Stammdaten

Register
Amtsgericht Landshut HRB 8818
Eingetragen
16.12.2005
Branche
Herstellung von elektronischen Bauelementen a. n. g.Herstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen GerätenHerstellung von bestückten Leiterplatten
Gegenstand
sowohl die Planung, die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von optoelektronischen Komponenten als auch die Beratung, das Training und ähnlicher Service in diesem Geschäftsfeld

Historie

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Management

NameRolle
Markus Zeiler
seit 27.2.2012
Prokura
Alexey Dr. Kovsh
seit 27.2.2012
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

0.00% identifiziert50.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
OptoGaN OyFIN
50.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
OptoGaN Oy
Finland
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

OptoGaN GmbH

Dortmund

Jahresabschluss zum 31.12.2009

Bilanz

AKTIVA    
  31.12.2009 31.12.2008
  T€
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 12.480,00 12
B. Anlagevermögen    
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 22,00 1
II. Sachanlagen 44.689,00 38
C. Umlaufvermögen    
I. Vorräte 61.555,23 118
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 164.463,91 132
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 338.037,69 109
D. Rechnungsabgrenzungsposten 11.349,96 1
E. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 6.831.470,30 4.045
  7.464.068,09 4.457

PASSIVA

   
  31.12.2009 31.12.2008
  T€
A. Eigenkapital    
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25
II. Kapitalrücklage 65.000,00 65
III. Verlustvortrag -4.134.707,02 -1.974
IV. Jahresfehlbetrag -2.786.763,28 -2.161
nicht gedeckter Fehlbetrag 6.831.470,30 4.045
buchmäßiges Eigenkapital 0,00 0
B. Rückstellungen 47.332,00 43
C. Verbindlichkeiten 7.416.736,09 4.414
  7.464.068,09 4.457

Anhang

I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 wurde nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches und den Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die OptoGaN GmbH ist zum 31. Dezember 2009 eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.v. § 267 Abs. 1 HGB.

II. ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

1. Anlagevermögen

Die Gegenstände des Anlagevermögens wurden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfasst und entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Wert von 150 € werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben; ihr sofortiger Abgang wird unterstellt. Für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter, deren Wert 150 € aber nicht 1.000 € übersteigt, wird entsprechend den steuerrechtlichen Vorschriften ein Sammelposten gebildet, der über einen Zeitraum von fünf Jahren abgeschrieben wird.

2. Vorräte

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden mit den Anschaffungskosten bewertet. Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lager­dauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren beizulegenden Werten ergeben, sind durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.

3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nomi­nalwert angesetzt. Die Bildung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen war zum Bilanzstichtag nicht erforderlich.

4. Liquide Mittel, Rechnungsabgrenzungsposten und Eigenkapital Die liquiden Mittel, die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten und die Posten des Eigenkapitals wurden zum Nominalwert bilanziert.

5. Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Sie wurden so bemessen, dass sie allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen Rechnung tragen.

6. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

III. ANGABEN ZUR BILANZ

1. Ausstehende Einlage

Das Stammkapital in Höhe von 25.000,00 € wurde in Höhe von 12.520,00 € eingezahlt; somit steht noch eine Einlage in Höhe von 12.480,00 € aus.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlauf­zeit von mehr als einem Jahr bestanden am Bilanzstichtag nicht.

3. Kapitalrücklage

Im Jahr 2005 wurde zur Stärkung des Eigenkapitals und zur Vermeidung eines nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages der Betrag von 65 T€ von der OptoGaN Oy in die Kapitalrücklage eingestellt.

4. Verbindlichkeiten

In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 7.123.764,24 € (Vorjahr 4.143 T€) enthalten. Die Verbindlichkeiten haben insgesamt eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

IV. SONSTIGE ANGABEN

1. Überschuldung

Der Jahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr 2009 beläuft sich auf 2.787 T€. Zum 31. Dezember 2009 ergibt sich insgesamt ein negatives Kapital in Höhe von 6.831 T€.

Die Gesellschaft ist bilanziell überschuldet. Die Überschuldung entfällt jedoch, wenn die einschlägigen Bewertungsregeln im Überschuldungsstatus angewandt werden. Die Überschuldung wird beseitigt durch die Rangrücktrittserklärungen der OptoGaN Oy über die gegebenen Darlehen inklusive Zinsen in Höhe von insgesamt 7.124 T€.

2. Geschäftsführung und Vertretung

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2009 Herr Dipl.-Kfm. Bernd Meyer, Dortmund.

Der Geschäftsführer war von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

3. Konzernabschluss

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der OOO OptoGaN, Russland (für den größten Kreis von Unternehmen), und in den Konzernabschluss der OptoGaN Oy, Finnland (für den kleinsten Kreis von Unternehmen), einbezogen.

 

Dortmund, den 3. März 2010

gez. Dipl.-Ing. Hans-Peter Ehweiner

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