CC GmbHLiquidiert

65205 Wiesbaden, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Wiesbaden HRB 8518
Eingetragen
30.7.1992
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieUnternehmensberatungErbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
Gegenstand
Die strategische Beratung in allen Fragen der Informationsverarbeitung und des Informationsmanagements sowie die Erbringung aller damit im Zusammenhang stehender Leistungen, wie bspw. Schulungen, und die Einsatzunterstützung für Hard- und Softwarekomponenten sowie die Entwicklung und Ergänzung von Softwaresystemen. Weiterer Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung von Unternehmen mit dem Geschäftszweck der Herstellung, Lizenznahme und Vermarktung in- und ausländischer Softwaresysteme und die Erbringung damit im Zusammenhang stehender Leistungen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Mario Zaleski
seit 5.5.2003
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

47.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

CC GmbH

Wiesbaden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2020 bis zum 30.06.2021

Bilanz

Aktiva

30.6.2021
EUR
30.6.2020
EUR
A. Anlagevermögen 623.499,79 638.610,22
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,50 0,50
II. Sachanlagen 21.363,01 40.076,01
III. Finanzanlagen 602.136,28 598.533,71
B. Umlaufvermögen 1.162.892,13 1.174.184,08
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.137.699,98 1.027.216,72
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 35.000,00 70.977,02
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 25.192,15 146.967,36
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.780,96 1.766,15
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 2.529.389,66 2.295.559,02
Aktiva 4.317.562,54 4.110.119,47

Passiva

30.6.2021
EUR
30.6.2020
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 1.250.000,00 1.250.000,00
II. Kapitalrücklage 533.177,05 533.177,05
III. Verlustvortrag 4.078.736,07 3.409.241,23
IV. Jahresfehlbetrag 233.830,64 669.494,84
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 2.529.389,66 2.295.559,02
B. Rückstellungen 2.877.231,09 2.762.729,00
C. Verbindlichkeiten 1.285.788,99 1.165.891,74
D. Rechnungsabgrenzungsposten 154.542,46 181.498,73
Passiva 4.317.562,54 4.110.119,47

Anhang

1.  Aufstellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes sowie der Satzung aufgestellt. Die Gesellschaft ist nach den Größenmerkmalen gemäß § 267 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft.

  2.  Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

  2.1  Gliederung

Die Zahlen des Vorjahres wurden in ihren Wertansätzen unverändert übernommen. Die Gliederung der Bilanz entspricht dem Gliederungsschema gemäß § 266 HGB. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

  2.2  Bewertung

Die Bewertungs- und Abschreibungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert fortgeführt.

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten einschließlich Nebenkosten, abzüglich planmäßiger Abschreibungen
bewertet. Die Abschreibungen wurden linear vorgenommen, wobei eine Nutzungsdauer beim beweglichen Anlagevermögen von 2 bis 14 Jahren gewählt wurde. Immaterielle Vermögensgegenstände wurden über 2 bis 5 Jahre abgeschrieben. Die im Wirtschaftsjahr angeschafften geringwertigen Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten zwischen EUR 250,00 und EUR 800,00 wurden in voller Höhe abgeschrieben.

Der Ansatz der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte mit dem Nennbetrag unter Berücksichtigung notwendiger und angemessener Wertberichtigungen.

In die Rechnungsabgrenzungsposten wurden Beträge eingestellt, soweit sie Ausgaben oder Einnahmen im Berichtszeitraum sind, aber Aufwand oder Ertrag für eine spätere Periode
darstellen.

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag. Das Eigenkapital ist durch Verluste aufgebraucht. Es wurde ein entsprechender Aktivposten gebildet. Es liegt eine Rangrücktrittserklärung von einem Gläubiger der Gesellschaft in Höhe von TEUR 750,0 vor.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen
Erfüllungsbetrages bewertet.

Die Bewertung der Pensionsverpflichtung erfolgte nach versicherungsmathematischen Grundsätzen nach der PUC-Methode (projected unit credit method).

