Stammdaten

Register
Amtsgericht Essen HRB 9923
Eingetragen
5.10.1992
Branche
Spezialisierte Bautätigkeiten im TiefbauBauträger für andere Gebäude und BauwerkeArchitekturbüros für Hochbau
Gegenstand
Die Ausführung von Bauarbeiten aller Art sowie die Beteiligung an anderen Bauunternehmungen.

Historie

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Management

NameRolle
Savic Mioljub
seit 19.1.2001
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

DENMAKS-Bau GmbH

Essen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 32.103,04 20.121,21
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,52 0,52
II. Sachanlagen 32.102,52 20.120,69
B. Umlaufvermögen 148.046,64 66.847,41
I. Vorräte 12.645,00 9.705,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 51.430,86 55.748,78
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 18.380,53 21.194,70
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 83.970,78 1.393,63
C. Rechnungsabgrenzungsposten 662,89 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 180.812,57 86.968,62

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 70.878,48 36.697,68
I. gezeichnetes Kapital 26.075,90 26.075,90
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -13.037,95 -13.037,95
2. eingefordertes Kapital 13.037,95 13.037,95
II. Gewinnvortrag 23.659,73 31.161,18
III. Jahresüberschuss 34.180,80 -7.501,45
B. Rückstellungen 8.215,00 3.452,00
C. Verbindlichkeiten 101.719,09 46.818,94
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 101.719,09 46.818,94
Bilanzsumme, Summe Passiva 180.812,57 86.968,62

Anhang zum Jahresabschluss 31.12.2011

Denmaks Bau GmbH, Essen

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Denmaks Bau GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des HGB aufgestellt.

Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs. 1, 276, 288 HGB)und bei der Offenlegung (§ 326 HGB) der Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die im Vorjahr angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden im Berichtsjahr grundsätzlich übernommen. Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren daher unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterliegen, um planmäßige Abschreibung vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Die Abschreibung der beweglichen Wirtschaftsgüter wurde nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und den entsprechenden steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 150,-- wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die einer selbstständigen Nutzung fähig sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten € 150,-- aber nicht € 1.000,-- übersteigen, wurde im Zugangsjahr ein Sammelposten gebildet. Dieser ist im Wirtschaftsjahr der Bildung und in den folgenden vier Jahren mit jeweils 20 v.H. aufzulösen.

Die Bewertung des Vorratsvermögens erfolgt bei den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen zu Anschaffungskosten. Die unfertigen Leistungen sind zu Herstellungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Stichtagswert angesetzt. Die Herstellungskosten enthalten die Einzelkosten sowie die notwendigen Gemeinkosten. Zinsen für Fremdkapital sind nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert unter Abgang von Einzelwertberichtigungen bei erkennbaren Einzelrisiken angesetzt.

Die liquiden Mittel sind zum Nominalwert angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen und sind in Höhe ihrer voraussichtlichen Inanspruchnahme mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

III. Bilanzerläuterungen

Das Stammkapital in Höhe von 26.075,90 € ist in Höhe von 13.037,95 € eingezahlt.

Es ist in Höhe von 13.037,95 € ausstehend.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestehen zum Bilanzstichtag nicht.

Forderungen gegenüber Gesellschaftern bestehen zum 31.12.2011 in Höhe von 18.380,53 € (Vorjahr: 25.194,70 €). Sie werden entsprechend den Verträgen verzinst.

Zum Stichtag 31.12.2011 bestehen keine Verpflichtungen gemäß § 251 HGB i.V.m. § 268 Abs. 7 HGB.

IV. Sonstige Angaben

Im Berichtsjahr wurden die Geschäfte von Herrn Mioljub Savic geführt.

Außer dem Geschäftsführer waren im Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt.

 

Essen, den 12.06.2012

Der Geschäftsführer:

Gez. Mioljub Savic

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 12.06.2012 festgestellt.

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