Stammdaten

Register
Amtsgericht Walsrode HRB 209775
Vorher
HALALI & CO. GmbHHALALI & Co. GmbH
Eingetragen
19.5.2010
Branche
Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenJagd, Fallenstellerei und damit verbundene TätigkeitenVermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Gegenstand
Betrieb eines Online-Versandunternehmens für hochwertige Jagdaccessoires; Betrieb einer Natur- und Jagdschule, Durchführung des Jagdbetriebs auf gepachteten Flächen sowie Vertrieb von Jagderzeugnissen; Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Rechten und Beteiligungen an Unternehmen im eigenen Namen auf eigene Rechnung und nicht für Dritte im Inund Ausland sowie Verwaltung eigenen Vermögens; Erwerb und Veräußerung beweglicher Vermögensgegenstände jeglicher Art; kaufmännische und technische Beratung von Unternehmen, Entwicklung, Erwerb, Verkauf, Verwaltung und Beratung von Immobilienprojekten, jeweils unter Ausschluß genehmigunspflichtiger Tätigkeiten und Veranstaltung von Seminaren, Verfassen von Schriften und Büchern

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
Alexander Prinz von Schönburg-Hartenstein
70.00%
Clara Prinzessin von Schönburg-Hartenstein
30.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Alexander Prinz von Schönburg-Hartenstein
08118 Hartenstein
17.500 €
70.00%
Clara Prinzessin von Schönburg-Hartenstein
08118 Hartenstein 10115 Berlin
7.500 €
30.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

HALALI & Co. GmbH

Hartenstein

(vormals: Wandlitz)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände


2.952,00


4.724,00

II. Sachanlagen

6.520,00

2.470,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte


18.537,00


12.272,08

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände


3.615,68


800,35

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks


8.523,08


24.236,13

C. Rechnungsabgrenzungsposten

2.577,21


3.734,14

D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

36.505,55

20.530,87

Summe Aktiva

79.230,52


68.767,57



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00


25.000,00

II. Nicht eingeforderte ausstehende Einlage

0,00

-12.500,00

III. Verlustvortrag


-33.030,87

0,00

IV. Jahresfehlbetrag

-28.474,68

-33.030,87

V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

36.505,55

20.530,87

B. Rückstellungen


9.174,13

7.890,44

C. Verbindlichkeiten

70.056,39

60.877,13

Summe Passiva

79.230,52

68.767,57

ANHANG

Allgemeine Hinweise

Die angewandten Bilanzierungs‑ und Bewertungsmethoden entsprechen den Vorschrif­ten des deutschen Handelsgesetzbuches (§ 238 bis § 256a; §264 bis § 288 HGB). Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Gesellschaft wurde am 1. April 2010 gegründet, das Geschäftsjahr 2010 ist ein Rumpfgeschäftsjahr.

Grundsatz der Unternehmensfortführung (Going Concern)

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 wurde trotz der vorliegenden bilanziellen Überschuldung nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung aufgestellt. Die Geschäftsführung geht von einer positiven Fortführungsprognose aus. Entsprechend diesem Grundsatz wurden die Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten nach den weiter unten erläuterten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angesetzt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und werden, soweit abnutzbar unter Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vorräte werden zu Anschaffungskosten bzw. mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bzw. mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Als Rechnungsabgrenzungsposten werden auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen werden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünf­tiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um alle zum Bilanzstichtag drohenden Verluste und ungewissen Verbindlichkeiten zu erfüllen (Erfüllungsbetrag).

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Angaben

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten ergeben sich wie folgt:

bis

1 Jahr

TEUR

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

7

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

17

Sonstige Verbindlichkeiten

17

41

1 bis 5

Jahre

TEUR

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Sonstige Verbindlichkeiten

16

16

> 5

Jahre

TEUR

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Sonstige Verbindlichkeiten

12

12

Sonstige Angaben

Als Geschäftsführer der Gesellschaft waren im Berichtsjahr 2011 Herr Jens Jürgen Jacobi und Herr Alexander von Schönburg-Hartenstein bestellt.

 

Berlin, 13. Februar 2013

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 18.03.2013

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