Es wurde ein Rechnungszins von 2,09 % zugrunde gelegt. Es wurden die Heubeck Richttafeln RT 2018 G angewendet. Es wurde weder ein Rententrend noch Fluktuation berücksichtigt.

Bei Verwendung des durchschnittlichen Rechnungszins der letzten 7 Jahre (1,45 %) ergibt sich ein Rückstellungswert von EUR 3.053.089,00 und damit ein Unterschiedsbetrag in Höhe von EUR 66.061,00, der einer Ausschüttungssperre unterliegt (§ 253 Abs. 6 HGB).

  3.  Erläuterungen und Angaben zu einzelnen Posten des Jahresabschlusses

  Anlagevermögen

Die immateriellen Vermögensgegenstände sowie die Sachanlagen werden dargestellt im
Folgenden:



Anschaffungs-,
Herstellungs-
kosten
01.07.2020
EUR
Zugänge

EUR
Abgänge

EUR
Umbuchungen

EUR
Anschaffungs-,
Herstellungs-
kosten
30.06.2021
EUR
Anlagevermögen





I. Immaterielle Vermögensgegenstände
0,50
0,00
0,00
0,00
0,50
II. Sachanlagen
346.232,96
0,00
0,00
0,00
346.232,96
III. Finanzanlagen
598.533,71
29.602,57
26.000,00
0,00
602.136,28

944.767,17
29.602,57
26.000,00
0,00
948.369,74


kumulierte
Abschreibung
01.07.2020
EUR
Abschreibung
Geschäftsjahr

EUR
Zugänge

Abgänge

EUR
Umbuchungen

EUR
Anlagevermögen





I. Immaterielle Vermögensgegenstände
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
II. Sachanlagen
306.156,95
18.713,00
0,00
0,00
0,00
III. Finanzanlagen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

306.156,95
18.713,00
0,00
0,00
0,00


kumulierte
Abschreibung
30.06.2021
EUR
Zuschreibung
Geschäftsjahr

EUR
Buchwert
Geschäftsjahr
30.06.2021
EUR
Buchwert
Vorjahr
30.06.2020
EUR
Anlagevermögen




I. Immaterielle Vermögensgegenstände
0,00
0,00
0,50
0,50
II. Sachanlagen
324.869,95
0,00
21.363,01
40.076,01
III. Finanzanlagen
0,00
0,00
602.136,28
598.533,71

324.869,95
0,00
623.499,79
638.610,22


  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von
weniger als einem Jahr. Bei den sonstigen Vermögensgegenständen hat ein Teilbetrag in Höhe von EUR 35.000,00 eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

  Verbindlichkeiten

Von den Verbindlichkeiten haben TEUR 384,3 (Vorjahr: TEUR 233,4) eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Von den sonstigen Verbindlichkeiten resultieren TEUR 33,9 (Vorjahr: TEUR 23,2) aus
Steuern und TEUR 45 (Vorjahr: TEUR 20) im Rahmen der sozialen Sicherheit.

  4.  Sonstige Angaben

  Angaben gemäß § 42 Abs. 3 GmbHG

Es bestehen verzinste Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von TEUR 901,5 (Vorjahr: TEUR 932,5). Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter sind nicht besichert. Es liegt eine Rangrücktrittserklärung vor.

  Handelsregister und Sitz

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Wiesbaden. Sie ist eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht Wiesbaden unter HRB 8518.

  Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 8.

  Finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen finanzielle Verpflichtungen in Höhe von TEUR 304,0 aus Miet- und Leasingverträgen. Diese sind innerhalb einem Jahr fällig.

  Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer im Jahr 2020/2021 war:

 Herr Mario Zaleski, Kaufmann, Wiesbaden.

Der Geschäftsführer hat Einzelvertretungsbefugnis und ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Wiesbaden, den 22.06.2022     Der Geschäftsführer:

 (gez. Mario Zaleski)

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 22.06.2022 festgestellt.

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