TECTURA GmbHLiquidiert

22607 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 75402
Vorher
Cosmo Consult Informationstechnologie Management GmbH
Eingetragen
5.5.2000
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und SoftwareBeteiligungsgesellschaften
Gegenstand
(1) Erstellung von Software, EDV-Beratung und -Schulung, der Vertrieb von Hardware und Software. (2) Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die geeignet sind, dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen, soweit hierzu keine behördlichen Genehmigungen erforderlich sind oder soweit solche vorliegen.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

TECTURA GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva

  31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Anlagevermögen 46.054,42 34.785,45
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 872,00
II. Sachanlagen 45.903,42 33.763,45
III. Finanzanlagen 150,00 150,00
B. Umlaufvermögen 874.668,16 1.045.055,64
I. Vorräte 45.763,57 28.006,51
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 696.070,35 923.062,68
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 25.116,51 24.928,07
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 132.834,24 93.986,45
Bilanzsumme, Summe Aktiva 920.722,58 1.079.841,09

Passiva

   
  31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 510.870,50 360.159,95
I. gezeichnetes Kapital 100.000,00 100.000,00
II. Gewinnrücklagen 410.870,50 0,00
III. Bilanzgewinn / Bilanzverlust 0,00 260.159,95
davon Gewinnvortrag 20.159,95 2.663,37
B. Rückstellungen 156.325,47 135.722,10
C. Verbindlichkeiten 129.769,22 583.854,31
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 129.769,22 583.854,31
D. Rechnungsabgrenzungsposten 123.757,39 104,73
Bilanzsumme, Summe Passiva 920.722,58 1.079.841,09

Anhang

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) unter Beachtung der Vorschriften des GmbH-Gesetzes (GmbHG) unter Berücksichtigung der vollständigen Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Anlagevermögen wurde mit den Anschaffungskosten unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer bewertet. Die Nutzungsdauer beträgt zwischen 3 und 10 Jahre. Geringwertige Wirtschaftgüter des Anlagevermögens wurden bis zum Jahr 2007 im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben sowie als Anlagenabgang ausgewiesen. Seit dem Jahr 2008 werden Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungs-/Herstellungskosten zwischen 150,01 Euro und 1.000,00 Euro über eine Laufzeit von 5 Jahren linear abgeschrieben.

Die Bewertung der Gegenstände des Vorratsvermögens erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nominalwert angesetzt worden. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko wurde durch eine angemessene Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

Der Ausweis der Guthaben bei den Kreditinstituten und der Kassenbestände erfolgte zum Nominalwert.

Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie werden entsprechend des voraussichtlichen Aufwandes zur Erfüllung der Verpflichtung angesetzt.

Verbindlichkeiten werden zu ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

3. Erläuterungen zur Bilanz

In den Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen sind Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 201.429,81 Euro (im Vorjahr 158.562,87 Euro) enthalten. Davon entfallen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Gesellschaftern 0,00 Euro (im Vorjahr 15.050,69 Euro).

In den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 20.808,30 Euro (im Vorjahr 89.480,44 Euro) enthalten. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundenen Unternehmen betragen 44.548,47 Euro (im Vorjahr 236.912,33 Euro). Davon entfallen auf Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Gesellschaftern 20.808,30 Euro (im Vorjahr 9.002,44 Euro).

4. Sonstige Angaben

Zum Geschäftsführer der Gesellschaft war Herr Bjørn Uerkvitz, Hamburg, bestellt. Der Geschäftsführer hat Einzelvertretungsbefugnis und ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

 

Hamburg, 30.06.2009

Bjørn Uerkvitz, Geschäftsführer

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