Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 138406
Eingetragen
2.8.2001
Branche
Fernsehveranstalter und Verbreitung von VideoinhaltenErbringung von sonstigen InformationsdienstleistungenErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
Gegenstand
Entwicklung und Vermarktung von Produkten im Bereich Multimedia, Internet, digitale Medien und Online broadcasting sowie Erbringung von Dienstleistungen in diesem Bereich.

Historie

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Management

NameRolle
Nikolas Wellnhofer
seit 10.10.2001
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

aevum GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00 12.750,00
B. Anlagevermögen 1.353,00 2.704,00
I. Sachanlagen 1.353,00 2.704,00
C. Umlaufvermögen 37.322,26 46.181,79
I. Vorräte 1.500,00 3.580,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 16.561,64 14.619,88
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 19.260,62 27.981,91
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 35.481,36
Bilanzsumme, Summe Aktiva 38.675,26 97.117,15

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 21.015,26 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.500,00 25.500,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.750,00 0,00
2. eingefordertes Kapital 12.750,00 25.500,00
II. Kapitalrücklage 8.605,66 0,00
III. Bilanzverlust 340,40 60.981,36
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 35.481,36
B. Rückstellungen 12.105,50 81.820,00
C. Verbindlichkeiten 5.554,50 15.297,15
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 5.554,50 15.297,15
Bilanzsumme, Summe Passiva 38.675,26 97.117,15

Anhang


Erläuterungen und Feststellungen zur Rechnungslegung

Jahresabschluss

Dem Jahresabschluss liegen die Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften der §§ 246 ff. HGB i.V.m. §§ 264 ff. HGB zugrunde.

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den §§ 266 und 275 HGB, sowie dem § 42 GmbHG, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren Anwendung findet.

Bewertung

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der §§ 252 - 256 HGB, sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatz- und Bewertungsbestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 269 - 274, 278, 279 - 283 HGB) aufgestellt.

Rechnungswesen

Die von uns vorkontierten Originalbelege der Gesellschaft wurden über das DATEV-Rechenzentrum verarbeitet und ausgewertet. Der Jahresabschluss wurde von uns mittels Nachtragsbuchungen entwickelt. Der endgültige Saldenausdruck stimmt mit der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung überein. Die Bücher, Konten und Schriftstücke der Gesellschaft vermitteln den für die Jahresabschlusserstellung erforderlichen Überblick. Das Belegwesen ist geordnet und übersichtlich.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Anlagevermögen

Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten abzüglich der bisher angefallenen und im Geschäftsjahr 2010 planmäßig vorgenommenen Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen werden nach Maßgabe der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vorgenommen, bei Neuzugängen erfolgen die Absetzungen nach der linearen Methode. Für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Nettoanschaffungskosten zwischen 150 € und 1.000 € wurde entsprechend § 6 Abs. 2 a EStG ein Sammelposten gebildet, der gleichmäßig über 5 Jahre abschrieben wird. Die begonnenen Abschreibungsmethoden sind im Berichtsjahr nicht geändert worden.

Umlaufvermögen

Vorräte

Die Vorräte wurden mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten aktiviert. Beim Ansatz der Herstellungskosten sind anteilige Verwaltungs- und Sozialkosten nicht einbezogen worden. Alle erkennbaren Risiken wurden durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit dem Nennbetrag bewertet. Bei zweifelhaften oder mit erkennbaren Risiken behaftete Forderungen sind Wertabschläge berücksichtigt. Uneinbringliche Forderungen sind abgeschrieben.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Keine der bilanzierten Verbindlichkeiten hat eine Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren.

Ergebnisverwendung

Der Jahresabschluss wurde nach Gewinnverwendung aufgestellt.
Der Bilanzverlust in Höhe von 340,40 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Herr Nikolas Wellnhofer

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen am Bilanzstichtag nachfolgende Rechte und Pflichten:
  

Forderungen

160,00
Verbindlichkeiten (aus Tantieme)

194,00

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 07.09.2011 festgestellt.

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