TWAUDIO
GmbH
Ludwigsburg
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2017
EUR |
31.12.2016
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
1.466.172,05 |
946.171,49 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
383.959,00 |
300.784,00 |
| II.
Sachanlagen |
941.960,44 |
633.221,06 |
| III.
Finanzanlagen |
140.252,61 |
12.166,43 |
| B.
Umlaufvermögen |
2.377.053,60 |
1.722.841,42 |
| I.
Vorräte |
1.098.110,44 |
774.643,94 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
1.278.754,02 |
843.868,90 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
189,14 |
104.328,58 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
152.050,21 |
96.800,39 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
3.995.275,86 |
2.765.813,30 |
Passiva
|
|
31.12.2017
EUR |
31.12.2016
EUR |
| A.
Eigenkapital |
1.441.354,66 |
866.357,57 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
280.000,00 |
250.000,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
372.000,00 |
0,00 |
| III.
Gewinnrücklagen |
-79.358,00 |
-79.358,00 |
| IV.
Bilanzgewinn |
868.712,66 |
695.715,57 |
| B.
Einlagen stiller Gesellschafter |
400.000,00 |
0,00 |
| C.
Rückstellungen |
267.436,48 |
81.825,45 |
| D.
Verbindlichkeiten |
1.807.126,72 |
1.738.272,28 |
| E.
Passive latente Steuern |
79.358,00 |
79.358,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
3.995.275,86 |
2.765.813,30 |
Anhang
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut
Registergericht
Firmenname laut Registergericht: TWAUDIO GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Ludwigsburg
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Stuttgart
Register-Nr.: 727830
Die Berichtsgesellschaft weist zum Abschlussstichtag
die Größenmerkmale einer kleinen
Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB
auf.
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Die Bewertung wurde unter der Annahme der
Unternehmenstetigkeit ("going concern") vorgenommen. Dem
stehen weder rechtliche noch tatsächliche
Gegebenheiten entgegen.
Im Jahresabschluss sind sämtliche
Vermögensgegenstände, Schulden
Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge
enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.
Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der
Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen
verrechnet worden, soweit gesetzlich nichts anderes
bestimmt ist.
Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden angewandt:
Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des
Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz
des vorangegangen Geschäftsjahres überein. Die
Vermögensgegenstände und Schulden wurdeen einzeln
bewertet.
Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind
alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum
Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt
worden, selbst wenn diese erst zwischen dem
Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses
bekannt geworden sind.
Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie
bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen
und Erträge des Geschäftsjahres sind
unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung
berücksichtigt worden.
Die Posten der Bilanz und der Gewinn- und
Verlustrechnung, die weder im Geschäftsjahr noch im
Vorjahr einen Betrag ausweisen wurden gem. § 265 Abs.
8 HGB nicht angegeben.
Die selbstgeschaffenen immateriellen
Vermögensgegenstände beinhalten die
Entwicklungskosten. Die aktivierten Eigenleistungen werden
über einen Zeitraim von 5 Jahren abgeschrieben.
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu
Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung
unterlagen, um planmäßige Abschreibungen
vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
In die Herstellungskosten wurden neben den
unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige
Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste
Abschreibungen einbezogen.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Geringwertige Wirtschaftsgüter mit
Anschaffungskosten bis zu EUR 410,00 wurden im Zugangsjahr
in voller Höhe abgeschrieben.
Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und
bewertet:
- Beteiligungen zu Anschaffungskosten
- Ausleihungen zum Nennwert
Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag
vorliegende niedrigere Wert angesetzt.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am
Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Die Forderungen und die sonstigen
Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich
mit dem Nennbetrag bewertet. Dem allgemeinen
Kreditausfallrisiko wurde durch eine
Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.
Der Kassenbestand und die Guthaben bei
Kreditinstituten sind zum Nennbetrag bewertet.
Die Rückstellungen wurden nach den Vorschriften
des § 250 Abs. 1 HGB gebildet.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das
Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten
Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen
übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht
statt.
Angaben zur Bilanz
Angaben zu Ausleihungen gegenüber
Gesellschaftern
Der Wert der Ausleihungen gegenüber
Gesellschaftern beläuft sich auf EUR 0,00 (Vorjahr:
EUR 0,00).
Angaben zu Forderungen gegen verbundene Unternehmen.
In den Forderungen gegen verbundene Unternehmen von
EUR 298.515,94 (Vorjahr: EUR 72.127,61) sind Forderungen
aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von EUR
298.515,94 (Vorjahr: EUR 72.127,61) enthalten.
Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit
größer einem Jahr
Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit
größer einem Jahr beträgt EUR 0,00
(Vorjahr: EUR 0,00).
Angaben zu Forderungen gegenüber
Gesellschaftern
Der Wert der Forderungen gegenüber
Gesellschaftern beläuft sich auf EUR 0,00 (Vorjahr:
EUR 0,00).
Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit >
5 Jahre und der Sicherungsrechte
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten
mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt
EUR 117.204,00 (Vorjahr: EUR 643.750,00).
Die nachfolgenden Sicherungsarten und
Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden:
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
sind durch branchenübliche Eigentumsvorbehalte
gesichert.
Angabe zu Restlaufzeitvermerken
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR
1.012.058,72 (Vorjahr: EUR 799.283,11).
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR
677.864,00 (Vorjahr: EUR 943.750,00).
Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beläuft sich auf EUR 266.025,07
(Vorjahr: EUR 143.940,25) und ist unter dem Posten sonstige
Verbindlichkeiten ausgewiesen.
Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten
sonstigen finanziellen Verpflichtungen
Neben den in der Bilanz ausgewiesenen
Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von EUR
1.029.346,04 sonstige finanzielle Verpflichtungen.
Im Einzelnen beinhalten diese Verpflichtungen
folgende Sachverhalte:
Verpflichtungen aus Leasing- und Mietverträgen.
Sonstige Angaben
Im Geschäftsjahr 2017 erfolgte die
Geschäftsführung durch Herrn Tobias Wüstner,
Techniker, Möglingen und durch Herrn Dr. Bernhard
Wüstner, Dipl.-Volkswirt, Berlin.
Die durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten
Arbeitnehmer betrug 37.
Unterschrift der Geschäftsführung
Ludwigsburg, den 21.03.2018
................................................................
gez. Tobias Wüstner
.................................................................
gez. Dr. Bernhard Wüstner
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 21.03.2018 festgestellt.
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