KNAUFF DACH + WAND GMBH

Aufm Sems 1, 37269 Eschwege, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Eschwege HRB 1575
Eingetragen
16.7.1996
Branche
Dachdeckerei und BauspenglereiHerstellung von Gipserzeugnissen für den BauSonstige spezialisierte Bautätigkeiten im Hochbau a. n. g.
Gegenstand
Dachdeckungsarbeiten aller Art, insbesondere Dacheindeckungen, Flachdachabdichtungen und Klempnerarbeiten sowie die Beteiligung an und der Erwerb von Unternehmungen und Beteiligungen gleicher Art.

Historie

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Management

NameRolle
Prokura
Siegfried Knauff
seit 12.5.2004
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Knauff Dach & Wand GmbH

Eschwege

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 23.252,00 31.548,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 163,00 1.515,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 163,00 1.515,00
II. Sachanlagen 23.089,00 30.033,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 23.089,00 30.033,00
B. Umlaufvermögen 83.152,65 41.615,81
I. Vorräte 10.878,51 18.624,19
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 5.600,00
2. fertige Erzeugnisse und Waren 10.878,51 13.024,19
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 8.626,19 18.989,90
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 5.708,40 16.082,56
2. sonstige Vermögensgegenstände 2.917,79 2.907,34
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 63.647,95 4.001,72
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.220,38 1.275,67
Bilanzsumme, Summe Aktiva 109.625,03 74.439,48

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 67.269,69 47.177,27
I. gezeichnetes Kapital 25.600,00 25.600,00
II. Gewinnvortrag 21.577,27 20.197,74
III. Jahresüberschuss 20.092,42 1.379,53
B. Rückstellungen 18.118,00 2.139,00
1. Steuerrückstellungen 7.441,00 258,00
2. sonstige Rückstellungen 10.677,00 1.881,00
C. Verbindlichkeiten 20.792,34 25.123,21
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 8.433,14 17.278,98
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.192,56 1.395,28
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 2.192,56 1.395,28
3. sonstige Verbindlichkeiten 10.166,64 6.448,95
davon aus Steuern 4.216,30 2.222,51
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 40,00 57,65
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 10.166,64 6.448,95
D. Rechnungsabgrenzungsposten 3.445,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 109.625,03 74.439,48

Anhang

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres und die Vorjahreszahlen der Gewinn und Verlustrechnung wurden unverändert aus dem Jahresabschluss des vorangegangenen Geschäftsjahres übernommen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden zum Abschlußstichtag einzeln bewertet. Es wurde vorsichtig bewertet und alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlußstichtag entstanden sind, berücksichtigt. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Gewinne wurden nur ausgewiesen, soweit sie am Abschlußstichtag bereits realisiert waren. Aufwendungen und Erträge wurden unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss ausgewiesen. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

Das Anlagevermögen ist mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, bei abnutzbaren Gegenständen vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt.

Die Vorräte wurden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Gebotene Abwertungen wurden vorgenommen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennbetrag ausgewiesen.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind ebenso wie der Rechnungsabgrenzungsposten und das Eigenkapital mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle im Zeitpunkt der Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten mit den Beträgen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich sind.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren beibehalten.

II. Angabe zu den Restlaufzeiten und Sicherheiten der Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestehen zum Bilanzstichtag nicht.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr bestehen in Höhe von € 8.433,14

Die Verbindlichkeiten sind nicht gesichert.

III. Mitglieder des Geschäftsführungsorgans

Geschäftsführer der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2010 Herr Siegfried Knauff, Eschwege.

 

Eschwege, den 18. November 2011

Die Geschäftsführung

Nachrichten & Medien

Insolvenzbekanntmachungen

Aktuelle Insolvenzverfahren

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Handelsregister Dokumente

Gesellschafterliste
Aktueller Abdruck
Chronologischer Abdruck
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