Stammdaten

Register
Amtsgericht Freiburg HRB 370499
Eingetragen
1.2.1979
Branche
Herstellung von technischen TextilienHerstellung von Verpackungsmitteln aus KunststoffenHerstellung von Vliesstoff und nicht-konfektionierten Erzeugnissen daraus
Gegenstand
Konfektion und Montage technischer Gewebe (Planen, Zelte und textiler Sonnenschutz) sowie Instandsetzung und Handel mit Erzeugnissen und Zubehör dieser Produktpalette

Historie

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Management

NameRolle
Tanja Kimmig
seit 10.8.2006
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

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Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Kehl
51.500 €
99.04%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Kimmig GmbH

Kehl

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 104.649,00 111.995,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 847,00 1.364,00
II. Sachanlagen 103.802,00 110.631,00
B. Umlaufvermögen 540.819,89 457.396,71
I. Vorräte 72.010,00 67.977,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 122.082,67 101.257,46
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 346.727,22 288.162,25
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.577,00 4.537,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 647.045,89 573.928,71

Passiva

   
  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 558.060,50 500.615,15
I. gezeichnetes Kapital 52.000,00 52.000,00
II. Bilanzgewinn 506.060,50 448.615,15
B. Rückstellungen 64.315,53 67.167,25
C. Verbindlichkeiten 24.669,86 6.146,31
Bilanzsumme, Summe Passiva 647.045,89 573.928,71

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes und der Satzung zu beachten.

Die Bilanz ist in Kontoform, die Gewinn- und Verlustrechnung in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Auf die Aufstellung eines Lageberichtes wurde nach § 264 Abs. 1 S. 4 HGB verzichtet.

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresab-schluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätzen nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt (§§ 265 Abs. 1 S. 2, 266 ff. HGB).

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

I. Anlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 410 € bis 31.12.2007 bzw. bis 150 € ab 01.01.2008 wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ab dem 01.01.2008 wurde die steuerliche Poolabschreibung gem. § 6 Abs. 2a EStG für bewegliche abnutzbare Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten von mehr als € 150 bis zu € 1.000 für Zwecke der handelsrechtlichen Rechnungslegung übernommen. Der Sammelposten ist über eine Laufzeit von 5 Jahren aufzulösen.

In Vorjahren vorgenommene Abschreibungen und Abwertungen wurden bei allen Vermögensgegenständen beibehalten.

II. Umlaufvermögen

Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten angesetzt. Abschreibungen auf am Bilanzstichtag beizulegende niedrigere Werte waren nach den uns erteilten Auskünften nicht erforderlich.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie der Waren erfolgte zu Anschaffungskosten oder zu niedrigeren beizulegenden Werten.

Soweit der niedrigere beizulegende Wert der Vorräte am Bilanzstichtag gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist, wurde nach § 253 Abs. 5 HGB eine Zuschreibung vorgenommen.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind zum Nennwert bewertet. Dem allgemeinen Kreditrisiko wurde durch eine Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen. Für spezielle Kreditrisiken wurden Einzelwertberichtigungen gebildet.

Die sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert oder zum Barwert bilanziert.

III. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken sowie ungewisse Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

IV. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert.

C. Stetigkeit der Bewertungsmethoden und der Darstellung

Die Stetigkeit wurde gewahrt.

D. Angaben zur Bilanz

Eigenkapital/Ergebnisverwendung

Der Jahresabschluss wurde nach Ergebnisverwendung aufgestellt.

E. Sonstige Angaben

Mitglieder der Geschäftsführung

Zu einzelvertretungsberechtigten Geschäftsführern waren im Berichtszeitraum bestellt:

- Frau Herlinde Kimmig, Kauffrau, Kehl

- Frau Tanja Kimmig, Kauffrau, Kehl

Gemäß § 286 Abs. 4 HGB unterbleibt die Angabe der Gesamtbezüge.

 

Kehl, den 23. September 2013

gez.

Herlinde Kimmig, Geschäftsführerin

Tanja Kimmig, Geschäftsführerin

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 23.09.2013 festgestellt.

Bei dem vorstehenden Jahresabschluss handelt es sich um die in Einklang mit § 326 HGB für Offenlegungszwecke verkürzte Fassung des Jahresabschlusses. Ferner wurden für Zwecke der Offenlegung die Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften in Anspruch genommen, auf deren Inanspruchnahme bei der Aufstellung des Jahresabschlusses teilweise verzichtet wurde.

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