Stammdaten

Register
Amtsgericht Dortmund HRB 36743
Vorher
TRIDELTA Systemhaus GmbH
Eingetragen
8.8.2005
Branche
Elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren Energieträgern zur VerteilungElektrizitätserzeugung aus nicht erneuerbaren Energieträgern zur VerteilungElektrizitätsverteilung
Gegenstand
Der Betrieb von Energieerzeugungs- und verteilungsanlagen.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

28.33% identifiziert71.68% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
23.96%
B****** P*******+7
4.37%

Ungelöste Beteiligungen (6)

NameAnteil
MOHN StiftungLIE
49.32%
MOHN StiftungLIE
11.81%
TRIDELTA GmbHEigenbeteiligung
6.25%
MOHN StiftungLIE
3.15%
MOHN StiftungLIE
0.75%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
MTD Grundstücksverwaltungs-gesellschaft mbH
Germany
26.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

TRIDELTA Systemhaus GmbH

Hermsdorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2017 bis zum 30.06.2018

Bilanz per 30.06.2018

(mit Vergleich zum 30.06.2017)

AKTIVA

30.06.2018 30.06.2017
A. Anlagevermögen        
I. Immaterielle Vermögensgegenstände        
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 857,20 857,20 1.345,31 1.345,31
II. Sachanlagen        
1. Grundstücke, grundstückgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 0,00   0,00  
2. Technische Anlagen und Maschinen 0,00   0,00  
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 29.048,51   29.345,23  
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 29.048,51 0,00 29.345,23
III. Finanzanlagen        
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00   0,00  
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00
B. Umlaufvermögen        
I. Vorräte        
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00   0,00  
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00   0,00  
3. Fertige Erzeugnisse und Waren 6.398,77   10.106,49  
4. Geleistete Anzahlungen 0,00 6.398,77 0,00 10.106,49
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände        
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 83.521,76   96.562,08  
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 6.120,00   2.168,00  
3. Forderungen gegen Gesellschafter 0,00   0,00  
4. Sonstige Vermögensgegenstände 2.762,99 92.404,75 2.298,40 101.028,48
III. Wertpapiere        
Sonstige Wertpapiere   0,00 0,00 0,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 132.010,77 132.010,77 35.608,64 35.608,64
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.803,20 3.803,20 2.445,60 2.445,60
    264.523,20   179.879,75

Passiva

       
  30.06.2018 30.06.2017
 
A. Eigenkapital        
I. Gezeichnetes Kapital 26.000,00   26.000,00  
II. Kapitalrücklage 38.000,00   23.000,00  
III. Gewinnrücklage 0,00   0,00  
1. Gesetzliche Rücklage 0,00   0,00  
2. Sonderrücklage nach        
§17 Abs.4 DMBilG 0,00   0,00  
IV. Gewinnvortrag 4.875,32   4.875,32  
V. Jahresüberschuss 0,00 68.875,32 0,00 53.875,32
B. Rückstellungen        
1. Rückstellungen für Pensionen und        
ähnliche Verpflichtungen 0,00   0,00  
2. Steuerrückstellungen 0,00   0,00  
3. Sonstige Rückstellungen 33.002,86 33.002,86 17.584,20 17.584,20
C. Verbindlichkeiten        
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00   0,00  
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00   0,00  
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 8.039,41   11.537,24  
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 128.526,23   70.767,56  
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht        
6. Sonstige Verbindlichkeiten 26.079,38 162.645,02 26.115,43 108.420,23
D. Rechnungsabgrenzung, Passiv 0,00 0,00 0,00 0,00
    264.523,20   179.879,75

Gewinn- und Verlustrechnung

(mit Vergleich zum Vorjahr)

