Phoneac GmbHLiquidiert

08056 Zwickau, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Chemnitz HRB 26275
Eingetragen
20.12.2010
Branche
Wiederverkaufs- und Vermittlungstätigkeiten für die TelekommunikationHerstellung von Geräten und Einrichtungen der TelekommunikationstechnikTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Telekommunikationsgeräten sowie elektrotechnischen und elektronischen Erzeugnissen a. n. g.
Gegenstand
Vermittlung, Entwicklung, Bereitstellung und Vermarktung von Dienstleistungen und Produkten in den Bereichen Informationsund Telekommunikationstechnik

Historie

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Management

NameRolle
Silvio Wolfrum
seit 8.1.2014
Liquidator
Jörg Schwarz
seit 8.1.2014
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

4 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 4 angezeigt

22.500 €
45.00%
22.500 €
45.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Phoneac GmbH

Zwickau

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012

I. Buchführung

Die Buchführung wird EDV-gestützt unter Verwendung von DIAMANT 3 IQ Rechnungswesen durchgeführt.

II. Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 bis 256 und der §§ 264 bis 288 HGB und den Sondervorschriften des GmbHG aufgestellt. Ergänzende Vorschriften aus dem Gesellschaftsvertrag ergeben sich nicht.

Einzelheiten zur Bilanzierung und Bewertung sind im Anhang und in der Anlage "Weiter gehende Aufgliederungen und Erläuterungen des Jahresabschlusses" dargestellt.

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2012

AKTIVA

Stand am Stand am
31.12.2012 31.12.2011
EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen      
I. Immaterielle Vermögensgegenstände      
1. Software und Konzessionen 640,00   954,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert 0,00   0,00
    640,00 964,00
II. Sachanlagen      
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 0,00   0,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.734,00   5.246,00
    3.734,00 5.246,00
B. Umlaufvermögen      
I. Vorräte      
Waren   0,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände      
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 82,74   0,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände 137.119,92   9.995,56
    137.202,66 9.995,56
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   23.766,09 10.339,80
C. Rechnungsabgrenzungsposten   28.829,97 29.733,82
    194.172,72 56.279,18

PASSIVA

     
  Stand am Stand am
  31.12.2012 31.12.2011
  EUR EUR EUR
A. Eigenkapital      
I. Gezeichnetes Kapital 50.000,00   50.000,00
II. Gewinnvortrag -276.490,43   0,00
III. Jahresüberschuss 344.577,54   -276.490,43
    118.087,11 -226.490,43
B. Rückstellungen      
1. Steuerrückstellungen 31.514,00   0,00
2. Sonstige Rückstellungen 3.000,00   9.100,00
    34.514,00 9.100,00
C. Verbindlichkeiten      
1. Verbindlichkeiten gegenüber Darlehengeber 0,00   0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 993,86   3.631,99
3. Sonstige Verbindlichkeiten 40.577,75   270.037,63
- davon aus Steuern EUR 29.244,43 (Vj. TEUR 46,00)   41.571,61 273.669,61
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0 (Vj. TEUR 0)      
D. Rechnungsabgrenzungsposten   0,00 0,00
    194.172,72 56.279,18

Gewinn- und Verlustrechnung für 2012

2012 2011
EUR EUR
1. Umsatzerlöse 658.788,72 6.050,00
2. Sonstige betriebliche Erträge 18.142,79 12.657,58
3. Materialaufwand 855,26 0,00
Aufwendungen für bezogene Waren    
4. Personalaufwand    
a) Löhne und Gehälter 216.860,55 211.189,43
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung 19.342,34 19.487,70
-davon für Altersversorgung: EURO 0,00 236.202,89 230.677,13
5. Abschreibungen    
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 1.836,00 2.162,05
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 61.302,05 61.713,96
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2,95 2,62
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,80
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 376.738,26 -275.843,74
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 31.514,72 0,69
11. Sonstige Steuern 646,00 646,00
12. Jahresüberschuss 344.577,54 -276.490,43

Anhang für 2012

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrags aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, haben wir einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert. Aus dem gleichen Grunde wurden die Angaben zur Mitzugehörigkeit zu anderen Posten und davon-Vermerke ebenfalls an dieser Stelle gemacht.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen (3 bis 5 Jahre; lineare Methode) vermindert.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer auf der Grundlage steuerlich anerkannter Höchstsätze abgeschrieben. Für bewegliche Anlagegüter wird die lineare Abschschreibungsmethode angewandt. Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto Einzelwert von EUR 150,00, sind im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben bzw. als Aufwand erfasst worden; ihr sofortiger Abgang wurde unterstellt. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens werden im Übrigen zeitanteilig vorgenommen.

