Times Burger Pasta Bar GmbHLiquidiert

67547 Worms, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Mainz HRB 46610
Vorher
Timescafé Remscheid GmbHTimescafé Catering GmbH
Eingetragen
2.4.2009
Branche
Sonstige Caterer und Erbringung sonstiger VerpflegungsdienstleistungenVermittlungstätigkeiten für gastronomische DienstleistungenMobile Gastronomie auf Jahrmärkten u. Ä.
Gegenstand
Der Betrieb eines Café-Restaurants, der Betrieb eines Cateringservice sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Gastronomie.

Historie

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Management

NameRolle
Mohammed Amir
seit 14.12.2016
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
51.00%
49.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

12.750 €
51.00%
12.250 €
49.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Timescafe Remscheid GmbH

Remscheid

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010

Bilanz

AKTIVA
31.12.2010
EUR
A. AUSSTEHENDE EINLAGEN AUF
DAS GEZEICHNETE KAPITAL
0,00
B. ANLAGEVERMÖGEN 0,00
I. Immaterielle Vermögens-
gegenstände
0,00
II. Sachanlagen 0,00
C. UMLAUFVERMÖGEN 320,10
I. Vorräte 0,00
II. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
5,25
III. Kassenbestand, Bundesbank-
guthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks
314,85
D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL
GEDECKTER FEHLBETRAG
9.135,53
SUMME Aktiva 9.455,63
PASSIVA
31.12.2010
EUR
A. EIGENKAPITAL 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00
II. Kapitalrücklage 30.346,98
III. Gewinn- und Verlustvortrag -64.193,88
IV. Jahresüberschuss
V. Jahresfehlbetrag -288,63
VI. nicht gedeckter Fehlbetrag 9.135,53
VII. buchmäßiges Eigenkapital 0,00
B. RÜCKSTELLUNGEN
1. Sonstige Rückstellungen 1.000,00
C. VERBINDLICHKEITEN 8.455,63
1. Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten
0,00
2. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen
5.389,79
3. Sonstige Verbindlichkeiten 2.724,56
4. Umsatzsteuerverbindlichkeit 341,28
SUMME Passiva 9.455,63

Anhang

für das Geschäftsjahr 2010

der Timescafe Remscheid GmbH, Remscheid

A. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde nach den Vorschriften der §§ 246 bis 256 HGB und der sie ergänzenden Bestimmungen der §§ 264 bis 288 HGB sowie nach den Bestimmungen des GmbHG und des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die ab dem Jahr 2010 geltenden Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) wurden erstmals angewendet. Die Vorjahresvergleichszahlen wurden auf Grund des Wahlrechts nicht angepasst. Der Grundsatz der Darstellungsstetigkeit gemäß § 265 Abs. 1 HGB ist beachtet worden.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 Abs. 1 HGB.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen (bei einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer zwischen drei und fünfzehn Jahren) angesetzt. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens wurden zeitanteilig vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten bis zu einem Wert von € 410,00 wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Finanzanlagen

Die Finanzanlagen wurden zum Nennwert bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit ihrem Nennwert ausgewiesen.

Flüssige Mittel

Die flüssigen Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Sie wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. In den Bewertungsansatz wurden alle Aufwendungen einbezogen, die zum Bilanzstichtag bekannt waren. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden abgezinst.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihren Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten abzüglich der bisher aufgelaufenen und im Geschäftsjahr 2010 planmäßig fortgeführten Abschreibungen bewertet.

Umlaufvermögen

Die Warenbestände wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten zum Bilanzstichtag bewertet.

Die Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €) enthalten.

Zu den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen:

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 5,25 €

- davon aus Steuern 5,25 €

Passivposten

Zu den Verbindlichkeiten:

- davon mit einer Restlaufzeit von einem bis 5 Jahre 5.389,79 €

- davon aus Steuern 3.065,84 €

D. Sonstige Pflichtangaben

Organe

Im Geschäftsjahr 2010 war zum Geschäftführer bestellt:

Murat Bahar.

E. Feststellung des Jahresabschlusses

Mit dem Gesellschafterbeschluss vom 30. November 2011 wurde der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 festgestellt.

Remscheid, den 30. November 2011

gez. Murat Bahar, Geschäftsführer

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