht vorgenommen.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Größenabhängige Erleichterungen wurden bei der Aufstellung und Offenlegung des Jahresabschlusses in Anspruch genommen.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungskosten abzüglich angemessener Abschreibungen bewertet. Für Sachanlagen, die bereits zu Beginn des Geschäftsjahres vorhanden waren, wird das Beibehaltungswahlrecht gemäß Art. 67 Abs. 4 Satz 1 EGHGB ausgeübt. Zugänge ab dem Geschäftsjahr 2011 werden ausschließlich linear entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer abgeschrieben.

Bewegliche Wirtschaftsgüter bis zu einem Wert von Euro 150,00 wurden im Jahr des Zugangs sofort als Betriebsausgabe erfasst.

Abnutzbare Wirtschaftsgüter mit einem Wert von über Euro 150,00 aber nicht mehr als Euro 1.000,00 werden im Jahr der Anschaffung aktiviert und gemäß § 6 Abs. 2a EStG auf fünf Jahre abgeschrieben (Poolabschreibung).

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

Beteiligungen zu Anschaffungskosten

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten bewertet. In den Herstellungskosten wurden neben den Einzelkosten auch angemessene Teile der Materialgemeinkosten, der Lohngemeinkosten und des Werteverzehrs des Anlagevermögens mit einbezogen. Dabei wurde das Niederstwertprinzip beachtet.

Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen wurden erkennbare Risiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Im Übrigen sind die Forderungen und Vermögensgegenstände zum Nominalwert ausgewiesen.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert angesetzt.

Sonstige Rückstellungen werden für Verpflichtungen gegenüber Dritten gebildet, die eine Vermögensbelastung darstellen und über deren Höhe oder Zeitpunkt des Eintretens Ungewissheit besteht. Sie sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen gebildet. Die Bewertung erfolgt auf der Grundlage des Erfüllungsbetrages. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit einem durchschnittlichen Marktzinssatz, wie er von der Deutschen Bundesbank ermittelt worden ist, fristenkongruent abgezinst.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr liegen wie im Vorjahr nicht vor.

Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital von T€ 26 wurde mit dem Nennbetrag angesetzt und ist voll einbezahlt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen decken alle erkennbaren Risiken und sonstigen ungewissen Verpflichtungen ab. Sie beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für Gewährleistungen sowie Prüfungs- und Abschlusskosten.

Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben wie Vorjahre eine Restlaufzeit unter einem Jahr. Die Verbindlichkeiten aus Steuern belaufen sich im Geschäftsjahr auf T€ 2.

Gegenüber dem Gesellschafter bestehen Verbindlichkeiten in Höhe von T€ 9.

Vorschlag zur Behandlung des Jahresüberschusses

Der Geschäftsführer schlägt vor, den Jahresüberschuss zusammen mit dem Gewinnvortrag als Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

Sonstige Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Herr Markus Mühlbauer

 

Regensburg, den 22. November 2012

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 22.11.2012 festgestellt.

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