Ligna GmbH HolzbauLiquidiert

68519 Viernheim, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Darmstadt HRB 40743
Eingetragen
5.6.1992
Branche
Zimmerei und IngenieurholzbauGroßhandel mit Roh- und SchnittholzBearbeitung und Veredlung von Holz
Gegenstand
Ist der Betrieb einer Zimmerei, Holzbau, Gerüstbau, Isofloc Fachbetrieb und Baustoffhandel.

Historie

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Management

NameRolle
Uwe Recker
seit 24.1.2025
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Ligna GmbH

Viernheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 826,00 1.015,00
I. Sachanlagen 826,00 1.015,00
B. Umlaufvermögen 73.534,48 29.876,59
I. Vorräte 62.717,00 18.611,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.800,60 4.904,55
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 7.016,88 6.361,04
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.244,45 423,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 2.268,71 18.580,32
Bilanzsumme, Summe Aktiva 77.873,64 49.894,91

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 26.075,89 26.075,89
II. Verlustvortrag 44.656,21 42.215,87
III. Jahresüberschuss 16.311,61 -2.440,34
IV. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 2.268,71 18.580,32
B. Rückstellungen 5.682,00 5.682,00
C. Verbindlichkeiten 72.191,64 44.212,91
Bilanzsumme, Summe Passiva 77.873,64 49.894,91

Anhang

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Durch die erstmalige Anwendung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) haben sich bei der Gesellschaft keine Veränderungen bei den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ergeben. Die Bilanzdarstellung wird nicht durchbrochen. Vorjahreszahlen waren in diesem Zusammenhang nicht anzupassen.

Auf Grund des Fortführungswahlrechtes durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes wurden bei den geringwertigen Wirtschaftsgütern die steuerrechtlich zulässigen Abschreibungen beibehalten, die GWG-Poolabschreibung über 5 Jahre wird linear bis 2013 weitergeführt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten bewertet. Diese umfassen neben den Material- und den Fertigungseinzelkosten auch angemessene Teile der Material- und Fertigungsgemeinkosten sowie den anteiligen Werteverzehr des Anlagevermögens.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt

Umlaufvermögen

Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung ergab sich ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag. Die bilanzielle Überschuldung wurde aber durch positive Fortführungsprognose sowie durch bestehende Rangrücktrittserklärung für Gesellschafterdarlehen und -verbindlichkeiten abgewandt. Deshalb erfolgten die Wertansätze auch weiterhin nach den Vorschriften des 252 (1) HGB.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Bis 1 Jahr 1 bis 5 Jahre Über 5 Jahre Gesamt
EUR EUR EUR EUR
 57.650,39 0,00 0,00  57.650,39
* davon aus Steuern 7.682,66 €
* davon gegen Gesellschafter 14.449,63 €
Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei

Herrn Uwe Recker und Herrn Ulrich Peter Fohr.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 29.12.2011.

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