Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 96026
Vorher
HainReise GmbH
Eingetragen
24.2.2005
Branche
Verwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für DritteVerwaltung von Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen für DritteKauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Gegenstand
Die Betreuung und Verwaltung sowie der Kauf und Verkauf von Immobilien für eigene und fremde Rechnung, die Vermietung von Immobilien, die Beratung und Betreuung von Renovierungen, Modernisierungen, Sanierungen und Möblierungen, Betreuung von Ferienimmobilien und möblierten Appartements sowie weitere Dienstleistungsangebote im Immobilien- und immobiliennahen Bereich wie z.B. Facilitymanagement sowie die Vermittlung von Immobilienfinanzierungen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Kai Bierbüße
seit 24.2.2005
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
50.00%
50.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Berlin
12.500 €
50.00%
Berlin
12.500 €
50.00%

Beteiligungen

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Die Immonauten GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 2.072.532,27 1.798.398,43
I. Sachanlagen 2.031.282,27 1.757.148,43
II. Finanzanlagen 41.250,00 41.250,00
B. Umlaufvermögen 383.852,97 334.178,79
I. Vorräte 63.525,71 50.788,31
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 127.223,77 105.916,35
davon gegen Gesellschafter 1.303,24 1.303,24
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 193.103,49 177.474,13
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.714,66 3.574,88
Aktiva 2.460.099,90 2.136.152,10

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 1.240.445,24 1.040.363,25
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 1.215.445,24 1.015.363,25
davon Gewinnvortrag 1.015.363,25 793.613,00
B. Rückstellungen 25.228,00 27.089,82
C. Verbindlichkeiten 1.194.426,66 1.066.615,03
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 108.751,30 143.149,93
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.085.675,36 923.465,10
davon gegenüber Gesellschaftern 6.496,16 1.959,39
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 2.084,00
Passiva 2.460.099,90 2.136.152,10

sonstige Berichtsbestandteile

Anhang

1. Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Ansatzvorschriften der §§ 246-251 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatzvorschriften für Kapitalgesellschaften, §§ 265, 268-274a, §§ 276-277 HGB, und unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der §§ 252-256a HGB aufgestellt.
Die Gesellschaft ist, gemessen an den Kriterien des § 267 HGB, eine kleine Kapitalgesellschaft.
Auf die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung finden die Vorschriften der §§ 264c, 266 und § 275 HGB Anwendung. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten, soweit nicht neue Erkenntnisse eine abweichende Bewertung erforderten bzw. sich durch den Ansatz der neuen HGB Vorschriften nach BilRUG ergaben.

2. Angaben zur Bilanz
a. Anlagevermögen
Sachanlagen
Sachanlagen sind grundsätzlich zu Anschaffungskosten einschließlich Nebenkosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.
Finanzanlagen
Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten angesetzt. Die Finanzanlagen werden bei voraussichtlich dauernder Wertminderung gemäß § 253 Absatz 3 HGB auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben. Sofern in Folgejahren die Gründe für die Wertminderung entfallen sind, erfolgen Zuschreibungen gemäß dem Wertaufholungsgebot gemäß § 253 Absatz 5 HGB.
b. Umlaufvermögen
Fertige Erzeugnisse und Waren
Die fertigen Erzeugnisse und Waren werden gemäß dem strengen Niederstwertprinzip nach § 253 Absatz 4 HGB mit den durchschnittlichen Anschaffungskosten bzw. letzten Einkaufspreisen bewertet. Notwendige Abschläge auf den niedrigeren beizulegenden Wert wurden vorgenommen.
Erhaltene Anzahlungen
Erhaltene Anzahlungen wurden mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt und gemäß § 268 Absatz 5 Satz 2 HGB offen von den Vorräten abgesetzt.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert abzüglich erforderlicher Einzelwertberichtigungen bewertet. Zur Abdeckung des allgemeinen Kreditrisikos bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird eine angemessene Pauschalwertberichtigung auf den nicht einzelwertberichtigten Netto-Forderungsbestand gebildet sofern dies erforderlich ist.
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.
Rückstellungen
Rückstellungen wurden mit dem in kaufmännischer Weise mit den voraussichtlichen Risiken zum Nennwert angesetzt.
Steuerrückstellungen
Die Steuerrückstellungen sind in Höhe des voraussichtlichen Anfalls aufgrund des steuerlichen Gewinns dotiert.
Sonstige Rückstellungen
Die Rückstellungen umfassen alle erkennbaren Risiken und gewisse Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Rückzahlungs- bzw. Erfüllungsbetrages bewertet. Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre, der von der Deutschen Bundesbank zum Bilanzstichtag ermittelt wurde, abgezinst.
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern und sonstige Verbindlichkeiten sind zu ihren Erfüllungsbeträgen ausgewiesen.

3. Erläuterungen zur Bilanz
Es bestehen Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von EUR 1.303,24 (Vorjahr: 1.303,24 EUR).
Die sonstigen Vermögensgegenstände (Instandhaltungsrücklage) enthalten Posten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in Höhe von EUR 8.208,45 EUR (Vorjahr: EUR 6.668,76).
Alle übrigen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten mit einer Laufzeit größer 5 Jahre betragen 1.085.675,36 EUR (Vorjahr 923.465,10 EUR).
Es bestehen Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter in Höhe von 6.496,16 EUR (Vorjahr 1.959,39 EUR).
Alle übrigen Verbindlichkeiten sind innerhalb eines Jahres fällig.
Im Geschäftsjahr beschäftigte das Unternehmen im Durchschnitt 5 Mitarbeiter.

4. Ergebnisverwendung
Die Bilanz wurde unter der Prämisse aufgestellt, dass für das Jahr 2023 der Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorgetragen wird.

5. Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
Zum Geschäftsführer der Gesellschaft sind bestellt:
Herr Kai Bierbüße    von Beruf Dipl. Betriebswirt (BA)

Der Geschäftsführer ist einzelvertretungsberechtigt und befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Berlin, 22. November 2024

………………………………...
Kai Bierbüße
Geschäftsführer 

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 25.11.2024 festgestellt.

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