Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 130624
Eingetragen
26.11.2010
Branche
Architekturbüros für HochbauIngenieurbüros für Fachplanung von technischer GebäudeausrüstungArchitekturbüros für Orts-, Regional- und Landesplanung
Gegenstand
Konzeption, Planung und Herstellung von Werken oder die Erbringung von Werkleistungen als Generalunternehmer, Generalübernehmer oder Generalplaner a) im Hochbau, Ingenieurbau und raumbildenden Ausbauten und b) im Bereich von Event, Messe, Ausstellung und Kunstproduktion

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Torben Schomaker
seit 26.11.2010
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Stiftung Holz und Gesellschaft Vermögensgesellschaft mbH i. G.
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Stiftung Holz und Gesellschaft Vermögensgesellschaft mbH i. G.
Germany
25.200 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

HLZFR. GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz zum 31. Dezember 2016

HLZFR GmbH, Berlin

AKTIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen      
I. Sachanlagen      
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung   193,00 371,00
B. Umlaufvermögen      
I. Vorräte      
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen   4.868,10 3.400,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände      
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 4.284,76   9.510,00
2. sonstige Vermögensgegenstände 38.120,43 42.405,19 63.064,13
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   4.016,09 0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten   1.868,81 0,00
    53.351,19 76.345,13

PASSIVA

     
    Geschäftsjahr Vorjahr
  EUR EUR EUR
A. Eigenkapital      
I. Gezeichnetes Kapital   25.200,00 25.200,00
II. Verlustvortrag   -2.235,00 -8.252,98
III. Jahresüberschuss   1.056,15 6.017,98
B. Rückstellungen      
1. Steuerrückstellungen 1.321,39   1.997,40
2. sonstige Rückstellungen 8.332,41 9.653,80 3.824,96
C. Verbindlichkeiten      
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00   1.562,29
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 1.562,29)      
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 19.676,24   45.104,48
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 19.676,24 (EUR 45.104,48)      
3. sonstige Verbindlichkeiten 0,00 19.676,24 450,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 450,00)      
D. Rechnungsabgrenzungsposten   0,00 441,00
    53.351,19 76.345,13

 

30.09.2017

gez. T. Schomaker

Handelsrecht

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften (HGB, BilMoG, GmbH-Gesetz) erstellt.

Die Geschäftstätigkeit im Jahr 2016 erfolgte im Rahmen des Satzungszweckes.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden soweit möglich an den ertragsteuerlichen Vorschriften ausgerichtet.

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren als Grundlage gewählt.

Die Gesellschaft ist zum Abschlussstichtag als Kleinst-Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs. 1 HGB einzustufen. Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden nur bei der Erstellung des Anhangs sowie bei der Offenlegung in Anspruch genommen (Beschränkung auf Mindestangaben).

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze und Erläuterungen zum Jahresabschluss

Bilanzierung und Bewertung erfolgte nach den allgemeinen Bewertungs- und Rechnungslegungsvorschriften des HGB sowie ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes. Gleichzeitig fanden Vorgaben der Steuergesetze Beachtung.

Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Abschreibungen erfolgten linear, wobei die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer unter Einbeziehung steuerrechtlicher Maßstäbe zugrundegelegt wurde.

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Der Ansatz der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte mit dem jeweiligen Nennwert. € 36.437,04 des Wertes der Forderungen und sonstigen Vermögensposten beziehen sich auf Gesellschafter.

Aktive Rechnungsabgrenzung

Ausgaben, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, waren nicht gegeben.

Kapital

Das Gezeichnete Kapital ist auf € 25.200 festgesetzt.

Über die Strukturierung des operativen Ergebnisses gibt die Gewinn- und Verlustrechnung im einzelnen Auskunft.

Rückstellungen

Die Rückstellungen berücksichtigen alle bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten, soweit diese nicht unter anderen Bilanzposten erfasst sind.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

€ 19.377,10 des Wertes der Verbindlichkeiten und Rückstellungen beziehen sich auf Gesellschafter.

C. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung 2016 gibt einen detaillierten Überblick über die Erträge und Aufwendungen der Gesellschaft im Wirtschaftsjahr 2016.

D. Hinweise für die Besteuerung

Das Unternehmen unterliegt der Körperschaftsteuer sowie der Gewerbesteuerpflicht. Umsatzsteuerlich kommt die Besteuerung nach vereinnahmten Entgelten zur Anwendung.

E. Geschäftsführung

Für die Geschäftsführung zeichneten die Gesellschafter Schomaker und Stauf gemeinschaftlich verantwortlich. Sie waren von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Eine besondere Vergütung für die Geschäftsführung an sich wurde in 2016 noch nicht gezahlt.

 

30.09.2017 /

gez. Torben Schomaker

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