30.06.2018 30.06.2017
Umsatzerlöse 1.027.667,91 837.024,50
Erhöhung des Bestandes UE/FE 0,00 0,00
Sonstige betriebliche Erträge 16.095,55 12.601,26
Gesamtleistung 1.043.763,46 849.625,76
Materialaufwand    
- Aufwand für RHB und bezogene Waren 384.240,11 291.959,99
- Aufwand für bezogene Leistungen 12.484,95 12.979,74
Personalaufwand    
- Löhne und Gehälter 359.219,22 307.900,91
- soziale Abgaben 72.914,52 65.001,17
Abschreibungen    
- auf immaterielle Vermögensgegenstände u.    
Sachanlagen 11.955,79 10.630,30
Sonstige betriebliche Aufwendungen 98.031,84 99.126,17
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge 0,00 0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,15
Ergebnis der gewöhnlichen    
Geschäftstätigkeit 104.917,03 62.027,33
Körperschaftssteuer    
Gewerbesteuer    
Sonstige Steuern 552,00 537,31
Außerordentliche Erträge    
Außerordentliche Aufwendungen    
Gewinnabführung an Obergesellschaften 104.365,03 61.490,02
Jahresüberschuss 0,00 0,00

Entwicklung des Anlagevermögens für das Geschäftsjahr 2017/2018

Bruttodarstellung

Anschafffungs- und Herstellkosten
Stand am Zugänge Abgänge Umbuchungen Stand am
01.07.2017 30.06.2018
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 5.381,26 0,00 0,00 0,00 5.381,26
II. Sachanlagen          
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Technische Anlagen und Maschinen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 85.348,97 11.174,96 -20.154,94 0,00 76.368,99
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  85.348,97 11.174,96 -20.154,94 0,00 76.368,99
  90.730,23 11.174,96 -20.154,94 0,00 81.750,25
kumulierte Abschreibungen
Stand am Zugänge Abgänge Umbuchungen Stand am
01.07.2017 30.06.2018
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 4.035,95 488,11 0,00 0,00 4.524,06
II. Sachanlagen          
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Technische Anlagen und Maschinen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 56.003,75 11.467,68 -20.150,94 0,00 47.320,49
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  56.003,75 11.467,68 -20.150,94 0,00 47.320,49
  60.039,70 11.955,79 -20.150,94 0,00 51.844,55
Buchwert
30.06.2018 30.06.2017
EUR EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 857,20 1.345,31
II. Sachanlagen    
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 0,00
2. Technische Anlagen und Maschinen 0,00 0,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 29.048,50 29.345,22
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 0,00
  29.048,50 29.345,22
  29.905,70 30.690,53

Anhang für das Geschäftsjahr vom 01.07.2017 bis 30.06.2018

A. Allgemeine Angaben

1. Generalnorm

Dem Jahresabschluss zum 30. Juni 20178 liegen die Vorschriften des Handelsgesetzbuches über die Rechnungslegung von Kapitalgesellschaften, die ergänzenden Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung sowie die Regelungen des Gesellschaftsvertrages zu Grunde.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Bilanzierungsmethoden

Der Jahresabschluss zum 30. Juni 2018 wurde nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung aufgestellt.

Auf die Rechnungslegung der Gesellschaft finden die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne von § 267 Abs.1 HGB Anwendung.

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Ansatzvorschriften der §§ 246 - 251 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatzvorschriften für Kapitalgesellschaften, §§ 268 - 274a, 276 - 278 HGB aufgestellt.

Gliederung

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den §§ 266 und 275 HGB, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren Anwendung findet.

2. Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der §§ 252 - 256 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Bewertungsvorschriften für Kapitalgesellschaften, §§ 279 - 283 HGB, aufgestellt.

Die Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert übernommen.

Im Einzelnen erfolgte die Bewertung wie folgt:

Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene Software ist zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen (bezogen auf eine Nutzungsdauer von längstens fünf Jahren), angesetzt.

Sachanlagen

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sind mit den Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten abzüglich Skonti bzw. mit den Herstellungskosten bewertet. Die Herstellungskosten enthalten alle steuerlich aktivierungspflichtigen Kostenbestandteile.

Die planmäßigen Abschreibungen erfolgten unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Die Vermögensgegenstände wurden linear pro rata temporis abgeschrieben.

Geringwertige Anlagegegenstände werden im Anlagespiegel nicht gezeigt. Der Posten "Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen" in der Gewinn- und Verlustrechnung enthält allerdings die Vollabschreibung dieser Anlagengegenstände.

