Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 135077
Vorher
P4M-Partners4Management GmbH
Eingetragen
10.1.2001
Branche
Managementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenSonstige Verwaltung und Führung von Unternehmen und BetriebenBeteiligungsgesellschaften
Gegenstand
Übernahme von Managementaufgaben im Zusammenhang mit der Erschließung, dem Auf- und Ausbau von e-Business Geschäftsfeldern sowie sämtliche damit zusammenhängende und den Geschäftszweck fördernde Geschäfte

Historie

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Management

NameRolle
Michael William Angus
seit 7.12.2010
Geschäftsführer
Michael Currie
seit 8.7.2010
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

OpSec Security GmbH

Unterhaching

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.04.2013 bis zum 31.03.2014

Bilanz

Aktiva

  31.3.2014
EUR
31.3.2013
EUR
A. Anlagevermögen 14.623,00 20.864,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 862,00 2.186,00
II. Sachanlagen 13.761,00 18.678,00
B. Umlaufvermögen 2.361.162,90 2.561.153,53
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.172.916,08 1.941.898,40
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 188.246,82 619.255,13
C. Rechnungsabgrenzungsposten 67.484,58 43.087,98
Bilanzsumme, Summe Aktiva 2.443.270,48 2.625.105,51

Passiva

   
  31.3.2014
EUR
31.3.2013
EUR
A. Eigenkapital 1.151.255,29 1.151.255,29
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 1.126.255,29 1.126.255,29
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0,00
B. Rückstellungen 179.631,07 67.245,00
C. Verbindlichkeiten 1.079.679,44 1.336.627,50
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 1.079.679,44 1.336.627,50
D. Rechnungsabgrenzungsposten 32.704,68 69.977,72
Bilanzsumme, Summe Passiva 2.443.270,48 2.625.105,51

Anhang

VORBEMERKUNGEN

Die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und der Anhang enthalten die für kleine Kapitalgesellschaften gesetzlich erforderlichen Aufgliederungen und Angaben. Ausweiswahlrechte wurden überwiegend zugunsten des Anhangs ausgeübt.

Der Jahresabschluss wurde nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Die Gewinn- und Verlustrechnung entspricht dem Gesamtkostenverfahren. Latente Steuerverpflichtungen bestehen im vorliegenden Jahresabschluss nicht.

ANGEWANDTE BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

immaterielle Vermögensgegenstände Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Sachanlagen Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibung erfolgt linear. Für Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten zwischen 150 EUR und 1.000 EUR wurde in den Jahren 2008 und 2009 ein jahresbezogener Abschreibungspool gebildet, der über fünf Jahre gleichmäßig verteilt wird. Die ab 2010 angeschafften Geringwertigen Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten zwischen 150 EUR und 410 EUR werden im Jahr der Anschaffung ergebniswirksam behandelt und sind auf einen gesonderten Konto buchhalterisch erfasst.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie Forderungen gegen verbundene Unternehmen Forderungen aus gegenseitigen Rechtsgeschäften werden zu Nominalwerten angesetzt. Die Bewertung des Forderungsbestandes erfolgt unter Berücksichtigung einer Pauschalwertberichtigung in Höhe von 2 % des Nettoforderungsbestandes zum niedrigeren beizulegenden Wert. Die ursprünglich in Fremdwährung lautenden Forderungen wurden zum Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag bewertet.

Sonstige Vermögensgegenstände Sonstige Vermögensgegenstände sind zu Nominalwerten bewertet und betreffen überwiegend Anzahlungen für Testkäufe in Höhe von T€ 113 (VJ T€ 91).

Flüssige Mittel Kassenguthaben und Bankguthaben sind zu Nominalwerten bewertet.

Aktive Rechnungsabgrenzung Der Rechnungsabgrenzungsposten enthält ausschließlich transitorische Posten.

Eigenkapital Die Bewertung erfolgt zum Nominalwert. Das Stammkapital ist voll einbezahlt.

sonstige Rückstellungen Sonstige Rückstellungen sind nach dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag auf den Erfüllungszeitpunkt angesetzt. Die Rückzahlungsverpflichtung gegenüber den Hersteller der Software für die Nutzung durch die Kunden wurde im Wirtschaftsjahr von den sonstigen Verbindlichkeiten um gegliedert.

Erhaltene Anzahlungen Die erhaltenen Anzahlungen sind mit dem Nominalwert angesetzt. Der Ausweis erfolgt nach dem Nettoprinzip.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie Verbindlichkeiten ggü. verbundene Unternehmen Verbindlichkeiten aus gegenseitigen Rechtsgeschäften sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet. Höchstwertprinzip ist beachtet. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von einem Jahr bestehen in Höhe von T€ 920 (VJ T€ 1.133). Die ursprünglich in Fremdwährung lautenden Verbindlichkeiten wurden zum Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag bewertet.

sonstige Verbindlichkeiten Sonstige Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag bewertet.

Passive Rechnungsabgrenzung Passive Rechnungsabgrenzungen sind zu ihrem Nominalwert bewertet. Der Rechnungsabgrenzungsposten enthält ausschließlich transitorische Posten.

SONSTIGE ANGABEN

GeschäftsjahrGeschäftsführer Wirtschaftsjahr vom 01.04.2013 bis 31.03.2014 mit Beschluss vom 11.02.2009 wurde vom Kalenderjahr auf ein abweichendes Wirtschaftsjahr vom 01.04. eines jeden Jahres bis zum 31. März des darauf folgenden Jahres umgestellt. Herr Michael Currie, Kaufmann, Einzelvertretungsberechtigt; von § 181 BGB befreit. Herr Michael Angus, Kaufmann, Einzelvertretungsberechtigt; von § 181 BGB befreit.

Prokura Herr Petur Agustsson, Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen.

VERBINDLICHKEITENSPIEGEL

Art der Verbindlichkeit   Davon mit einer Restlaufzeit von Sicherheit
  Bilanzwert 31.03.2014 bis zu 1 Jahr bis zu 5 Jahren mehr als 5 Jahre  
Erhaltene Anzahlungen 78.403,36 78.403,36      
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 175.709,88 175.709,88      
Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen 744.691,80 744.691,80      
sonstige Verbindlichkeiten 80.874,40 80.874,40      
GESAMT 1.079.679,44 1.079.679,44      

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

 

München, 27.06.2014

Michael Currier, Geschäftsführer

Michael Angus, Geschäftsführer

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