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Wert von EUR 410,00, die ab dem 1. Januar 2012 zugegangen sind, werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben; ihr sofortiger Abgang wird unterstellt. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens werden im Übrigen zeitanteilig vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel dargestellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

31.12.2012 31.12.2011
TEUR TEUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0 0
davon Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (0) (0)
Sonstige Vermögensgegenstände 137 10
davon Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (137) (10)
  137 10

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten keine Beträge, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden im Wesentlichen für Urlaubsansprüche EUR 3.00,00 (Vj. TEUR 4,5), Jahresabschlußkosten EUR 0,00 (Vj. TEUR 3,6); und Buchhaltungskosten EUR 0,00 (Vj. TEUR 1) gebildet.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten und die Besicherung der Verbindlichkeiten sind im Verbindlichkeitenspiegel im Einzelnen dargestellt.

Verbindlichkeitenspiegel in TEUR

31.12.2012 31.12.2011
Restlaufzeit Restlaufzeit
Art der Verbindlichkeit bis 1 Jahr über 1 Jahr gesamt bis 1 Jahr über 1 Jahr gesamt
1. Verbindlichkeiten gegenüber Darlehengeber 0 0 0 0 0 0
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1 0 1 4 0 4
3. Sonstige Verbindlichkeiten 41 0 41 270 0 270
- davon aus Steuern (29) 0 (29) (46) 0 (46)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit (0) (0) (0) (0) (0) (0)

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Am Bilanzstichtag bestanden keine in der Bilanz zu vermerkenden oder im Anhang anzugebenden bzw. aus Bilanz oder Anhang nicht ersichtlichen Haftungsverhältnisse.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Zum Geschäftsführer ist bestellt:

 

Herr Jörg Schwarz, Wilkau-Haßlau

 

Herr Silvio Wolfrum, Lichtentanne

 

Zwickau, 24.02.2014

Jörg Schwarz

Silvio Wolfrum

Entwicklung des Anlagevermögens 2012

Anschaffungs- und Herstellungskosten
01.01.2012 Zugänge Abgänge 30.12.2012
EUR EUR EUH EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände        
1. Konzessionen 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Software 1.288,88 0,00 0,00 1.289,88
  0,00 0,00 0,00 1.288,88
II. Sachanlagen        
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.083,17 0,00 0,00 - 7.083,17
  7.083,17 0,00 0,00 8.372,05
Kumulierte Abschreibungen
01.01.2012 Zugänge Abgänge 30.12.2012
EUR EUR EUR EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände        
1. Konzessionen 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Software 324,88 324,00 0,00 648,88
  324,88 324,00 0,00 648,88
II. Sachanlagen        
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.837,17 1.512,00 0,00 3.349,17
  2.162,05 1.836,00 0,00 3.998,05
Buchwerte
30.12.2012 31.12.2011
EUR EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände    
1. Konzessionen 0,00 0,00
2. Software 640,00 964,00
  640,00 964,00
II. Sachanlagen    
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.734,00 5.246,00
  4.374,00 8.210,00

Rechtliche Verhältnisse

1. Gesellschaftliche Grundlagen

Handelsregister

Die Gesellschaft ist im Handelsregister beim Amtsgericht Chemnitz unter der Nummer HRB 26275 eingetragen. Ein aktueller Handelsregisterauszug liegt vor.

Gesellschaftsvertrag

Es gilt der Gesellschaftsvertrag vom 13.12.2010

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Vermittlung , Entwicklung, Bereitstellung und Vermarktung von Dienstleistungen und Produkten in den Bereichen Informations- und Telekommunikationstechnik,

Geschäftsjahr

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr

Stammkapital

Das voll eingezahlte Stammkapital beträgt EUR 50.000,-

Gesellschafter sind Herr Jörg Schwarz, Silvio Wolfrum, Wasilisa Schwarz und Metin Acinan

Geschäftsführung und Vertretung

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt dieser die Gesellschaft alleine. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wir die Gesellschaft entweder durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer mit einem Prokuristen vertreten. Die Geschäftsführung setzt sich wie folgt zusammen:

 

Herr Jörg Schwarz, Wilkau- Haßlau

Herr Silvio Wolfrum, Lichtentanne

Prokuren sind nicht erteilt.

