CS-Ware GmbHLiquidiert

83026 Rosenheim, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Traunstein HRB 13305
Eingetragen
27.12.2000
Branche
Großhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und SoftwareGroßhandel mit chemischen ErzeugnissenGroßhandel mit Werkzeugen und Kleineisenwaren
Gegenstand
Groß- und Einzelhandel von Hard- und Softwareprodukten.

Historie

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Management

NameRolle
Heidi Schirner-Hauk
seit 20.1.2023
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

20.000 €
80.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

CS-Ware GmbH

Rosenheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 3.335,00 8.660,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,50 2,50
II. Sachanlagen 3.332,50 8.657,50
B. Umlaufvermögen 29.378,59 20.600,95
I. Vorräte 6.081,23 3.315,46
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 22.765,10 17.235,49
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 532,26 50,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 230,94
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 17.076,44 12.782,64
Bilanzsumme, Summe Aktiva 49.790,03 42.274,53

Passiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 37.782,64 57.978,41
III. Jahresfehlbetrag 4.293,80 -20.195,77
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 17.076,44 12.782,64
B. Rückstellungen 3.150,00 2.650,00
C. Verbindlichkeiten 46.640,03 39.624,53
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 46.640,03 39.624,53
Bilanzsumme, Summe Passiva 49.790,03 42.274,53

Anhang


 
gemäß § 264 Abs. 1 Satz 1 HGB
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013
der

CS-Ware GmbH


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der CS-Ware GmbH wurde auf der Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 150,-- wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen  wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet.

Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. § 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG wurde beachtet.

Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in der Bilanz zusammengefassten Posten

Zur Vergrößerung der Klarheit der Darstellung wurden in der Bilanz einzelne Posten des Gliederungsschemas in § 266 HGB zusammengefasst.

Die folgende Aufstellung entspricht in ihrer Reihenfolge dem Postenaufbau des gesetzlich vorgeschriebenen Gliederungsschemas.

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00.

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 0,00

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Forderungen gegenüber den Gesellschaftern bestanden zum Bilanzstichtag in Höhe von Euro 0,00.

Von den sonstigen Verbindlichkeiten entfällt ein Betrag von Euro 15.512,77 auf Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern.

Vorschüsse an Geschäftsführer wurden in Höhe von Euro 0,00 vorgenommen.

Sonstige Angaben

Steuern vom Einkommen und Ertrag belasten das Ergebnis des Geschäftsjahres 2013 mit Euro 0,00 und sind ausschließlich der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zuzuordnen.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 39.798,90.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Herr Schirner Christian, Rosenheim

Rosenheim, den 29.07.2014
Christian Schirner, Gf, Dipl.-Informatiker FH

   

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 08.08.2014 festgestellt.

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