Stammdaten

Register
Amtsgericht Ulm HRB 722284
Eingetragen
27.5.2008
Branche
Managementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenBeteiligungsgesellschaftenManagementtätigkeiten von Holdinggesellschaften mit überwiegend finanziellem Anteilsbesitz
Gegenstand
die Gründung von und die Beteiligung an anderen Unternehmen im In- und Ausland, die Erbringung von Dienstleistungen aller Art gegenüber Beteiligungsunternehmen und anderen Unternehmen sowie die Verwaltung, Verpachtung und Nutznießung des eigenen Vermögens. Ferner kann die Gesellschaft für andere Unternehmen die Geschäftsführung und Vertretung übernehmen und sie ganz oder teilweise unter einheitlicher Leitung zusammenfassen.

Historie

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Beteiligungen
Beta

NameAnteil
No data available

Konzern- und Jahresabschlüsse

ESCAD AG

Pfullendorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

Aktiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Anlagevermögen 1.814.025,10 1.517.528,90
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 46.478,00 9.180,00
II. Sachanlagen 138.772,00 145.138,00
III. Finanzanlagen 1.628.775,10 1.363.210,90
B. Umlaufvermögen 420.165,28 434.651,07
I. Vorräte 1.048,92 2.176,92
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 266.854,37 237.286,04
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 152.261,99 195.188,11
C. Rechnungsabgrenzungsposten 28.985,78 27.079,22
Summe Aktiva 2.263.176,16 1.979.259,19

Passiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Eigenkapital 1.514.318,13 1.450.060,55
I. gezeichnetes Kapital 325.000,00 325.000,00
II. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 32.940,00 32.940,00
III. Gewinnvortrag 1.092.120,55 972.019,21
IV. Jahresüberschuss 64.257,58 120.101,34
B. Rückstellungen 79.712,59 71.404,23
C. Verbindlichkeiten 668.957,44 457.606,41
D. Passive latente Steuern 188,00 188,00
Summe Passiva 2.263.176,16 1.979.259,19

Anhang

Die ESCAD AG mit Sitz in 88630 Pfullendorf, ESCAD Straße 1, ist unter der Registernummer

HRB 722284 beim Amtsgericht Ulm in das Handelsregister eingetragen.

Entsprechend den Größenmerkmalen des § 267 HGB handelt es sich bei der Gesellschaft um eine kleine Kapitalgesellschaft.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Im Interesse der besseren Klarheit und Übersichtlichkeit werden die nach den gesetzlichen Vorschriften bei den Positionen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung anzubringenden Vermerke ebenso wie die Vermerke, die wahlweise in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang anzubringen sind, insgesamt im Anhang aufgeführt.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen linear entsprechend der voraussichtlichen wirtschaftlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände. Die Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände beträgt zwischen 3 und 33 Jahren. Für bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als 250 Euro aber nicht mehr als 1.000 Euro wurde ein Sammelposten gebildet, der linear über 5 Jahre abgeschrieben wird.

Im Bereich der Vorräte werden die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Finanzanlagen sind zum Nominalwert angesetzt.

Die Forderungen wurden zum Nennbetrag angesetzt. Dem allgemeinen Kreditrisiko wird durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1% Rechnung getragen.

Liquide Mittel werden mit dem Nennbetrag angesetzt.

In den Rechnungsabgrenzungsposten sind Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, enthalten.

Die Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzins abgezinst.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Zur Entwicklung des Anlagevermögens wird auf das Anlagengitter verwiesen.

Das Umlaufvermögen beinhaltet keine Forderung mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr. Gegenüber verbundenen Unternehmen sind Forderungen in Höhe von EUR 234.878,11 (im Vorjahr EUR 191.256,96) ausgewiesen. Diese resultieren in voller Höhe aus Lieferungen und Leistungen.

Die Verbindlichkeiten gliedern sich bezüglich ihrer Restlaufzeit wie folgt:


Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag
31.12.2018
EUR
Restlaufzeit
bis 1 Jahr
EUR
Restlaufzeit
1 bis 5 Jahre
EUR
Restlaufzeit
über 5 Jahre
EUR
gegenüber Kreditinstituten
davon gesichert
600.000,00
600.000,00
600.000,00 0,00 0,00
aus Lieferungen und Leistungen
davon gesichert

17.759,28
0,00

17.759,28

0,00

0,00
gegenüber verbundenen Unternehmen
davon gesichert

2.465,90
0,00

2.465,90

0,00

0,00
sonstige
davon gesichert
48.732,26
0,00
48.732,26 0,00 0,00
insgesamt 668.957,44 668.957,44 0,00 0,00

Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag
31.12.2017
EUR
Restlaufzeit
bis 1 Jahr
EUR
Restlaufzeit
1 bis 5 Jahre
EUR
Restlaufzeit
über 5 Jahre
EUR
gegenüber Kreditinstituten
davon gesichert
375.000,00
375.000,00
375.000,00 0,00 0,00
aus Lieferungen und Leistungen
davon gesichert

30.024,68
0,00

30.024,68

0,00

0,00
gegenüber verbundenen Unternehmen
davon gesichert

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
sonstige
davon gesichert
52.581,73
0,00
52.581,73 0,00 0,00
insgesamt 457.606,41 457.606,41 0,00 0,00

Bei den Sicherheiten für die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten handelt es sich um eine Globalzession.

In den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen i.H.v. von 2.465,90 (im Vorjahr EUR 0,00) enthalten.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Steuern in i.H.v. EUR 34.276,95 (im Vorjahr EUR 35.194,17) und Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit i.H.v. EUR 0,00 (im Vorjahr EUR 293,29) enthalten, jeweils mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen die üblichen Eigentumsvorbe-halte.

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB aus

a) Verbindlichkeiten aus der Begebung und Übertragung von Wechsel

b) Bürgschaften

c) Wechsel- und Scheckbürgschaften

d) Gewährleistungsverträgen

e) Haftungsverhältnissen aus der Bestellung von Sicherheiten

für fremde Verbindlichkeiten

bestehen in folgendem Umfang:

Mitverpflichtung aus dem Hausbank-Rahmenkreditvertrag in Höhe vom 6.000.000,00 Euro zwischen der ESCAD Gruppe (hier: ESCAD AG, ESCAD Engineering GmbH, ESCAD Automation GmbH, ESCAD Energy GmbH und ESCAD Design GmbH) und der Baden-Württembergischen Bank und Sparkasse Bodensee. Es wurden hierin als Sicherheiten Globalzessionen der ESCAD Gruppe mit Ausnahme der ESCAD Design GmbH gewährt.

D. Sonstige Angaben

Das voll eingezahlte bzw. eingebrachte gezeichnete Kapital beträgt € 325.000,00. Die Ausgabe der Aktien erfolgte zu einem Betrag von € 1,00 je Aktie in Form von auf den Inhaber lautenden Stamm-aktien ohne Nennbetrag.

Als sonstige finanzielle Verpflichtungen, soweit diese nicht in der Bilanz ausgewiesen sind, bestehen:

Verpflichtungen aus abgeschlossenen Leasingverträgen für KFZ sowie weiteren Wirtschafts-gütern in Höhe der verbleibenden monatlichen Ratenzahlungen der vertraglichen Laufzeit mit insgesamt netto EUR 206.279,98.

Verpflichtungen aus der Anmietung von Geschäftsräumen in Höhe von netto EUR 223.928,76 p.a..

Durchschnittlich waren 27 Mitarbeiter beschäftigt.

Pfullendorf, den 13.06.2019

gez.

Reiner Hafen

Rudolf Rauch

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 6.9.2019.

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