Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 726501
Eingetragen
9.6.2008
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Dienstleistungen der InformationstechnologieUnternehmensberatung
Gegenstand
Unternehmensberatung, soweit gesetzlich zulässig die Personalvermittlung und die Erbringung von Dienstleistungen jeweils im Informationstechnologie - Bereich im Inund Ausland

Historie

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Management

NameRolle
Jes Caspersen
seit 9.6.2008
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Itech Consult AGCHE
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Itech Consult AG
Switzerland
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

ITech Consult GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz zum 31. Dezember 2011

AKTIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR
EUR EUR
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen 413,00 413,00 619,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 117,75 117,75 4.286,37
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 5.623,33 3.404,43
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 65,00 0,00
Summe AKTIVA 6.219,08 8.309,80

PASSIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR
EUR EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 0,00 520,95
III. Verlustvortrag - 21.524,77 0,00
IV. Jahresfehlbetrag - 3.146,52 - 22.045,72
Summe Eigenkapital 328,71 3.475,23
B. Rückstellungen 900,00 1.030,00 900,00
C. Verbindlichkeiten 3.934,57 4.860,37 3.934,57
Summe PASSIVA 6.219,08 8.309,80

Anhang zur Offenlegung für das Geschäftsjahr 01. Januar 2011 - 31. Dezember 2011

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss und zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt worden. Die Erleichterungen bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurden teilweise in Anspruch genommen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

2.1 Gliederungsgrundsätze

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff HGB aufgestellt.

2.2 Bilanzierungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgren- zungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital sowie die Schulden wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Rückstellungen wurden im Rahmen des § 249 HGB gebildet.

2.3 Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert waren. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

Anlagevermögen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten von 150,01 EUR bis 1.000,00 EUR werden über 5 Jahre gleichmäßig abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Die übrigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert bilanziert.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

2.4 Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Eine von den gesamten Anschaffungs- oder Herstellungskosten ausgehende Darstellung der Entwicklung des Anlagermögens enthält der Anlagenspiegel.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig. In ihnen sind Ausleihungen und Forderungen gegenüber Gesellschaftern i.H.v. 0,00 € (Vj. 1.397,76 €) enthalten.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten belaufen sich zum Bilanzstichtag auf insgesamt 4.860,37 € (Vj. 3.934,57 €), davon betragen die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 4.860,37 € (Vj. 3.934,57 €) bzw. mit einer Restlaufzeit über fünf Jahre 0,00 €. Die Verbindlichkeiten sind nicht besichert. Gegenüber Gesellschaftern bestehen Verbindlichkeiten von insgesamt 4.730,42 € (Vj. 0,00 €).

2.5 Sonstige Angaben

Zum Geschäftsführer ist bestellt:

 

Herr Jes Caspersen, Informatiker.

II. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB

Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse i.S.v. § 251 HGB.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum 31.12.2011 bestanden neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

 

Stuttgart, 12. September 2012

ITech Consult GmbH

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Jes Caspersen

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