2. Wirtschaftliche Verhältnisse

Wesentliche Verträge Die Gesellschaft betreibt ihr Unternehmen in gemieteten Geschäftsräumen

3. Steuerliche Verhältnisse

Allgemeines

Die Gesellschaft wird beim Finanzamt Zwickau unter der Steuernummer 227/116/01582 geführt.

Außenprüfung

Umsatsteuer-Sonderprüfung

Weitergehende Erläuterung und Aufgliederung des Jahreabschlusses

Bilanz

Aktiva

A. Anlagevermögen

Die nachfolgenden Erläuterungen basieren auf den Nettobuchwerten des Anlagevermögens. Der Anlagenspiegel in Anlage 3 zeigt die Bruttoentwicklung.

Die Zugänge werden mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten aktiviert, die auch die zugehörenden Nebenkosten umfassen.

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Konzessionen

EUR
1.1.2012 0,00
Abschreibungen 0,00
31.12.2012 0,00

2. Software

EUR
1.1.2012 964,00
Zugänge 0,00
Abschreibungen -324,00
31.12.2012 640,00

II. Sachanlagen

EUR
1.1.2012 5.246,00
Zugänge 0,00
Abschreibungen -1.512,00
31.12.2012 3.734,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

31.12.2012 31.12.2011
EUR EUR
0,00 0,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

31.12.2012 31.12.2011
EUR EUR
Forderungen 82,74 0,00
  82,74 0,00

2. Sonstige Vermögensgegenstände

31.12.2012 31.12.2011
EUR EUR
Mietkautionen 1.103,96 1.101,93
Kaution 1.040,20 1.040,00
Provisionsforderungen 133.331,17 7.199,50
übrige 1.644,59 654,13
  137.119,92 9.995,56

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

31.12.2012 31.12.2011
EUR EUR
Kassenbestand 0,00 0,00
Guthaben bei Kreditinstituten 23.766,09 10.339,80
  23.766,09 10.339,80

C. Rechnungsabgrenzungsposten

31.12.2012 31.12.2011
EUR EUR
Sonstige 28.829,97 29.733,82

Passiva

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

Auf unsere Erläuterung in Anlage 4 wird verwiesen.

31.12.2012 31.12.2011
EUR EUR
Stammkapital 50.000,00 50.000,00

II. Verlustvortrag

31.12.2012 31.12.2011
EUR EUR
Jahresfehlbertrag 2011 -276.490,43 0,00
  -276.490,43 0,00

III. Jahresüberschuss

31.12.2012 31.12.2011
EUR EUR
344.577,54 -276.490,43

B. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen

1.1.2012 Verbrauch Auflösung Zuführung 31.12.2012
EUR EUR EUR EUR EUR
Körperschaftsteuer          
  0,00 0,00 0,00 14.973,00 14.973,00
Solidaritätszuschlag          
  0,00 0,00 0,00 823,00 823,00
Gewerbesteuer          
  0,00 0,00 0,00 15.718,00 15.718,00
  0,00 0,00 0,00 31.514,00 31.514,00

2. Sonstige Rückstellungen

1.1.2012 Verbrauch Auflösung Zuführung 31.12.2012
EUR EUR EUR EUR EUR
Personalbereich          
Urlaubsrückstellungen 4.500,00 1.500,00 0,00 0,00 3.000,00
  4.500,00 1.500,00 0,00 0,00 3.000,00
Andere Bereiche          
Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung 3.600,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00
Rückstellung Buchführung 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
  4.600,00 4.600,00 0,00 0,00 0,00
  9.100,00 6.100,00 0,00 0,00 3.000,00

Personalbereich

Die Rückstellung für Urlaubsansprüche ist für am Bilanzstichtag noch nicht genommenen Urlaub der Angestellten gebildet. Sie beinhaltet neben den Aufwendungen für Gehälter auch die anteiligen sozialen Aufwendungen.

C. Verbindlichkeiten

Die Zusammenstellung der Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten befindet sich im Anhang (Anlage 3).