Ab 1. Januar 2008 wird für die geringwertigen Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskosten mehr als 150,00 EUR aber nicht mehr als 1.000,00 EUR betragen, ein Sammelposten gebildet, der verteilt über fünf Jahre abgeschrieben wird. Der Abgang wird im Anlagespiegel erst bei tatsächlicher Aussonderung gezeigt.

Umlaufvermögen

Vorräte

Handelswaren sind zu niedrigeren Wiederbeschaffungskosten bewertet. Abwertungen wurden in Abhängigkeit von Gängigkeit und Reichweite sowie zur Einhaltung der verlustfreien Bewertung vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind mit ihrem Nominalwert angesetzt. Für zweifelhafte Forderungen sind Einzelwertberichtigungen vorgenommen worden. Bei den verbleibenden Forderungen ist eine Pauschalwertberichtigung abgesetzt, die dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko Rechnung trägt.

Forderungen gegen verbundene Unternehmen sind mit ihrem Nominalwert angesetzt.

Sonstige Vermögensgegenstände sind mit ihren Nominalwerten angesetzt. Wertberichtigungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert mussten keine vorgenommen werden.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten

Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten sind zum Nennwert bewertet.

Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt 26.000,00 EUR.

Kapitalrücklage

Die Kapitalrücklage in Höhe von 48.000,00 EUR resultiert aus einer sonstigen Zuzahlung des Gesellschafters nach § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB.

Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen wurden in Höhe der voraussichtlichen Verpflichtungen nach dem Grundsatz vernünftiger kaufmännischer Beurteilung dotiert und berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und erkennbaren Risiken.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und sonstige Verbindlichkeiten sind mit den Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

C. Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2016/2017 ist im Anlagespiegel (Anlage zum Anhang) dargestellt.

2. Forderungen sowie sonstige Vermögensgegenstände

2.1 Forderungen gegen verbundene Unternehmen/Gesellschafter

Die Gesamtforderungen betragen 6.120,00 EUR (Vorjahr: 2.168,00 EUR). Es bestehen Forderungen gegenüber

30.06.2018 Vorjahr
EUR EUR
TRIDELTA GmbH 6.120,00 EUR 0,00 EUR

2.2 Restlaufzeiten der Forderungen

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von nicht mehr als ein Jahr.

3. Rückstellungen

Die Rückstellungen in Höhe von 33.002,86 EUR (Vorjahr: 17.584,20 EUR) enthalten:

30.06.2017 Vorjahr
EUR EUR
rückständiger Urlaub 9.498,24 9043,20
noch ausstehende Rechnungen 0,00 34,38
Jahresabschlusskosten 2.050,00 2050,00
Berufsgenossenschaft 218,12 307,62
Rückstellungen andere Aufwendungen 21.236,50 6149,00
  33.002,86 17.584,20

4. Verbindlichkeiten

4.1. Restlaufzeiten

Die Restlaufzeiten ergeben sich aus nachfolgendem Verbindlichkeitenspiegel:

Gesamtbetrag 30.06.2018 bis zu einem Jahr davon mit einer Restlaufzeit von einem bis zu fünf Jahren über fünf Jahre
EUR EUR EUR EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 7.646,08 7.646,08 0,00 0,00
(Vorjahr) (11.537,24) (11.537,24) 0,00 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 128.526,23 128.526,23 0,00 0,00
(Vorjahr) (70.767,56) (70.767,56) (0,00) (0,00)
Sonstige Verbindlichkeiten 26.079,38 26.079,38 0,00 0,00
(Vorjahr) (26.115,43) (26.115,43) 0,00 0,00

4.2 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von 128.526,23 EUR (Vorjahr: 70.767,56 EUR) handelt es sich um Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 24.161,20 EUR sowie der Gewinnabführung in Höhe von 104.365,03 EUR.

D. Sonstige Angaben

1. Haftungsverhältnisse

Es bestehen keine Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB.

2. Mitglieder der Geschäftsführung

Geschäftsführer der Gesellschaft war im Berichtsjahr:

Herr Thomas Hartmann, Kraftsdorf.

3. Gesellschafter

Die Anteile an der TRIDELTA Systemhaus GmbH werden zu 100 % von der Tridelta Dortmund GmbH, Dortmund gehalten.

 

Hermsdorf, 18.09.2018

Thomas Hartmann

Geschäftsführer

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