CHAI GmbHLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Düsseldorf HRB 50520
Vorher
12° GmbH
Eingetragen
24.9.2004
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Wein, Sekt und SpirituosenGroßhandel mit GetränkenEinzelhandel mit Getränken
Gegenstand
Der Vertrieb von Wein und das Betreiben von einer oder mehreren Weinbars in Deutschland. In den Weinbars soll Wein und kleinere Speisen verköstigt werden können.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

CHAI GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Bilanz

Aktiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Anlagevermögen 9.674,00 11.858,00
I. Sachanlagen 9.674,00 11.858,00
B. Umlaufvermögen 74.549,37 111.102,47
I. Vorräte 32.628,30 28.422,62
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 41.487,32 33.735,74
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 433,75 48.944,11
C. Rechnungsabgrenzungsposten 834,17 0,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 57.171,70 44.121,78
Bilanzsumme, Summe Aktiva 142.229,24 167.082,25

Passiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 69.121,78 35.739,69
III. Jahresfehlbetrag 13.049,92 33.382,09
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 57.171,70 44.121,78
B. Rückstellungen 3.900,00 1.000,00
C. Verbindlichkeiten 138.329,24 166.082,25
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 66.694,24 75.056,53
Bilanzsumme, Summe Passiva 142.229,24 167.082,25

Anhang



A. Allgemeines
 
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007 wurde nach den handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt.

Für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung haben wir das Gesamtkostenverfahren gewählt.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
 
Die Bewertung der Immateriellen Vermögensgegenstände und der Sachanlagen erfolgt zu den Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen. Die Abschreibungen werden linear unter Beachtung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vorgenommen.

Das strenge Niederstwertprinzip wird beachtet. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennwert angesetzt.

Die Sonstigen Rückstellungen enthalten alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und sind ausreichend bemessen.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbeträgen angesetzt.


C. Erläuterungen zur Bilanz

 
1. Anlagevermögen
 
 Die Entwicklung des Anlagevermögens ist dem Anlageverzeichnis zu entnehmen.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
 
Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

3. Gezeichnetes Kapital

Das zum Nennwert angesetzte Gezeichnete Kapital (Stammkapital) ist zu 100 %  einbezahlt. Es beträgt zum 31. Dezember 2007 EUR 25.000,00

4. Rückstellungen
 
Die sonstigen Rückstellungen beinhalten Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten in Höhe von EUR 1.500,00

5. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitute

Im Geschäftsjahr bestanden keine Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

6.  Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verbindlichkeiten haben in voller Höhe eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

7. Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten haben in voller Höhe eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.


D. Ergänzende Angaben
 
 Geschäftsführer   Herr Lorenz Dudas
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2007 - 31.12.2007

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 71.635,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 3.977,71 EUR.

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 91.025,72 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

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