Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 105334
Eingetragen
18.12.2006
Branche
Veröffentlichung von Musikaufnahmen (Labels)Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Bekleidung und BekleidungszubehörEinzelhandel mit bespielten Ton- und Bildträgern (ohne Audiobooks)
Gegenstand
Die Produktion, der Vertrieb und die Lizenzierung von Tonaufnahmen, der Betrieb eines oder mehrerer Tonträger-Label sowie der Betrieb eines Musikverlages sowie der Erwerb, die Nutzung und Auswertung von Urheber- und Leistungsschutzrechten, der Betrieb eines oder mehrerer Mode-Labels, die Produktion von Merchandise- und Lifestyleprodukten sowie die Lizenzierung von Design und Entwürfen und der gewerbsmäßige Handel mit Artikeln aus diesen Segmenten, einschließlich aller hiermit im Zusammenhang stehenden Rechtsgeschäfte und Handlungen.

Historie

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Management

NameRolle
Michael Quack
seit 17.8.2017
Geschäftsführer
Steffen Berkhahn
seit 26.10.2009
Geschäftsführer
Kristian Rädle
seit 26.10.2009
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

Identifizierte Personen (3)

NameAnteil
42.00%
29.00%

Gesellschafter
Beta

2 von 3 Anteilseignern sichtbar

Name
Ort
Anteil
Steffen Berkhahn
Winsstraße 69, 10405 Berlin
42.00%
Kristian Rädle
Wartenburgstraße 23, 10963 Berlin
29.00%

Beteiligungen
Beta

NameAnteil
No data available

Konzern- und Jahresabschlüsse

Innervisions GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 866,50 264,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 865,50 263,50
B. Umlaufvermögen 126.995,96 50.627,90
I. Vorräte 30.643,96 16.954,77
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 78.280,70 27.497,35
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 18.071,30 6.175,78
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 17.203,46
Bilanzsumme, Summe Aktiva 127.862,46 68.095,86

Passiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 28.648,94 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -2.200,00 -2.200,00
2. eingefordertes Kapital 22.800,00 22.800,00
II. Verlustvortrag 40.003,46 23.574,09
III. Jahresüberschuss 45.852,40 -16.429,37
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 17.203,46
B. Rückstellungen 29.625,54 5.747,62
C. Verbindlichkeiten 69.587,98 62.348,24
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 23.920,31 24.721,38
Bilanzsumme, Summe Passiva 127.862,46 68.095,86

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und der geltenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Für die  Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.

Ausweis der nach § 265 Abs. 7  Nr. 2 HGB zusammengefassten Posten

Zur Vergrößerung und Klarheit der Darstellung wurden in der Bilanz einzelne Posten des Gliederungsschemas in § 266 HGB zusammengefasst. Die folgende Aufstellung entspricht in ihrer Reihenfolge dem Postenaufbau des gesetzlich vorgeschriebenen Gliederungsschemas.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Zugänge zum Anlagevermögen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert. Das Anlagevermögen, soweit abnutzbar, wurde um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände bemessen und erfolgten nach der linearen Methode.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens sowie immaterielle Wirtschaftsgüter bis zu einem Wert von Euro 410,00 wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben und im Anlagenspiegel als Abgang ausgewiesen

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken zu Nennwerten bewertet.

Der Ansatz der flüssigen Mittel erfolgte zu Nennwerten.

Die sonstigen Rückstellungen sind in der Höhe der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbeträge angesetzt worden und berücksichtigen sämtliche zum Bilanzstichtag erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten.


Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt worden.

Erläuterungen zur Bilanz

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen enthalten Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 45.667,67 € mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die sonstigen Rückstellungen umfassen unter anderem die zu erwartenden Kosten für die nachlaufenden Rechnungen (17.192,45 €), sowie die Erstellung des Jahresabschlusses 2013 (2.000,00 €).

Der Bilanzgewinn/ - verlust entwickelt sich wie folgt:

Bilanzverlust 31.12.2013
40.003,46 €
Jahresüberschuss 2013
45.852,40 €
Bilanzgewinn 31.12.2013
5.848,94 €



Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Nicht erforderlich.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben betreffend die Mitglieder eines Geschäftsführungsorgans

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte der Gesellschaft durch Herrn Steffen Berkhahn und Kristian Rädle als alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführer geführt.

Unterschrift der Geschäftsführung
 
gez. Steffen Berkhahn
gez. Kristian Rädle

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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Aktueller Abdruck
Chronologischer Abdruck

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