Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 259031
Eingetragen
15.1.1996
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von MöbelnTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und SoftwareGroßhandel mit sonstigen Büromaschinen und -einrichtungen
Gegenstand
Durchführung von Handelsgeschäften aller Art, insbesondere mit Bürotechnik, Büromaterial, Büropapier und Büromöbeln sowie Computeranlagen und Registrierkassen bzw. Kassensystemen. Unterhaltung von Einzelhandelsfachgeschäften. Vermittlung von Handelsgeschäften an Dritte. Beteiligungen an anderen Unternehmen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer
Peter Fritz
seit 14.12.2023
Geschäftsführer
Roland Frommhold
seit 14.12.2023
Prokura

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Conipa GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.04.2022 bis zum 31.03.2023

Bilanz

Aktiva

31.3.2023
EUR
31.3.2022
EUR
A. Anlagevermögen 1.052.074,38 938.266,46
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3,00 3,00
II. Sachanlagen 626.623,23 631.305,23
III. Finanzanlagen 425.448,15 306.958,23
B. Umlaufvermögen 2.036.531,87 1.932.317,00
I. Vorräte 511.723,62 616.660,58
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 338.856,35 377.513,23
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.185.951,90 938.143,19
C. Rechnungsabgrenzungsposten 22.692,09 14.461,64
Bilanzsumme, Summe Aktiva 3.111.298,34 2.885.045,10

Passiva

31.3.2023
EUR
31.3.2022
EUR
A. Eigenkapital 1.820.527,60 1.345.657,98
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 50.000,00 50.000,00
II. Bilanzgewinn 1.770.527,60 1.295.657,98
B. Rückstellungen 467.021,10 327.320,63
C. Verbindlichkeiten 814.307,73 1.212.066,49
D. Rechnungsabgrenzungsposten 9.441,91 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 3.111.298,34 2.885.045,10

I. Anhang

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Conipa Bürosysteme GmbH mit Sitz in Schwedt/Oder, Bahnhofstr. 1, 16303 Schwedt/Oder eingetragen unter HRB 10003 AG Neuruppin (Sitzverlegung nach Sulzer Str. 7 13129 Berlin ist zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses angemeldet) wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet. Corona-Hilfen wurden nicht in Anspruch genommen.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

2. Bilanzierungsmethoden

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögens-gegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert. Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungs-abgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

3. Bewertungsmethoden

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Rückstellungen wurden vom Mandanten nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

4. sonstige Angaben

Das Unternehmen hat im Bilanzjahr durchschnittlich 28 Arbeitnehmer beschäftigt.

Coronabedingten Nachteilen wurden durch die Änderung von Betriebsabläufen entgegengewirkt.

Mit der Geschäftsführung waren die Herren Peter Fritz und Peter Tesch betraut.

Der Jahresabschluss zum 31. März 2023 wurde unter Anwendung des Programms von Addison cs:Plus GmbH erstellt.

 

Berlin, 19.12.2023

gez. Peter Fritz und Peter Tesch

sonstige Berichtsbestandteile

Festellungsvermerk

Der Jahresabschluss wurde im Rahmen der Gesellschafterversammlung am 19.12.2023 durch die Gesellschafterversammlung festgestellt. Der Geschäftsführung wird Entlastung erteilt.

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