DoBau GmbH
Selbe AdresseBau von Gebäuden (ohne Fertigteilbau)
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Kennzahlen extrahiert aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Rolf Willi Otto Hartleib seit 27.2.2025 | Geschäftsführer |
Natürliche Personen, die das Unternehmen letztendlich besitzen oder kontrollieren – ermittelt durch Auflösen der Gesellschafterkette
| Name | Anteil |
|---|---|
| 100.00% |
Eigentümer- und Gesellschafterstruktur des Unternehmens
1 Gesellschafter
GmbH-Struktur
Bilanzkonten aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Gewinn- und Verlustkonten aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
| Posten |
|---|
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
Achse GmbHLübstorfJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021Handelsregisternummer: 9222
|
| EUR | |
| A. Anlagevermögen | |
| II. Sachanlagen | |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 62.084,75 |
| B. Umlaufvermögen | |
| I. Vorräte | |
| 3. fertige Erzeugnisse und Waren | 21.648,68 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | |
| 4. sonstige Vermögensgegenstände | 53.375,74 |
| IV. Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten, Postgiro | 45.890,15 |
| Summe Aktiva | 182.999,32 |
PASSIVA
| EUR | |
| A. Eigenkapital | |
| IV. Gewinn- und Verlustvortrag | 58.094,06 |
| V. Bilanzgewinn/Bilanzverlust | -2.054,28 |
| D. Verbindlichkeiten | |
| 8. sonstige Verbindlichkeiten | 126.959,54 |
| Summe Passiva | 182.999,32 |
| EUR | |
| 1. Umsatzerlöse | 707.751,95 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 3.738,22 |
| 3. Materialaufwand | -441.606,77 |
| 4. Personalaufwand | -176.205,79 |
| 5. Sonstige betriebl. Aufwendungen | |
| 5.1. Raumkosten | -30.703,48 |
| 5.2. Versicherungen, Beiträge und Abgaben | -4.800,98 |
| 5.3. Reparaturen und Instandhaltungen | -4.843,37 |
| 5.4. Fahrzeugkosten | -12.385,01 |
| 5.5. Werbe- und Reisekosten | -14.856,76 |
| 5.6. Kosten der Warenabgabe | -53,61 |
| 5.7. verschiedene betriebliche Kosten | -18.526,57 |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -700,75 |
| 7. Steuern vom Einkommen und Ertrag | -8.387,86 |
| 8. Ergebnis nach Steuern | -1.580,78 |
| 9. Sonstige Steuern | -473,50 |
| Jahresfehlbetrag | 2.054,28 |
| Ergebnisverwendung | EUR |
| Jahresfehlbetrag | 2.054,28 |
| Vorabausschüttung | 0,00 |
| Bilanzverlust | 2.054,28 |
AKTIVA
| EUR | |
| andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | |
| 00320 Pkw | 66.519,75 |
| 00350 Lkw | -3.003,00 |
| 00410 Geschäftsausstattung | -1.432,00 |
| fertige Erzeugnisse und Waren | |
| 03980 Bestand - Waren | 21.648,68 |
| sonstige Vermögensgegenstände | |
| 01590 Durchlaufende Posten | 42.943,60 |
| 01790 Umsatzsteuer Vorjahr | 10.432,14 |
| Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten, Postgiro | |
| 01000 Kasse | 1.766,83 |
| 01200 Sparkasse Siegen 67052001 | 7.599,73 |
| 01210 Sparkasse Schwerin 1713812424 | 36.523,59 |
| Summe Aktiva | 182.999,32 |
PASSIVA
| EUR | |
| Gewinn- und Verlustvortrag | |
| 00860 Gewinnvortrag vor Verwendung | 58.094,06 |
| Bilanzgewinn/Bilanzverlust | -2.054,28 |
| sonstige Verbindlichkeiten | |
| 00730 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 143.593,76 |
| 01571 Abziehbare Vorsteuer 7 % | -29,24 |
| 01576 Abziehbare Vorsteuer 19 % | -99.277,95 |
| 01591 ungeklärte Posten | 1.386,01 |
| 01706 Darlehen - Restlaufzeit bis 1 Jahr | -7.511,48 |
| 01707 Darlehen - Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre | -17.109,98 |
| 01741 Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer | 302,79 |
| 01771 Umsatzsteuer 7 % | 9,36 |
| 01776 Umsatzsteuer 19 % | 133.885,44 |
| 01780 Umsatzsteuer - Vorauszahlungen | -31.510,19 |
