Regio Software GmbHLiquidiert

Altenberger Platz 5, 01277 Dresden, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Dresden HRB 28837
Eingetragen
26.4.2010
Branche
Datenverarbeitung, Hosting und damit verbundene Tätigkeiten a. n. g.Bereitstellung von DatenverarbeitungsdienstenBetrieb von Datenverarbeitungseinrichtungen für Dritte
Gegenstand
Datenbe- und -verarbeitung, einschließlich Erstellung und Pflege von Datenbanken

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer
Kay Pelzer
seit 26.4.2010
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Regio Software GmbH

Dresden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 33.435,00 43.624,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 29.991,00 37.767,00
II. Sachanlagen 3.444,00 5.857,00
B. Umlaufvermögen 80.270,44 34.745,73
I. Vorräte 0,00 12.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 71.678,17 3.095,46
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 8.592,27 19.650,27
Bilanzsumme, Summe Aktiva 113.705,44 78.369,73

Passiva

   
  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 35.344,95 27.866,78
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -6.250,00 -12.500,00
2. eingefordertes Kapital 18.750,00 12.500,00
II. Gewinnvortrag 15.366,78 13.094,56
III. Jahresüberschuss 1.228,17 2.272,22
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen 21.600,00 28.800,00
C. Rückstellungen 12.607,62 10.113,74
D. Verbindlichkeiten 44.152,87 11.589,21
Bilanzsumme, Summe Passiva 113.705,44 78.369,73

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne der §§ 264, 267 Abs. 1 HGB auf.

Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Von der Gliederung der Bilanz wird gegenüber dem Vorjahr nicht abgewichen. Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind mit dem Vorjahr vergleichbar.

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich, unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewandten Gliederrungs- und Bewertungsgrundsätze, nach den für mittelgroße Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Die Gliederung der Bilanz ist gemäß § 265 Abs. 5 HGB um folgende Posten erweitert worden:

- Forderungen gegen nahestehende Unternehmen,

- Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Unternehmen und

- Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern.

Der Anhang wurde, unter Berücksichtigung des Wahlrechts nach § 288 Abs. 1 HGB, für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Gemäß § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB wurde auf die Erstellung eines Lageberichts verzichtet.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes vom 25. Mai 2009 (BilMoG) aufgestellt.

Die Bilanzierung der immateriellen Vermögensgegenstände erfolgte zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung nutzungsbedingter planmäßiger Abschreibungen. Bei den immateriellen Vermögensgegenständen erfolgte die Abschreibung linear.

Das Sachanlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und, soweit abnutzbar, unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen bewertet. Bei den Neuzugängen von beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens wurde die Abschreibung linear bzw. degressiv und pro rata temporis vorgenommen.

Sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nominalwert angesetzt.

Guthaben bei Kreditinstituten wurden zu Nennwerten angesetzt (§ 253 Abs. 1 HGB).

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (§ 253 Abs. 1 HGB).

Verbindlichkeitenwurden mit ihren Erfüllungsbeträgen bilanziert, welche den Rückzahlungsbeträgen entsprechen.

III. Angaben zur Bilanz

AKTIVSEITE

Die Darstellung und Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus einer gesonderten Anlage zur Bilanz (Anlagenspiegel).

Die Abschreibungen des Geschäftsjahres ergeben sich ebenfalls aus der Anlage (§ 268 Abs. 2 HGB).

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

PASSIVSEITE

Die Gesellschafter haben beschlossen, den Jahresüberschuss des Vorjahres in Höhe von Euro 2.272,22 auf neue Rechnung vorzutragen.

Der Gesellschafterversammlung wird vorgeschlagen, den Jahresüberschuss des Berichtsjahres in Höhe von Euro 1.228,17 auf neue Rechnung vorzutragen.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB bestanden zum Abschlussstichtag nicht.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen nach § 285 Nr. 3 a HGB:

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen in betriebsgewöhnlichen Umfang.

IV. Sonstige Pflichtangaben

Die Geschäftsführung wurde in 2012 von den Herren

Kay Pelzer, Kaufmann, Dresden

Mario Zeisberg, Kaufmann, Dresden (bis 11.10.2012)

und

Matthias Sperhaken-Grätz, Kaufmann, Dohna (ab 11.12.2012)

wahrgenommen.

Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

 

Dresden

Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Feststellung des Jahresabschlusses:

Datum der Feststellung des Jahresabschlusses 2012: 17.10.2013

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