Stammdaten

Register
Amtsgericht Walsrode HRB 120561
Eingetragen
23.8.2006
Branche
BeteiligungsgesellschaftenEntwicklung und Programmierung von AnwendungssoftwareErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist die Erstellung von elektronischen Datenverarbeitungsprogrammen (Softwareprogrammierung) Beratung, Planung, Organisation und Vertrieb dieser Programme sowie aller damit zusammenhängenden Nebenleistungen und Geschäfte ähnlicher Art. Die Gesellschaft kann Geschäfte jeder Art abschließen, welche der Erreichung dieses Gesellschaftszweckes unmittelbar oder mittelbar dienen. Sie kann insbesondere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art erwerben, sich an solchen in beliebiger Form beteiligen und Geschäftsführungsaufgaben übernehmen. Sie ist berechtigt, Niederlassungen im Inund Ausland zu errichten.

Historie

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Management

NameRolle
Alfred Ehrecke
seit 22.9.2009
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Alfred Ehrecke
Herbergstraße 14 b, 28832 Achim
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Dialog Software GmbH

Achim/Bremen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

AKTIVA

  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen        
I. Immaterielle Vermögensgegenstände        
II. Sachanlagen   0,51   0,51
III. Finanzanlagen        
B. Umlaufvermögen        
I. Vorräte        
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände       457,95
III. Wertpapiere        
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   2.104,41    
C. Rechnungsabgrenzungsposten        
Summe Aktiva   2.104,92   458,46

Passiva

       
  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital        
I. Gezeichnetes Kapital   25.000,00   25.000,00
II. Kapitalrücklage        
III. Gewinnrücklagen        
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag   -23.076,73   -49.381,17
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   1.923,27   -24.381,17
B. Rückstellungen        
C. Verbindlichkeiten        
1. gegenüber Kreditinstituten       19.619,88
2. aus Lieferungen und Leistungen       1.329,56
3. sonstige Verbindlichkeiten   181,65   3.890,19
- davon aus Steuern   181,65   580,61
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit       0,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten        
Summe Passiva   2.104,92   458,46

Anhang

I. Angaben zur Form und Darstellung der Rechnungslegung

Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und den ergänzenden Bestimmungen des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Das am 29. Mai 2009 in Kraft getretene Gesetz zur Modernisierung des Bilanzrechts (BilMoG) wurde in Bezug auf Ansatz- und Bewertungsvorschriften auf den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2012 angewendet.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind gemäß §§ 266 und 275 HGB aufgestellt. Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung haben wir das Gesamtkostenverfahren gewählt. Die Erträge und Aufwendungen betreffen die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2012. Die Beträge zum 31.12.11 wurden unverändert vorgetragen.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet worden. Die Abschreibungen wurden nach Maßgabe der steuerlichen Vorschriften auf der Grundlage der AfA-Tabellen der Bundesfinanzverwaltung linear vorgenommen.

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nennwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt worden.

Sonstige Rückstellungen sind nicht gebildet worden.

Die Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Latente Steuern sind im Jahresabschluss nicht enthalten.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Für die Verbindlichkeiten bleiben folgende Restlaufzeiten

  Gesamt
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0,00 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 181,65 181,65

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse betreffen Erlöse aus Dienstleistungen.

Der Materialaufwand betrifft den Wareneingang.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen Beratungskosten, Mieten, Reisekosten, Telefon sowie Betriebsbedarf.

Die Zinsen wurden für Kontokorrentkredite gezahlt.

V. Sonstige Angaben

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Bilanzverlust in Höhe von 23.076,73 € auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Achim, 12. Februar 2013

 

Achim, den 07. Januar 2014

gez. Ehrecke

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 12.02.2013

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