Stammdaten

Register
Amtsgericht Freiburg HRB 701414
Eingetragen
2.8.2007
Branche
Großhandel mit TextilienEinzelhandel mit TextilienGroßhandel mit Bekleidung
Gegenstand
der Handel und Vertrieb von Textil- und Modewaren.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Steißlinger Str. 13a, 78269 Volkertshausen
12.500 €
50.00%
Steißlinger Str. 13a, 78269 Volkertshausen
12.500 €
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Little Diva GmbH

Volkertshausen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 3.110,00 2.720,00
I. Sachanlagen 3.110,00 2.720,00
B. Umlaufvermögen 37.368,41 50.654,91
I. Vorräte 32.778,50 46.042,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.384,68 1.333,14
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.205,23 3.279,77
Bilanzsumme, Summe Aktiva 40.478,41 53.374,91

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 271,11 8.711,01
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 11.000,00 0,00
III. Verlustvortrag 16.288,99 7.405,46
IV. Jahresfehlbetrag 19.439,90 8.883,53
B. Rückstellungen 1.500,00 2.000,00
C. Verbindlichkeiten 38.707,30 42.663,90
Bilanzsumme, Summe Passiva 40.478,41 53.374,91

Anhang

A. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Soweit ein Wahlrecht hinsichtlich einer Angabe in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung einerseits oder dem Anhang andererseits besteht, wurde diese Wahlrecht aus Gründen der Übersichtlichkeit grundsätzlich zu Gunsten der Angabe im Anhang ausgeübt.

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Bestimmungen der §§ 266 und 275 HGB. Die Bilanz ist in Kontoform, die Gewinn- und Verlustrechnung in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

In der Bilanz und in der G. u. V. ist zu jedem Posten der entsprechende Wert des vorhergehenden Geschäftsjahres angegeben.

Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, verrechnet.

Das  Anlage und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichen gegliedert.

Dem Anlagevermögen sind nur Gegenstände zugeordnet, die dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen geeignet und bestimmt sind. 

Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sind in der Bilanz nicht gesondert ausgewiesen. Der Ausweis erfolgte in der Bilanz unter den Posten "Sonstige Vermögensgegenstände" bzw. "Sonstige Verbindlichkeiten".  

Die auf den Jahresabschluss angewendeten Darstellungsgrundsätze sind beibehalten worden.

Zusätzliche Angaben wegen der Nichtvergleichbarkeit einzelner Positionen des Jahresabschlusses mit denen des Vorjahres sind nicht notwendig. Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.  

B. ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben.

I. ANLAGEVERMÖGEN

Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Abschreibungen erfolgen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Bewegliche Anlagegüter werden überwiegend degressiv abgeschrieben. Auf die lineare Methode wird übergegangen, sobald sie zu höheren Abschreibungsbeträgen im Geschäftsjahr führt.

II. UMLAUFVERMÖGEN

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden zu durchschnittlichen Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.

Für Bestandsrisiken werden ausreichende Abschläge gebildet. Die Bewertung der Vorräte erfolgt verlustfrei.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken angesetzt. Dem allgemeinen Kreditrisiko wird durch eine Pauschalwertberichtigung zu Forderungen ausreichend Rechnung getragen.

III. RÜCKSTELLUNGEN

Die übrigen Rückstellungen (Steuerrückstellungen und Sonstige Rückstellungen) werden so bemessen, dass sie nach vernünftiger Beurteilung allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen Rechnung tragen kann.

IV. VERBINDLICHKEITEN

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

V. WÄHRUNGSUMRECHNUNG

Währungsforderungen sind zum Tageskurs am Bilanzstichtag oder zu einem niedrigeren Kurs angesetzt. Währungsverbindlichkeiten sind zum Tageskurs am Bilanzstichtag bzw. einem höheren Kurs bewertet.


C. ANGABEN ZU POSTEN DER BILANZ

1. Eigenkapital/Ergebnisverwendung

Die Verwendung des Jahresüberschusses wird bei der Gesellschafterversammlung zur Feststellung des Jahresabschlusses beschlossen.

2.  Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 22.703,85 Euro (Vorjahr 15.107,89 Euro).
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 16.003,45 Euro (Vorjahr 27.556,01 Euro).

3. Gesamtbetrag der gesicherten Verbindlichkeiten

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, Halbfabrikaten und Waren bestehen die üblichen Eigentumsvorbehalte.


D. SONSTIGE ANGABEN

I. ANGABEN ÜBER ARBEITNEHMER
Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt)

gewerbliche Arbeitnehmer  0
Angestellte  1
Auszubildende  0
Gesamt  1

II. ANGABEN ZU DEN ORGANEN DER GESELLSCHAFT

Zur  Geschäftsführerin  war  während des gesamten Geschäftsjahres bestellt:

          Frau  Simonia Ahrends

Die Geschäftsführerin ist befugt, die Gesellschaft alleine zu vertreten. Die Geschäftsführerin ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Gemäß § 286 Abs. 4 HGB unterbleibt die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführung..

III. HAFTUNGSVERHÄLTNISSE NACH § 251 HGB

Es liegen keine Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB vor.

Singen, den 29.03.2012

gez. Simonia Ahrends

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 29.03.2012 festgestellt.

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