luxembau GmbH
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Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Thomas P. Krewel seit 29.10.2003 | Geschäftsführer |
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
AluColor GmbHSaarbrückenJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011Bilanz zum 31. Dezember 2011AKTIVA
Anhang für das Geschäftsjahr 20111. Allgemeine AngabenBei der Gesellschaft handelt es sich um eine Kapitalgesellschaft, die zum Bilanzstichtag die Größenkriterien des § 267 Abs. 1 HGB für kleine Kapitalgesellschaften erfüllt. Der Jahresabschluss der AluColor GmbH, Saarbrücken-Gersweiler, wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches sowie der ergänzenden Bestimmungen des Gesetzes für Gesellschaften mit beschränkter Haftung erstellt. Die Gliederung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Vorschriften der §§ 266 ff. HGB. Soweit für Pflichtangaben Wahlrechte bestehen, diese in der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang darzustellen, sind diese in der Bilanz oder Gewinn- und Verlustrechnung dargestellt worden. Die Ausweisstetigkeit wurde gewahrt, ein grundlegender Bewertungswechsel gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt. 2. Bilanzierungs- und BewertungsmethodenDie immateriellen Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen, bewertet. Die Gegenstände des Sachanlagevermögens sind mit den Anschaffungskosten angesetzt, vermindert um planmäßige Abschreibungen. Die Abschreibungsdauer entspricht der betriebswirtschaftlichen Nutzungsdauer. Die im Geschäftsjahr 2011 zugegangenen Anlagegüter wurden nach der linearen Methode abgeschrieben. Die geringwertigen Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von mehr als € 150,00 bis zu € 410,00 werden im Geschäftsjahr 2011 in voller Höhe sofort abgeschrieben. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind mit dem Nominalwert angesetzt. Der Bestand an liquiden Mitteln wird mit Nominalwerten bewertet. Der Ansatz der sonstigen Aktiva erfolgt zu Nennwerten. Latente Steuern werden für Differenzen zwischen den steuerlichen und den bilanziellen Wertansätzen berechnet. Die latenten Steuern werden auf Basis der für die Gesellschaft geltenden Steuersätze ermittelt. Auf die Aktivierung latenter Steuern wurde verzichtet. Die Rückstellungen werden mit den nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbeträgen angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre abgezinst. Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgt zum Erfüllungsbetrag. 3. Sonstige AngabenGeschäftsführung Geschäftsführer im Berichtsjahr waren:
Saarbrücken, 26. April 2012 gez. Thomas Krewel Sonstige BerichtsbestandteileAngaben zur Feststellung: Der Jahresabschluss wurde am 11.05.2012 festgestellt. |
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