Hack Kälte-Systeme GmbH & Co. Kommanditgesellschaft
Selbe AdresseHerstellung von kälte- und lufttechnischen Erzeugnissen, nicht für den Haushalt
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Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Thorsten Hack seit 19.7.2012 | Liquidator |
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
Matri.X Shop Design GmbHStäbelowJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011BilanzAktiva
Anhang1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des GmbH-Gesetzes erstellt. Die Rechnungslegung erfolgte nach Art und Umfang nach den für kleine Kapitalgesellschaften (§ 267 Absatz 1 HGB) maßgeblichen Vorschriften. Teilweise wurden die Darstellungen freiwillig an die Vorschriften für mittelgroße Kapitalgesellschaften angepasst. Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt. Die Bewertung wurde trotz der bestehenden bilanziellen Überschuldung weiterhin unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (§ 252 Absatz 1 Nr. 2 HGB) vorgenommen. Für 2012 ist die Liquidation der Gesellschaft vorgesehen, einen eventuell verbleibenden Liquidationsunterschuss werden die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Anteile ausgleichen. 1.1 Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet: 1. Die Immateriellen Vermögensgegenstände sowie das Sachanlagevermögen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und Anschaffungskostenminderungen angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Vermögensgegenstände des abnutzbaren Anlagevermögens wurden unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Netto-Einzelanschaffungswert von bis zu € 410,00 wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. 2. Die Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungskosten bewertet. Für außerplanmäßige Abschreibungen bzw. Zuschreibungen bestand keine Veranlassung. Die Darstellung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem beigefügten Anlagenspiegel. 3. Das Vorratsvermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten nach dem Grundsatz der Einzelbewertung bewertet. Abschreibungen auf einen niedrigeren Wert, der sich aus dem Marktpreis am Abschlussstichtag ergibt, waren nicht zu berücksichtigen. 4. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert bewertet. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr bestehen nicht. 5. Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
Eine Verzinsung erfolgte vertragsgemäß. 6. Der Kassenbestand ist zum Nennwert angesetzt. 7. Für Ausgaben, die vor dem Bilanzstichtag geleistet wurden, wirtschaftlich aber eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag betreffen, wurden aktive Rechnungsabgrenzungsposten gebildet. 8. Die Bilanz ist unter Berücksichtigung der teilweisen Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt worden (§ 268 Absatz 1 HGB). In dem Posten "Bilanzverlust" in Höhe von € 68.492,52 ist ein Verlustvortrag aus dem Vorjahr in Höhe von € 39.921,91 enthalten. 9. Die sonstigen Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist und entsprechen den zu erwartenden Ausgaben und erkennbaren Risiken. 10. Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert. 2. Sonstige Pflichtangaben gemäß § 285 HGB Verbindlichkeitenspiegel (§ 285 Nr. 1 HGB):
Geschäftsführer war im abgelaufenen Geschäftsjahr Herr Dariusz Jastrzemski (§ 285 Nr. 10 HGB).
Stäbelow Dariusz Jastrzemski sonstige BerichtsbestandteileAngaben zur Feststellung: Der Jahresabschluss wurde am 15.06.2012 festgestellt. |
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