Logicom Telematik-Vertriebs GmbH

Gautinger Straße 51, 82152 Krailling, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 117753
Eingetragen
12.9.1997
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieEinzelhandel mit TelekommunikationsgerätenHerstellung von Geräten und Einrichtungen der Telekommunikationstechnik
Gegenstand
Entwicklung und Vertrieb von Telematikkomponenten und -lösungen, sowie Beratung auf diesem Gebiet.

Historie

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Management

NameRolle
Armin Keller
seit 17.10.2001
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Armin Keller
Josef-Danzer-Str. 17, 82152 Planegg
50.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Logicom Telematik-Vertriebs GmbH

Krailling

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Anlagevermögen 21.736,00 20.988,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3,00 3,00
II. Sachanlagen 4.233,00 3.485,00
III. Finanzanlagen 17.500,00 17.500,00
B. Umlaufvermögen 167.529,07 168.639,58
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 76.000,12 85.137,88
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 91.528,95 83.501,70
C. Rechnungsabgrenzungsposten 479,00 474,00
Summe Aktiva 189.744,07 190.101,58

Passiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Eigenkapital 114.621,00 126.056,42
I. gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Bilanzgewinn 64.621,00 76.056,42
B. Rückstellungen 2.681,95 6.951,80
C. Verbindlichkeiten 72.441,12 57.093,36
Summe Passiva 189.744,07 190.101,58

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs-
und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu
diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und bei der Offenlegung (§§ 288, 326 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

I. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite und Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlagevermögen, das Umlaufvermögen, das Eigenkapital und die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

II. Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

1. Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

Die immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen wurden mit den Anschaffungskosten zuzüglich der Anschaffungsnebenkosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen erfolgen linear unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer und entsprechen den steuerlichen Abschreibungen. Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten zwischen € 150,00 und € 410,00 werden sofort abgeschrieben. Die Abschreibungen auf Sachanlagen betragen € 1.136,69 (Vj. € 1.571,42).

2. Finanzanlagen

Die Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungskosten bewertet.

3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennbetrag angesetzt. Die Laufzeit beträgt bis zu einem Jahr. Es bestehen unverzinsliche Forderungen aus laufender Verrechnung gegen den Gesellschafter in Höhe von € 1.899,70 (Vj. € 2.442,80).

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Die Laufzeit beträgt bis zu einem Jahr. Es bestehen unverzinsliche Verbindlichkeiten aus Leistungen gegenüber dem Gesellschafter in Höhe von € 52.887,06 (Vj. € 52.841,24).

5. Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden vom Mandanten nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die Steuerrückstellungen wurden mit den zu erwartenden Abschlusszahlungen angesetzt, die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

B. Ergänzende Angaben

I. Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde die alleinige Geschäftsführung durch Herrn Armin Keller, Diplomingenieur, wahrgenommen.

II. Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft ist mit 50% an der PIKOSYS Vertriebs GmbH, A6341 Ebbs, beteiligt, nominal € 17.500,00. Das anteilige Eigenkapital 2017 beträgt € 34.606,54 (Vj. € 30.150,88), der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2017 beträgt € 8.911,33 (Vj. Jahresfehlbetrag € 6.598,31).

III. Sonstige Angaben

Der Gewinnvortrag ist mit € 76.056,42 (Vj. € 52.863,75) im Bilanzgewinn enthalten.

Krailling, 29. Dezember 2018

Armin Keller

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 29.12.2018.

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