1. Verbindlichkeiten gegenüber Darlehengeber

31.12.2012 31.12.2011
EUR EUR
0,00 0,00

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

31.12.2012 31.12.2011
EUR EUR
993,86 3.631,98

3. Sonstige Verbindlichkeiten

31.12.2012 31.12.2011
EUR EUR
Aus Steuern    
Lohn- und Kirchensteuer 4.336,36 3.357,71
Umsatzsteuer 24.908,07 43.084,77
  29.244,43 46.442,48
Im Rahmen der sozialen Sicherheit    
Verbindlichkeiten soziale Sicherheit 90 0,00
  0,00 0,00
Übrige    
Erhaltene Anzahlungen 0,00 222.268,88
sonstige 11.333,32 1.326,27
  11.333,32 223.595,15
  40.577,75 270.037,63

Gewinn und Verlustrechnung

2012 2011
EUR EUR
1. Umsatzerlöse    
Erlöse 334,06 0,00
Provisionen 658.454,66 0,00
Erlöse aus VKZ 0,00 6.050,00
  658.788,72 6.050,00
Erlösschmälerungen    
Kundenskonti, -boni und -rabatte 0,00 0
  658.788,72 6.050,00
2. Sonstige betriebliche Erträge    
Schadenersatz 365,51 0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 1.500,00 0,00
Übrige 16.277,28 12.657,58
  18.142,79 12.657,58
3. Materialaufwand    
  855,26 0,00
4. Personalaufwand    
a) Löhne und Gehälter    
Gehälter 195.840,63 191.583,87
Gratifikationen 1.650,00 5.000,00
Fahrtkostenerstattung 19.369,92 14.605,56
  216.860,55 211.189,43
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung    
Soziale Abgaben    
- Gesetzlicher Sozialaufwand 19.149,81 19.306,34
-Berufsgenossenschaft 192,53 181,36
  19.342,34 19.487,70
Aufwendungen für Altersversorgung 0,00 0,00
  19.342,34 19.487,70
  236.202,89 230.677,13
5. Abschreibungen auf immaterielle    
Vermögensgegenstände und Sachanlagen    
Immaterielle Vermögensgegenstände    
- Planmäßige Abschreibungen 324,00 324,88
Sachanlagen    
- Planmäßige Abschreibungen 1.512,00 1.419,94
- Geringwertige Anlagegüter 0,00 417,23
  1.836,00 2.162,05
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen    
Instandhaltungsaufwand 800 803,80
Raumkosten 10.684,23 9.781,16
Verwaltungsaufwand 11.691,38 16.192,08
Vertriebskosten 24,93 406,10
Übrige Betriebsaufwendungen 38.901,51 34.530,82
  61.302,05 61.713,96
Instandhaltungsaufwand    
  0,00 803,80
Wartungskosten Hard- und Software    
  0,00 803,80
Raumkosten    
Mieten 6.600,00 6.050,00
Nebenkosten des Geldverkehrs 2.756,56 2.309,87
Energiekosten 584,39 614,43
Übrige 743,28 806,86
  10.684,23 9.781,16
Verwaltungsaufwand    
Gebühren, Beiträge, Abgaben 778,86 1.051,56
Post-und Telefonkosten 5.434,96 4.514,78
Betriebliche Versicherungen 471,22 471,22
Rechts- und Beratungskosten 0,00 574,25
Buchführungskosten 1.000,00 1.000,00
Abschluß- und Prüfungskosten 3.600,00 3.600,00
Nebenkosten des Geldverkehrs 129,87 143,64
Fortbildungskosten Mitarbeiter 0,00 250,00
Allgemeine Verwaltungskosten 276,47 1.248,72
Übrige 0,00 3.337,91
  11.691,38 16.192,08
Vertriebskosten    
Werbekosten 0,00 406,10
Verkaufsprovision 24,93 0,00
  24,93 406,10
Übrige Betriebsaufwendungen    
Kfz-Kosten 34.917,49 26.099,00
Bewirtungskosten 498,13 241,14
Reisekosten Arbeitnehmer 1.860,47 8.190,68
Reisekosten Kunden 193,27 0,00
Übrige 1.432,15 0,00
  38.901,51 34.530,82
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge    
sonstige Zinserträge 2,95 2,62
  2,95 2,62
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen    
Zinsen kurzfristige Verbindlichkeiten 0,00 0,80
Übrige Zinsaufwendungen 0,00 0,00
  0,00 0,80
9. Ergebnis der gewöhnlichen    
Geschäftstätigkeit 376.738,26 -275.843,74
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag    
- Gewerbesteuer Berichtsjahr 15.718,00 0,00
- Körperschaftsteuer Berichtsjahr 14.973,69 0,66
- Solidaritätszuschlag Berichtsjahr 823,03 0,03
  31.514,72 0,69
11. Sonstige Steuern    
KFZ Steuer 646,00 646,00
  646,00 646,00
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 344.577,54 -276.490,43

Nachrichten & Medien

Insolvenzbekanntmachungen

Aktuelle Insolvenzverfahren

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