Inka-GmbHLiquidiert

40227 Düsseldorf, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Düsseldorf HRB 68141
Eingetragen
8.11.2002
Branche
Großhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln, Dental- und LaborbedarfHerstellung von Verpackungsmitteln aus KunststoffenHerstellung von Schlössern und Beschlägen aus unedlen Metallen
Gegenstand
Herstellung und Vertrieb von Dentallegierungen und allen damit in Zusammenhang stehenden Geschäften.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Inka-GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 0,00 939,00
I. Sachanlagen 0,00 939,00
B. Umlaufvermögen 161.077,61 222.397,05
I. Vorräte 0,00 23.546,48
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 914,35 188.392,54
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 160.163,26 10.458,03
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 82,24
Bilanzsumme, Summe Aktiva 161.077,61 223.418,29

Passiva

   
  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 125.444,20 94.515,83
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 69.515,83 16.528,80
III. Jahresüberschuss 30.928,37 52.987,03
B. Rückstellungen 35.633,41 21.611,66
C. Verbindlichkeiten 0,00 107.290,80
Bilanzsumme, Summe Passiva 161.077,61 223.418,29

Anhang

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

1. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften gemäß den §§ 264 ff. HGB angewendet.

2. Die Gliederung der Bilanz sowie die der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Bestimmungen der §§ 266 und 275 HGB. Die Bilanz ist in Kontoform, die Gewinn- und Verlustrechnung in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

3. In der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung ist zu jedem Posten der entsprechende Wert des vorhergehenden Geschäftsjahres angegeben.

4. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet.

5. Das Anlagevermögen, das Umlaufvermögen, das Eigenkapital und die Schulden sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

I. Bilanzierungsmethoden

1. Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

2. Die Bilanzierungsverbote nach § 248 Abs. 1 HGB wurden beachtet.

3. Rückstellungen sind nur im Rahmen des § 249 Abs. 1 HGB gebildet. Die Auflösung der Rückstellungen erfolgte nach bestimmungsgemäßem Verbrauch.

4. Soweit Haftungsverhältnisse i.S.d. § 251 HGB bestehen, sind diese im Anhang angegeben.

II. Bewertungsmethoden

1. Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Dem stehen weder tatsächliche noch rechtliche Gründe entgegen.

2. Die Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln bewertet worden. Es ist vorsichtig bewertet worden. Namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

3. Gewinne wurden nur berücksichtigt soweit diese am Abschlussstichtag realisiert waren. Aufwendungen und Erträge sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss erfasst.

4. Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

5. Die sonstigen Rückstellungen sind zu Ihrem Erfüllungsbetrag gemäß vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt.

6. Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

C. Geschäftsführungsorgane

Als Geschäftsführer sind im Geschäftsjahr bestellt:

Hans Hanssen, Viersen

 

Düsseldorf

Hans Hanssen, Geschäftsführer

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2013 - 31.12.2013

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 914,35 EUR.

1.1.2012 - 31.12.2012

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 26.03.2014 festgestellt.

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