| 01789 Umsatzsteuer laufendes Jahr | 2.065,51 |
| 01791 Umsatzsteuer frühere Jahre | 1.155,51 |
| Summe Passiva | 182.999,32 |
| EUR | |
| 1. Umsatzerlöse | |
| 08300 Erlöse 7 % Umsatzsteuer | 133,64 |
| 08400 Schweriner Küchenstudio | 650.807,63 |
| 08401 Deutenberg Drahttechnik GmbH | 5.858,50 |
| 08402 Achse GmbH | 1.520,66 |
| 08519 Provisionsumsätze 19 % USt | 46.813,03 |
| 08950 Nicht steuerbare Umsätze (Innenumsätze) | 2.618,49 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | |
| 02749 Erstattungen Aufwendungsausgleichsgesetz | 3.738,22 |
| 3. Materialaufwand | |
| 03100 Fremdleistungen | -250,00 |
| 03400 Wareneingang - 19 % Vorsteuer | -441.666,28 |
| 03401 Achse GmbH | -5.549,00 |
| 03720 Nachlässe 19 % VSt | -420,17 |
| 03960 Bestandsveränderungen RHB-Stoffe/bezogene Ware | 6.278,68 |
| 4. Personalaufwand | |
| 04120 Gehälter | -69.650,24 |
| 04124 Geschäftsführergehälter der GmbH-Gesellschafter | -24.898,00 |
| 04125 Lohnsteuer | -14.791,57 |
| 04130 Gesetzliche soziale Aufwendungen | -63.247,36 |
| 04138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft | -507,11 |
| 04155 Zuschüsse der Agenturen für Arbeit (Haben) | 696,00 |
| 04195 Löhne für Minijobs | -3.807,51 |
| 5. Sonstige betriebl. Aufwendungen | |
| 5.1. Raumkosten | |
| 04210 Miete Küchenstudio | -27.248,64 |
| 04240 Gas, Strom, Wasser | -2.083,63 |
| 04250 Reinigung | -1.371,21 |
| 5.2. Versicherungen, Beiträge und Abgaben | |
| 04360 Versicherungen | -2.425,40 |
| 04380 Beiträge | -1.054,60 |
| 04390 Sonstige Abgaben | -1.320,98 |
| 5.3. Reparaturen und Instandhaltungen | |
| 04806 Wartungskosten für Hard- und Software | -4.768,90 |
| 04809 Sonstige Reparaturen und Instandhaltungen | -74,47 |
| 5.4. Fahrzeugkosten | |
| 04520 Kfz - Versicherungen | -2.817,31 |
| 04530 Laufende Kfz - Betriebskosten | -3.732,46 |
| 04540 Kfz - Reparaturen | -1.873,24 |
| 04560 Mautgebühren | -3,80 |
| 04570 Mietleasing Kfz | -3.958,20 |
| 5.5. Werbe- und Reisekosten | |
| 04600 Werbekosten | -14.697,78 |
| 04673 Reisekosten Unternehmer, Fahrtkosten | -25,34 |
| 04676 Reisekosten UN Übernachtungsaufwand u. Reisenebenkosten | -133,64 |
| 5.6. Kosten der Warenabgabe | |
| 04730 Ausgangsfrachten | -53,61 |
| 5.7. verschiedene betriebliche Kosten | |
| 04910 Porto | -155,73 |
| 04920 Telefon | -2.179,35 |
| 04925 Telefax und Internetkosten | -105,88 |
| 04930 Bürobedarf | -1.007,18 |
| 04945 Fortbildungskosten | -765,00 |
| 04946 Freiwillige Sozialleistungen | -37,82 |
| 04950 Rechts- und Beratungskosten | -3.324,00 |
| 04956 Datenerfassung | -4.123,22 |
| 04957 Abschluss- und Prüfungskosten | -2.941,18 |
| 04969 Aufwand Abraum- und Abfallbeseitigung | -135,64 |
| 04970 Kosten des Geldverkehrs | -1.425,64 |
| 04980 Sonstiger Betriebsbedarf | -2.325,93 |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | |
| 02100 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -700,75 |
| 7. Steuern vom Einkommen und Ertrag | |
| 02200 Körperschaftsteuer | -1.026,86 |
| 04320 Gewerbesteuer ( Vorauszahlung ) | -7.361,00 |
| 8. Sonstige Steuern | |
| 04510 Kfz - Steuern | -473,50 |
| Verlust | 2.054,28 |
| Ergebnisverwendung | EUR |
| Jahresfehlbetrag | 2.054,28 |
| Vorabausschüttung | 0,00 |
| Bilanzverlust | 2.054,28 |
| EUR | |
| Gesamt | 0,00 |
Debitoren mit Soll-Saldo
| EUR | |
| Summe | 0,00 |
Kreditoren mit Soll-Saldo
| EUR | |
| Summe | 0,00 |
| Gesamt | 0,00 |
Kreditoren mit Haben-Saldo
| EUR | |
| Summe | 0,00 |
Debitoren mit Haben-Saldo
| EUR | |
| Summe | 0,00 |
| Gesamt | 0,00 |
Die Buchführung und der Jahresabschluss entsprechen den gesetzlichen Vorschriften. Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens.
Unterschrift
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